Ditemukan 149 data
191 — 120
Electrical, Our.Ref. 03/PO/ME/GY/V14 tertanggal 23 Januari 2014 dengan grand total Rp.11.220.000, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy dokumen Purchase Order PT Traya TirtaMakassar kepada PT Kalla Electrical System, Our.Ref. 01/PO/ME/gy/ll/14 tertanggal 24 Februari 2014 dengan grand total Rp.5.266.800, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Purchase Order PT TrayaTirta Makassar kepada PT Kalla Electrical, Our.Ref. 03/PO/ME/GY/V14 tertanggal 23 Januari 2014 dengan grand total Rp.3.740.000
80 — 18
Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,- untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu).185. Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK. 186. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,- untuk Biaya sambut Sdr. NURI. 187. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.1.750.000,- untuk Sewa mobil Avanza 7 hari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK.188.
156 — 234
Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,- untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu).185. Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK. 186. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,- untuk Biaya sambut Sdr. NURI. 187. Asli Kwitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp.1.750.000,- untuk Sewa mobil Avanza 7 hari Ditanda Tangani Oleh Sdr. TOTOK.188.
114 — 42
Asli Kwitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp.3.740.000,- untuk Pelunasan event Tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu). Asli Kwitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp.100.000,- untuk Iuran warga bulan Oktober 2013 Ditanda Tangani Oleh Sdr. OETJEK. Asli Kwitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp.1.473.500,- untuk Biaya sambut Sdr. NURI.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
348 — 174
Hutama Nomor : KK : 537,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp.3.740.000, (tiga juta tujun ratusempat puluh ribu rupiah) untuk tiket a/ Sarwidi KTGSRG dan tiket a/ Sarwidi danHari Wahyudi SRGKTG dalam rangka cuti 3 bulanan. tanggal 14 Mei 2013,beserta lampirannya; 1454. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Anton Susilo, SH
Terdakwa:
Ori Zet Mbooh
55 — 0
1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00058/KWT/03.2005/2021 tanggal 19 Oktober 2021 senilaI Rp.2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
207. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00059/KWT/03.2005/2021 tanggal 19 Oktober 2021 senilai Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
208. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00060/KWT/03.2005/2021 tanggal 19 Oktober 2021 seniali Rp.3.740.000
196 — 117
Hutama Nomor : KK : 537,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp.3.740.000, (tiga juta tujuh ratusempat puluh ribu rupiah) untuk tiket a/ Sarwidi KTGSRG dan tiket a/ Sarwidi danHari Wahyudi SRGKTG dalam rangka cuti 3 bulanan. tanggal 14 Mei 2013,beserta lampirannya; 1454. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.