- Menyatakan Terdakwa H. TEGUH GUGE Als.TOMI Anak dari BASUKI SUKISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah??? sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. TEGUH GUGE Als.TOMI Anak dari BASUKI SUKISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan YUSRIN/GIHAM tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 1.137.024,- yang dilembar belakang faktur terdapat surat penyataan tanggal 02 september 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan MORIS / SEKINCAU tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 2.172.206,- yang dilembar belakang faktur terdapat surat penyataan tanggal 02 september 2019.
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko Dinasti Candi Mas tanggal 15 Juli senilai Rp. 2.272.800,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan DINASTI TOKO/ CDMAS tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 2.378.200,-.
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko ZUL LIWA tanggal 29 Juni senilai Rp. 4.856.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 02 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan ZUL FC/ LIWA tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 4.812.400,-.
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko JONI FC LIWA tanggal 29 Juni senilai Rp. 5.088.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 02 September 2019.
- (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan JONI FC / LIWA tanggal 29 Juni 2019 senilai Rp. 5.035.200,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan PUTRA/SEKINCAU tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 1.507.024,- yang dilembar belakang faktur terdapat surat penyataan tanggal 02 september 2019.
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko HARI SEKINCAU tanggal 8 Juli senilai Rp. 4.916.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 02 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan HARY FC/SEKINCAU tanggal 08 Agustus 2019 senilai Rp. 4.912.338,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko NITA / BANJIT tanggal 12 Juli senilai Rp. 2.640.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 01 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan NITA/BANJIT tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp. 2.606.000,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko JELITA / BUKIT KEMUNING tanggal 08 Juli senilai Rp. 3.062.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 01 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan JELITA FC/BUKIT KEMUNING tanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 3.133.872,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko DONI / BANJIT tanggal 09 Juli senilai Rp. 867.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 01 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan DONI /BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 900.784,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko FIAN / BANJIT tanggal 09 Juli senilai Rp. 878.800,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 03 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan FIAN / BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 868.650,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko AJENG / BANJIT tanggal 09 Juli senilai Rp. 1.938.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 03 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan AJENG / BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 2.436.224,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko ERMA / CANDI MAS tanggal 15 Juli senilai Rp. 1.644.800,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan ERMA / CANDI MAS tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 1.717.000,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko ETTY / CANDI MAS tanggal 15 Juli senilai Rp. 1.382.800,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 01 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan ETTY / CANDI MAS tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 1.377.350,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko BALI JAYA / BANJIT tanggal 09 Juli senilai Rp. 1.680.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 01 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan BALI JAYA / BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.651.000,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko AMAN JAYA / BANJIT tanggal 09 Juli senilai Rp. 1.504.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 03 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan AMAN JAYA / BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.511.600,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko AA / BANJIT tanggal 09 Juli senilai Rp. 1.546.000,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan AA / BANJIT tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 1.610.003,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko CALISTA / BUNGA MAYANG tanggal 24 Juni senilai Rp. 5.040.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan CALISTA / BUNGA MAYANG tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 5.133.000,-
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko SIDIK / BUNGA MAYANG tanggal 24 Juni senilai Rp. 4.552.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan SIDIK / BUNGA MAYANG tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 4.558.400,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko USUP / BUNGA MAYANG tanggal 24 Juni senilai Rp. 4.680.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan USUP / BUNGA MAYANG tanggal 24 Juni 2019 senilai Rp. 4.674.000,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko RIS / CANDI MAS tanggal 15 Juli senilai Rp. 1.364.800,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 01 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan RIS / CANDI MAS tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 1.473.000,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko HARAHAP / GIHAM tanggal 12 Juli senilai Rp. 1.748.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 02 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan HARAHAP / PASAR GIHAM tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp. 1.729.100,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko AMANAH / PROKIMAL tanggal 10 Juli senilai Rp. 912.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan AMANAH / PROKIMAL tanggal 10 Juli 2019 senilai Rp. 923.400,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko IMAM / PAKUAN RATU tanggal 10 Juli senilai Rp. 4.780.600,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 31 Agustus 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan IMAM / PAKUAN RATU tanggal 10 Juli 2019 senilai Rp. 4.739.500,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko AL FATIH / LIWA tanggal 25 Juli senilai Rp. 1.420.500,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 02 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan AL FATIH / LIWA tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 1.449.900,-.
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko BUNGA FC / LIWA tanggal 25 Juli senilai Rp. 1.411.500,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 02 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan FC BUNGA / LIWA tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 1.429.274,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko HESTI / LIWA tanggal 12 Juli senilai Rp. 2.725.500,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 02 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan HESTI / LIWA tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp. 2.746.450,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko MAULUD / BTN tanggal 15 Juli senilai Rp. 1.196.000,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan MULUD / DWI KARYA HUMAS tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 1.235.200,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko AGUS FC / BANJIT tanggal 13 Juli senilai Rp. 5.898.800,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan AGUS FC / BANJIT tanggal 13 Juli 2019 senilai Rp. 5.891.800,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko EKO / CANDI MAS tanggal 15 Juli senilai Rp. 1.333.000,- yang dilembar belakang nota terdapat surat penyataan tanggal 01 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan EKO / CANDI MAS tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 1.381.000,- .
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan DARMAWAN / GIHAM tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp. 57.100,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko RIKO / GIHAM tanggal 13 Juli senilai Rp. 3.552.800,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan RIKO / GIHAM tanggal 13 Juli 2019 senilai Rp. 3.523.600,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko BENI / KOTA BUMI tanggal 15 Juli senilai Rp. 5.730.000,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan BENI / KOTA BUMI tanggal 15 Juli 2019 senilai Rp. 5.883.600,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko IRA FC / NEGARA RATU tanggal 10 Juni senilai Rp. 652.000,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan IRA / NEGARA RATU tanggal 10 Juli 2019 senilai Rp. 653.400,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko SALIM / KETAPANG tanggal 01 Juli senilai Rp. 4.171.000,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan SALIM / KETAPANG tanggal 01 Juli 2019 senilai Rp. 4.142.800,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko SUWIGNYO / NEGARA RATU tanggal 10 Juli senilai Rp. 1.046.000,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan SUWIGNYA / PAKUAN RATU tanggal 10 Juli 2019 senilai Rp. 1.050.400,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko HANY / SEKINCAU tanggal 08 Juli senilai Rp. 5.253.000,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan HENY / SEKINCAU tanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 5.343.177,- .
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan PANJAITO / SEKINCAU tanggal 12 Agustus 2019 senilai Rp. 1.397.706,-.
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko DARA FC / B. DATU tanggal 09 Juli senilai Rp. 4.049.600,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan DARA FC / BARA DATU tanggal 09 Juli 2019 senilai Rp. 4.024.000,- .
- 1 (satu) lembar Nota belanja barang toko NUSANTARA / S. JAYA tanggal 13 Juli senilai Rp. 4.654.600,-.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan NUSANTARA FC / SUMBER JAYA tanggal 13 Juli 2019 senilai Rp. 4.693.000,-.
- 7 (tujuh) lembar Faktur Penjualan dari tetap Jaya Grup kepada pelanggan PAK TOMI / METRO tanggal 28 Agustus 2019 senilai Rp. 44.080.916,- .
- 1 (satu) lembar Laporan AUDIT faktur belum lunas BDO Tomy dari PT. Mustika Buwana stasindo.
- 1 (satu) lembar Laporan faktur belum lunas Persalesman Harian dari PT. Mustika Buwana stasindo per tanggal 04 September 2019.
- 5 (lima) lembar Slip Gaji atas nama H. TEGUH GUGE SAPTOMO jabatan BDO pada perusahaan PT.MUSTIKA BUWANA STASINDO NIK : 0419021004 periode bulan Maret 2019 s/d juli 2019.
- 1 (satu) lembar pengajuan biaya operasional kerja yang diajukan oleh SAPTOMO selaku BDO kepada PT.MUSTIKA BUWANA STASINDO tanggal 12 Agustus 2019.
- 1 (satu) bendel berkas Surat Perjanjian Kerja Karyawan (masa percobaan) nomor : No.009/SPKK/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang pengangkatan H. Teguh Guge Saptomo sebagai Karyawan masa Percobaan dengan posisi BDO (bussines development officer) terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 s/d 24 Februari 2020.
Putusan PN METRO Nomor 1/Pid.B/2020/PN Met |
|
Nomor | 1/Pid.B/2020/PN Met |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Penggelapan |
Kata Kunci | Penggelapan |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 7 Januari 2020 |
Lembaga Peradilan | PN METRO |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Uni Latriani |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Benny Arisandy, Br Hakim Anggota Mohammad Iqbal |
Panitera | Panitera Pengganti: Defky Ferdinand Yasha |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: Dikembalikan pada PT. Mustika Buwana Stasindo melalui saksi IMAM PRAYOGI Bin NGADINO ; 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah |
Tanggal Musyawarah | 20 Februari 2020 |
Tanggal Dibacakan | 20 Februari 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
131
13