Ditemukan 6 data
167 — 49
11.175Indonesia PT 03255 Dec688 Patra Nusa 03000008.000 1Apr08 21.883.50 15 3.063.69Data PT OUIIO 2 Dec08 0152.565.6 5.754.5580 4Masa Desember 2008No Nama Faktur Pajak PPN Tanggal Jml Bin SanksiRekanan Kode dan nomor Tanggal (Rp) Setor PPN Terlamseri bat1 Jasatama 030.000.08.000001 10 2.435.608 15Jan09 1 48712,Petroindo PT 02 Nov08 162 LAPIITB PT 030.000.08.000003 6 19.500.00 15Jan09 1 390.0076 Nov08 0 03 LAPIITB PT 030.000.08.000004 13 2.316.600 15Jan09 1 46.33202 Nov084 LAPIITB PT 030.000.08.000004 14 1.544.400
55 — 9
(dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengadaan Naskah Soal Ujian Mid Semester I Tahun 2010-2011 161 siswa x Rp. 11.900 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 1.910.850 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).67. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penggandaan soal ujian semester II dengan jumlah murid 156 x 9900 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.544.400 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah)
(dua juta empatpuluh tiga ribu rupiah).66)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengadaan NaskahSoal Ujian Mid Semester Tahun 20102011 161 siswa x Rp.11.900 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 1.910.850(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluhrupiah).67)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penggandaan soal ujiansemester Il dengan jumlah murid 156 x 9900 dengan jumlahpembayaran Rp. 1.544.400 (satu juta lima ratusempat puluh empat riobu empat ratus rupiah).68)1 (satu) lembar
(dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).66.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengadaan Naskah SoalUjian Mid Semester Tahun 20102011 161 siswa x Rp. 11.900 denganjumlah pembayaran sebanyak Rp. 1.910.850 (satu juta sembilan ratussepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).67.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penggandaan soal ujian semester IIdengan jumlah murid 156 x 9900 dengan jumlah pembayaran Rp.1.544.400 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratusrupiah).68.1 (satu) lembar
52 — 11
(dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).66. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengadaan Naskah Soal Ujian Mid Semester I Tahun 2010-2011 161 siswa x Rp. 11.900 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 1.910.850 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).67. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penggandaan soal ujian semester II dengan jumlah murid 156 x 9900 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.544.400 (satu juta lima ratus empat puluh empat
(dua juta empatpuluh tiga ribu rupiah).66)1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengadaan NaskahSoal Ujian Mid Semester Tahun 20102011 161 siswa x Rp.11.900 dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 1.910.850(satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluhrupiah).67)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penggandaan soal ujiansemester Il dengan jumlah murid 156 x 9900 dengan jumlahpembayaran Rp. 1.544.400 (satu juta lima ratus empat puluhempat ribu empat ratus rupiah).68)1 (satu) lembar
(dua juta empat puluh tiga ribu rupiah).66.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Pengadaan Naskah SoalUjian Mid Semester Tahun 20102011 161 siswa x Rp. 11.900 denganjumlah pembayaran sebanyak Rp. 1.910.850 (satu juta sembilan ratussepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).67.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penggandaan soal ujian semester IIdengan jumlah murid 156 x 9900 dengan jumlah pembayaranRp. 1.544.400 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratusrupiah).68.1 (satu) lembar
RUNI YASIR,S.H., M.H.
Terdakwa:
AZANI Bin MUKHTAR AMIN
108 — 24
Medan Banda Aceh Kuta Blang Bireuen, Nomor Invoice : 389/SJF/II/2032, tanggal 14 Februari 2020, dengan harga barang orderan senilai Rp. 2.800.800,-(Dua juta Delapan ratus ribu delapan ratus rupiah) dan Nomor Invoice : 820/SJF/III/2366, tanggal 14 Februari 2020, dengan jumlah harga Rp. 1.544.400,-(Satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD PAKIH Als PAKIH Bin MUSTAFA
42 — 7
hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061016060, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 435.858,
- 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015403, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 259.380,
- 1 lembar faktur penjualan warna hijau PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015353, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 1.544.400
terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP KARANGPUCUNG dengan nomer faktur : 2113061016060, Tanggal 2021-08-31, sejumlah Rp 435.858,
- 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015403, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 259.380,
- 1 lembar kontra bon / tanda terima faktur PT SAPTA SARI TAMA Purwokerto kepada AP ALITA FARMA dengan nomer faktur : 2113061015353, Tanggal 2021-08-23, sejumlah Rp 1.544.400
110 — 24
.16 angsuran ke 2 sejumlah Rp 1.465.400,-87. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati I VII.16 angsuran ke 3 sejumlah Rp 1.568.400,-88. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati I VII.16 angsuran ke 4 sejumlah Rp 1.641.400,-89. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati I VII.16 angsuran ke 5 sejumlah Rp 1.430.400,-90. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati I VII.16 angsuran ke 6 sejumlah Rp 1.531.400,-91. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati I VII.16 angsuran ke 7 sejumlah Rp 1.544.400
Bukti Kas Masuk KSM Melati VII.16 angsuran ke 2sejumlah Rp 1.465.400,87.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati VII.16 angsuran ke 3sejumlah Rp 1.568.400,88.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati VII.16 angsuran ke 4sejumlah Rp 1.641.400,89.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati VII.16 angsuran ke 5sejumlah Rp 1.430.400,90.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati VII.16 angsuran ke 6sejumlah Rp 1.531.400,91.1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk KSM Melati VII.16 angsuran ke 7sejumlah Rp 1.544.400