Ditemukan 421 data
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PancaMandiri Konsultan;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;Hal. 21 dari 62 hal. Put.
;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PUCK/BA/2009/26;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan PekerjaanPembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PUCK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;Hal. 22 dari 62 hal.
/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0372/SPP/ LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;Hal. 28 dari 62 hal.
PancaMandiri Konsultan;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;Hal. 58 dari 62 hal. Put.
;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PUCK/BA/2009/26;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan PekerjaanPembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PUCK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;Hal. 59 dari 62 hal.
Terbanding/Penuntut Umum I : EKI MORALITA PRIHANTINI, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANAS RUSTAMAJI, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum III : TOHOM HASIHOLAN, SH.,MH
123 — 46
TherijiBonar sebagaimana SP2D Nomor : 1.03.01/0180/SPMLS/098.010/10/2015tanggal 05 Oktober 2016 kemudian uang muka 20% tersebut di transfer kerekening PT. Theriji Bonar pada Bank Jabar Banten Cab. Depok NomorRekening 0066681564001.Bahwa Pelaksanaan Penuntuan Titik O terhadap Pekerjaan Peningkatan JalanPasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok TahunAnggaran 2015 dihadiri oleh : saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN,Halaman 7 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT.
TherijiBonar sebagaimana SP2D Nomor : 1.03.01/0180/SPMLS/098.010/10/2015tanggal 05 Oktober 2016 kemudian uang muka 20% tersebut di transfer kerekening PT. Theriji Bonar pada Bank Jabar Banten Cab. Depok NomorRekening 0066681564001.Bahwa Pelaksanaan Penuntuan Titik O terhadap Pekerjaan Peningkatan JalanPasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok TahunAnggaran 2015 dihadiri oleh : saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN,Konsultan Suvervisi Sdr.
jawab pencairan dan belanja langsungpihak ketiga tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh HARDIMAN,SPd, Msi;1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS tanggal 30 September 2015yang ditandatangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;3 (tiga) lembar surat Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPP) Nomor:1.03.01/0022/SPPLS/098.010/09/2015 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danDENDI GERANDI selaku Bendahara Pengeluaran
puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilanpuluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh HENDRAKURNIAWAN, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada BONARPANJAITAN , PTTHERIJI BONAR dengan nomor rekening 0066681564001;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2015No.1.03.01/0752/SPMLS/098.010/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 yangditandatangani oleh Drs.
pembayaran langsung barang danjasa (SPP) Nomor:1.03.01/0022/SPPLS/098.010/09/2015 Tahun 2015yang ditandatangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan dan DENDI GERANDI selaku BendaharaPengeluaran Pembantu;1 (satu) lembar Kwitansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepadaPT.Theriji Bonar sebesar Rp.509.681.800, (lima ratus sembilan jutaenam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) untukpembayaran Biaya Uang Muka 20 % kegiatan peningkatan jalanPekerjaan jalan
83 — 17
yang bersumber padaDana Alokasi khusus dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :057 dengan proses pencairan sebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 057/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Kebersihan (DPUPK) untuk diterbitkan SP2D :Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ;No Rekening Bank : 1.026.007335 ;Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ;NPWP : 02.304.573.5.527.000 ;Dasar Pembayaran :107/1.03.01
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) nomor : 277 dengan proses pencairansebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 277/1.03.1.1/SPMLS.BJ/VIIV2011 tanggal 25 Agustus 2011 dari Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Kebersihan (DPUPK) untuk diterbitkanSP2D:Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ;No Rekening Bank : 1.026.007335 ;Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ;NPWP : 02.304.573.5.527.000 ;Dasar Pembayaran > 158/1.03.01
padaDana Alokasi khusus (DAK) dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nomor : 588 dengan proses pencairan sebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 588/1.03.1.1/SPMLS.BJ/X1V2011 tanggal 20 Desember 2011 dari Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Kebersihan (DPUPK) untuk diterbitkanSP2D:Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ;No Rekening Bank : 1.026.007335 ;41Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ;NPWP : 02.304.573.5.527.000 ;Dasar Pembayaran > 213/1.03.01
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) nomor : 587 dengan proses pencairansebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 587/1.03.1.1/SPMLS.BJ/XIV2011 tanggal 20 Desember 2011 dari Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Kebersihan (DPUPK) untuk diterbitkanSP2D:Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ;No Rekening Bank : 1.026.007335 ;Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ;NPWP : 02.304.573.5.527.000 ;Dasar Pembayaran > 213/1.03.01
Bahwa kronologis pembayaran/pencairan SP2D 3693 (DAK)Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor:589/1.03.1.1/SPMLS.BJ/X1/2011 tanggal 20 Desember 2011dari Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungandan Kebersihan (DPUPk) untuk diterbitkan SP2D: Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos) ; No Rekening Bank : 1.026.007335 ; Nama Bank : Bank Jateng Cabang Boyolali ; NPWP : 02.304.573.5.527.000 ; Dasar Pembayaran : 213/1.03.01/SPD/IV/2011 ; Untuk keperluan : Retensi Rehabilitasi jaringan
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selakuKepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;14) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPPBL/ 1.03.01.BG/OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani olehsaudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;15) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPPBL / 1.03.01.BG /OTS.00/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ditandatangani oleh saudaraZULKARNAINI, BA
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selakuKepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;30) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPPBL/ 1.03.01.BG/OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani olehsaudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;31) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPPBL / 1.03.01.BG /OTS.00/2012 tanggal 27 November 2012 ditandatangani oleh saudaraZULKARNAINI,
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selakuKepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;44) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPPBL / 1.03.01.BG /OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani olehsaudara ZULKARNAINI, BA selaku bendahara pengeluaran;45) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPPBL / 1.03.01.BG /OTS.00/2012 tanggal 13 Desember 2012 ditandatangani oleh saudaraZULKARNAINI,
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selakuKepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;14) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPPBL /1.03.01.
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selakuKepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;30) Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPPBL /1.03.01.
Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Hendarmen, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Putra Masduri, SH
47 — 17
Menyatakan barang bukti berupa :1)Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) besertadokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Nopember 2010;5) Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 %dan 100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;8) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010 tanggal 22 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.065.000, (satu milyar empat ratussembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);9) Surat Kuasa Nomor 160 tanggal
Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) besertadokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010 tanggal02 Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Nopember 2010;5) Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal11 Agustus 2011;6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal12 Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 %dan 100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;8) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010 tanggal 22 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.065.000, (satu milyar empat ratussembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);9) Surat Kuasa
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
100 — 24
lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Kepala Dinas PU Nomor : 600/0381 /DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Termyn 1-85% dari Kepala Dinas PU Nomor: 0381/BAPP/2015 tanggal 28 Desember 2015
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanda terima SPP dan SPM tanggal 28 Desember 2015 senilai Rp.1.586.949.915,00
- 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 0381/SPP/LS/1.03.01
Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei 2016
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor: 0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) set Asli SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani oleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran
- 1 (satu) set Asli Nota
Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%
- 1 (satu) set Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0138/SPD/BL/2016 TA. 2016 ditandatangani Kadis PPKAD tanggal 26 April 2016
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 dari Kuasa BUD Pemkab Tapteng
- 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Rehabilitasi
Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei 20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor:600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM ~~ Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani olehHalaman 4Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn26.27.28.29.30.SL.32.33.34.Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selakuBendahara Pengeluaran1
/2015 sebesarRp.1.586.949.915 dan termin kedua 15% dengan fisik 100% tanggal11 Mei 2016 dengan SPM Nomor :0032/SPM/LS/1.03.01/2016sebesar Rp.280.049.985.Bahwa pembayaran pada SPP dan SPM dimaksud ditujukan atasnama HOTMAN SIMANJUNTAK sebagai Wakil Direktur CV.
Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei 20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor:600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 2016Halaman 94Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani olehUnggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selakuBendahara Pengeluaran1
DameRumata, Pengawas Lapangan serta disetujui dan ditandatangani olehUNGGUL SITORUS, ST.MT. selaku PPK telah dilampirkan dalampengajuan pembayaran termin Il dengan SPM Nomor0032/SPM/LS/1.03.01/2016 sebesar Rp.280.049.985 hingga seolaholahfisik pekerjaan telah mencapai 100%.
Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei2016Halaman 129Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn2324.25.26.27.28.29:30.31.32.33.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab BelanjaNomor: 600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatanganioleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalungselaku Bendahara Pengeluaran1
253 — 78
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02776/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013; (SPP1 kolom3Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP);m. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02776/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013; (SPP2);n. Surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lainlain Nomor: 02776/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember2013;o. Kwitansi tanggal 16 Desember 2013;p.
& Jasa) Nomor02610/1.03.01/SPM/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02610/1.03.01/SPM/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013 (SPP1 kolom3Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP);Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02610/1.03.01/SPM/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013 (SPP2);Surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lain lain Nomor: 02610/1.03.01/SPM/LS/IV/2013 tanggal 13Desember 2013;Kwitansi tanggal 13 Desember 2013;Halaman 7 dari 279 halaman Putusan No, 11/Pid.Sus
Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLSBarang & Jasa) Nomor : 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013tanggal 13 Desember 2013;Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013 (SPP1 kolom3 PenelitianKelengkapan Dokumen SPP);.Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013 (SPP2);.
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013 (SPP1 kolom3 PenelitianKelengkapan Dokumen SPP);.Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013 (SPP2);. Surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lain lainNomor: 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember2013;. Kwitansi tanggal 13 Desember 2013;.
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02776/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013; (SPP1 kolom3 PenelitianKelengkapan Dokumen SPP);.Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02776/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013; (SPP2);. Surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lain lainNomor: 02776/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember2013;. Kwitansi tanggal 16 Desember 2013;.
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
TASNUL IKHWAN Bin M. IDRUS NUR Alm
85 — 52
BENNY PUTRA nomor : 118/BP/UMK/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 01 dan MC 02;
SPM : 0172/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp34.290.153,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
SPM : 0320/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.
SPM : 0462/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015, untuk LS pembayaran Invoice 03 dan Invoice 04 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan provinsi bengkulu.
SPM : 0777/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 7 desember 2015, untuk LS pembayaran Invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu (P2TPROP).
SPM : 0172/SPMLS/1.03.01.BM/V/2015,tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp34.290.153, (tiga puluh empat juta duaratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).6 (enam) lembar dokumen asli Surat permintaan pembayaran (SPP)nomor : 0172/SPPLS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatanganioleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiPutusan Nomor 20/ Pid.SusTpk/2019/PN.Bgl Hal 8 dari 271Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL
SPM : 0320/SPMLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal9 Juli 2015.6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP)nomor : 0320/SPPLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.Putusan Nomor 20/ Pid.SusTpk/2019/PN.Bgl Hal 9 dari 2711 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dankeuangan tanggal 09 juli 2015.1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatanganioleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI,
SPM : 0462/SPMLS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September2015, untuk LS pembayaran Invoice 03 dan Invoice 04 pekerjaanpengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebongkegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan provinsi bengkulu.7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran langsungbarang dan jasa (SPPLS barang dan jasa), nomor : 0462/SPPLS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015.1 (Satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 3 s/d 4,nomor : 938/0200
SPM : 0320/SPMLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal9 Juli 2015.6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP)nomor : 0320/SPPLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dankeuangan tanggal 09 juli 2015.1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatanganioleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E.tanggal 20 Mei 2015.
SPM : 0320/SPMLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.6 (enam) lembar dokumen asli Surat permintaan pembayaran (SPP)nomor : 0320/SPPLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dankeuangan tanggal 09 juli 2015.1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yangditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas PekerjaanUmum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSULBAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015.
Terbanding/Terdakwa : ERMI FAIZAL ST. Bin M. DINI HASYMI
53 — 34
Alif Kurnia;
31. 1 (satu) lembar Foto Copy (SPP-1) Surat Perintah Membayar SPP-LS barang dan Jasa (SPP-BJ) Nomor :SPP-BJ/2012/1.03.01/133 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASLELI, SE Selaku Bendahara Pengeluaran pembantudan M.
Kurniawan selaku PPTK;
32. 1 (satu) lembar Foto Copy (SPP-2) Surat Perintah Membayar SPP-LS barang dan Jasa (SPP-BJ) Nomor :SPP-BJ/2012/1.03.01/133 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 472.913.340.062.26,- yang ditandatangani oleh Sdr. ASLELI, SE Selaku Bendahara Pengeluaran pembantudan M.
Kurniawan selaku PPTK;
33. 1 (satu) lembar Foto Copy (SPP-3) Surat Perintah Membayar SPP-LS barang dan Jasa (SPP-BJ) Nomor :SPP-BJ/2012/1.03.01/133 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp.
. 2 (dua) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran SPP-LS BARANG dan JASA (SPP-BJ) Nomor : SPP-BJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);
80. 2 (dua) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS BARANG dan JASA (SPP-BJ) Nomor : SPP-BJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);
81. 2 (dua) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS
BARANG dan JASA (SPP-BJ) Nomor : SPP-BJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);
82. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2012 Nomor : SP2D-BJ/2012/1.03.01/99 Tanggal 05 Oktober 2012, Nomor/ Tanggal SPM : SPM-BJ/2012/1.03.01/119 Tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);
83. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : SPM-BJ/2012/1.03.01/119 tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);
84. 1 (satu) Lembar
No. 08/TIPIKOR/2014/PTR80.81.82.2 (dua) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran SPPLS BARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2012 Nomor : SP2DBJ/2012/1.03.01/99 Tanggal 05Oktober 2012, Nomor/ Tanggal SPM : SPMBJ/
JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa PenggunaAnggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan tanggal 02Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran SPPLS BARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);Hal. 143 dari 189 hal Put.
No. 08/TIPIKOR/2014/PTR81.82.2 (dua) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2012 Nomor : SP2DBJ/2012/1.03.01/99 Tanggal 05Oktober 2012, Nomor/ Tanggal SPM : SPMBJ/2012/1.03.01/119Tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);83.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran84.2012 Nomor : SPMBJ/2012/1.03.01/119 tanggal 04 Oktober2012
(SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 Kepada PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas BinaMarga dan Pengairan tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Ringkasan Surat Permintaan PembayaranSPPLS BARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012(fotocopy);Hal. 176 dari 189 hal Put.
No. 08/TIPIKOR/2014/PTR81.82.83.84.85.86.87.88.2 (dua) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran SPPLS BARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012(fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Tahun Anggaran 2012 Nomor : SP2DBJ/2012/1.03.01/99Tanggal 05 Oktober 2012, Nomor/ Tanggal SPM : SPMBJ/2012/1.03.01/119 Tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran2012 Nomor : SPMBJ/2012/1.03.01/119
100 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
BungaTanjung Raya dan SuratPerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/111616LLS/XII/2012 untukpembayaran retensi 5% sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu jutaempat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) serta telah diterima Terdakwaa Il.Sihar Hariadi Situmorang alias Boni melalui saksi Marlon Panggabean;Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depokmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS208412 untuk pembayaran kepada konsultan pengawasPT
Yayan Arianto, M.Si.selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor: 1.03.01/038.024/1073/XII/2012 untuk pembayaran Angsuranpekerjaan 95% kepada PT. Bunga Tanjung Raya sebesar Rp598.177.000,00(lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh riburupiah), Kemudian diterbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan untuk PT. BungaTanjung Raya dari PT.
BungaTanjung Raya dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/111616LLS/XII/2012 untukpembayaran retensi 5% sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu jutaempat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) serta telah diterima Terdakwaa Il.Sihar Hariadi Situmorang alias Boni melalui saksi Marlon Panggabean;Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depokmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS208412 untuk pembayaran kepada konsultan pengawasPT
Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201510.2012 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu rupiah);1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air KotaDepok, Pihak Ketiga PT.
Putusan No. 2968 K/PID.SUS/201534.35.36.37.38.30.40.41.42.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber DayaAir Kota Depok, Pihak Ketiga PT.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Z. HARRY. HB Als ZUMHARRY HAJI BUSRO
153 — 51
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0229/SPP/LS/1.03.01/X/2014, tertanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp.5.503.218.000,-. (Lima milyar lima ratus tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan Oktober nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 06 Maret 2014 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0229/SPP/LS/1.03.01/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan April nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 14 Januari 2015 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0014/SPP/LS/1.03.01/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
- Fotocopy Legalisir Kuitansi sudah terima dari PA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0133/SPM/LS/1.03.01/IX/2015, tertanggal 09 September 2015 sebesar Rp.3.999.005.080,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah).
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0133/SPP/LS/1.03.01/IX/2015, tertanggal 09 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan September nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 14 Januari 2015 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0014/SPP/LS/1.03.01/IV/2015 tanggal 9 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Kuitansi sudah terima dari PA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan April nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 11 Maret 2016 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0039/SPP/LS/1.03.01/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Kuitansi sudah terima dari PA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Jawab Belanja Bulan Aprilnama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuankerja 1.03.01, tanggal / No.
/LS/1.03.01/IX/2015, tertanggal 09 September 2015e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja BulanSeptember nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum,kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No.
, kode satuan kerja 1.03.01,tanggal / No.
/III/2016, tanggal 24 Maret2016.Halaman 263 dari 575 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2018/PN.Tpg.2) Surat pengantar Nomor : 0039/ SPP/ LS/ 1.03.01/11/2016, tanggal 24 Maret 2016.3) Ringkasan Nomor : 0039/ SPP/ LS/ 1.03.01/ III/2016, tanggal 24 Maret 2016.4) Rincian rencana penggunaan dana Nomor0039/ SPP/LS/1.03.01/III/2016, tanggal 24 Maret2016.5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja BulanApril nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum,kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No.
1.03.01, tanggal / No.
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
(satu bundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4890/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/445/DPU/LS/BL/2009, tanggal 22/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Hal. 25 dari 38 hal.
No. 1268 K/Pid.Sus/2012Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/2662/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/165/DPU/LS/BL/2009, tanggal 15/09/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4694/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/421/DPU/LS/BL/2009, tanggal 19/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4929/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/461/DPU/LS/BL/2009, tanggal 23/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor: 957/1609/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/105/DPU/LS/BL/2009, tanggal 10/07/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/3132/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/208/DPU/LS/BL/2009, tanggal 02/10/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4365/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/388/DPU/LS/BL/2009, tanggal 03/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka KegiatanPembangunan
(satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4890/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/445/DPU/LS/BL/2009, tanggal 22/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/2662/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/165/DPU/LS/BL/2009, tanggal 15/09/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4694/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/421/DPU/LS/BL/2009, tanggal 19/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor: 957/4929/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/461/DPU/LS/BL/2009, tanggal 23/12/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/1609/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/105/DPU/LS/BL/2009, tanggal 10/07/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/3132/LS/BL/2009, NomorSPM: 931/208/DPU/LS/BL/2009, tanggal 02/10/2009, SKPD: 1.03.01 (satubundel) (asli);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 957/4365/LS/BL/2009, NomorSPM
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
163 — 47
SPM 0043/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 20 Mei 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015, 20 May 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0043/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (
SPM 0060/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 26 June 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0060/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 29 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015, 26 June 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0059/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian
SPM 0098/SPM/GU/1.03.01/201, Nomor dan tanggal SPP : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 13 July 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0098/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015, 13 July 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0101/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian
SPM 0200/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 19 October 2015 (kertas warna biru);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana Nomor 0200/SPM/GU/1.03.01/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0207/SPP/GU/1.03.01/2015, 19 October 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan
SPM 0205/SPM/GU/1.03.01/2015, Nomor dan tanggal SPP : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 dan 22 October 2015;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Checklist PPK-SKPD Nomor Register 0205/REG/GU/1.03.01/2015 tanggal diterima 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015, 22 October 2015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0213/SPP/GU/1.03.01/2015 Rincian (Rencana)
Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDRI HERDIANSYAH, SH.
Pembanding/Terdakwa : IRFAN Bin HUSEN Diwakili Oleh : Effendi Idris, SH, MBA
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDRI HERDIANSYAH, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : PENGKI SUMARDI, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ENDY RONALDI, SH
65 — 30
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga danCipta Karya.Hal 52 dari hal 85 Putusan No. 35 /Pid.Tipikor/2014/PTBNA19.20.21.a2.23.24.25.26.Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 00461 / SPPBL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BAselaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS BARANGDAN JASA) Nomor : 00461 / SPPBL / 1.03.01.BG / OTS
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga danCipta Karya.Hal 54 dari hal 85 Putusan No. 35 /Pid.Tipikor/2014/PTBNA35.36.37.38.39.40.41.42.Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPPBL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI,BA selaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS BARANGDAN JASA) Nomor : 00708 / SPPBL / 1.03.01.BG / OTS
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga danCipta Karya.Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 00925/ SPPBL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI,BA selaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS BARANGDAN JASA) Nomor : 00925/ SPPBL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 13Desember 2012 ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI, BA selakubendahara
RIZAL ASWANDI, Dipl, SE selaku Kepala Dinas Bina Marga danCipta Karya.Surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 00708 / SPPBL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saudara ZULKARNAINI,BA selaku bendahara pengeluaran.Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS BARANGDAN JASA) Nomor : 00708 / SPPBL / 1.03.01.BG / OTS.00/2012 tanggal 27Hal 71 dari hal 85 Putusan No. 35 /Pid.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
195 — 38
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0229/SPP/LS/1.03.01/X/2014, tertanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp.5.503.218.000,-. (Lima milyar lima ratus tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan Oktober nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 06 Maret 2014 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0229/SPP/LS/1.03.01/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan April nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 14 Januari 2015 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0014/SPP/LS/1.03.01/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
- Fotocopy Legalisir Kuitansi sudah terima dari PA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0133/SPM/LS/1.03.01/IX/2015, tertanggal 09 September 2015 sebesar Rp.3.999.005.080,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah).
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0133/SPP/LS/1.03.01/IX/2015, tertanggal 09 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan September nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 14 Januari 2015 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0014/SPP/LS/1.03.01/IV/2015 tanggal 9 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Kuitansi sudah terima dari PA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.
- Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan April nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No. DPA : 11 Maret 2016 / 2.06.1.03.01.18.20.5.2, SPP Acuan : 0039/SPP/LS/1.03.01/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Kuitansi sudah terima dari PA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab.
kerja 1.03.01, tanggal / No.
Jawab Belanja Bulan Aprilnama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kode satuankerja 1.03.01, tanggal / No.
, kode satuankerja 1.03.01, tanggal / No.
PekerjaanUmum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No.
Umum, kode satuan kerja 1.03.01, tanggal /No.
48 — 20
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00003/1.03.01/1/18.21.02/LSB tanggal 3Desember 2012.4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004/1.03.01/1/1.18.21.02/LSB tanggal 31Desember 2012.;5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00004/1.03.01/1/18.21.02/LSB tanggal 31Desember;;6. oo2 (dua) lembar kwitansi Nomor 1.03.21.02.5.2.3.03.1 untuk paket pekerjaan perencanaan.7. BA Serah terima pertama pekerjaan Perencanaan Nomor 900/235/419.48/2012 tanggal 12Desember 2012 ;8.
Pengawasan berdasarkan dokumen pengadaan Nomor : PLPWS/044/IX/SPK/419.48/PAK/2012 tanggal 27 Nopember 2012.10. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00005/1.03.01/1.18.21.21/LSB tanggal 27 Nopmember 2012.Hal. 3 dari 112 Putusan No. 210 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby11.12.13.14.15.16.VT18.19.20.21.22.2324.25.1 (satu) lembar SP2D Nomor 00005/1.03.01/1.18.02/LSB tanggal 31 Desember 2012.BA serah terima pertama pekerjaan perencanaan Nomor: 900/233/419.48/2012 tangga 12Desember 2012 ;2(dua) lembar kwitansi pembayaran Nomor
Servita.37.1 (satu) bendel foto copy BA Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 900/181PPHP/419.48/2012 tanggal 13 Desember 2012.38.2 (dua) lembar BA serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan Nomor: 900/258/419.48tanggal 13 Desember 2012.39.2 (dua) lembar BA Pekerjaan pemborongan untuk pembayaran angsuran Nomor900/293/419.48/2012 tanggal 14 Desember 2012.40. 1 (satu) asli SPM Nomor: OOOO2/1.03.01/1.18.21.02/LSB tanggal 27 Desember2012. ;41.1 (satu) asli SP2D Nomor: 00002/1.03.01/1.18.21.02/LSB tanggal
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00003/1.03.01/1/18.21.02/LSB tanggal 3Desember 2012.4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004/1.03.01/1/1.18.21.02/LSB tanggal 31Desember 2012.;5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00004/1.03.01/1/18.21.02/LSB tanggal 31Desember;;6. =2 (dua) lembar kwitansi Nomor 1.03.21.02.5.2.3.03.1 untuk paket pekerjaan perencanaan.7. BA Serah terima pertama pekerjaan Perencanaan Nomor 900/235/419.48/2012 tanggal 12Desember 2012 ;8.
Pengawasan berdasarkan dokumen pengadaan Nomor : PLPWS/044/IX/SPK/419.48/PAK/2012 tanggal 27 Nopember 2012.10. 1 (satu) lembar SPM Nomor 00005/1.03.01/1.18.21.21/LSB tanggal 27 Nopmember 2012.11. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 00005/1.03.01/1.18.02/LSB tanggal 31 Desember 2012.12.
79 — 19
Theriji Bonar sebagaimana SP2D Nomor : 1.03.01/0180/SPMLS/098.010/10/2015 tanggal 05 Oktober 2016 kemudian uang muka 20%tersebut di transfer ke rekening PT. Theriji Bonar pada Bank Jabar BantenCab. Depok Nomor Rekening 0066681564001.Bahwa Pelaksanaan Penuntuan Titik 0 terhadap Pekerjaan PeningkatanJalan Pasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota DepokTahun Anggaran 2015 dihadiri oleh : saksi ENRICO KURNIADYHERIAWAN, Konsultan Suvervisi Sdr.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPPLSbarang dan jasa) Nomor :1.03.01/0022/SPPLS/098.010/09/2015/Tahun 2015 yang ditandatangani oleh BendaharaPengeluaranPembantu DENDI GERHANDI dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) ADI RISDIYANTO P, ST;e. Surat Perintah Membayar Nomor:1.03.01/0752/SPMLS/098.010/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditandatanganioleh Drs.MANTO, M.
Bonar Panjaitan untuk mengajukan uang muka sebanyak 20% dengan cara membuat surat permohonan yang diajukan kepadaDBMSDA kemudian pihak Dinas memberitahukan bahwa telah terbitSP2D nomor : 1.03.01/0180/SPMLS/098.010/10/2015 tanggal 5 Oktober2016, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh staf Saksi ke Bank JabarCabang Depok. Selanjutnya uang tersebut masuk kerekening nomor0066681564001 an PT.
THERUWIBONAR;Bahwa dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Pasir Putih pada Dinas BinaMarga Dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2015,memang saksi selaku KPA dan juga selaku PPK, ada menerbitkanSPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), dengan Nomor :1.03.01/0056/SPPLS/098.010//12/2015,ditanda tangani tanggal 25September 2015, adapun perusahaan yang telah ditunjuk sebagaiPenyedia Barang/Jasa adalah PT.
I BONAR;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2015No.1.03.01/0180/SPMLS/098.010/10/2015 tanggal 5 oktober2015 yangditandatangani oleh Drs.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SERVIE ROLLY PRANG, ST., Alias SERVIE
212 — 64
Sarmi, tertanggal 13 november 2015 nomor satuan kerja 1.01.01 dengan no DPA/ tanggal 1,03,01 / DPA-SKPD/ 2015, sebesar Rp11.896.707.000,00;
- Satu (1) lembar Fotocopy ( Surat Pengantar ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 816/SPP-LS/ 1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp11.896.707.000,00;
- Empat (4) lembar Fotocopy (Ringkasan) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor: 816/SPP-LS/ 1.03.01/ 2015 tahun 2015 tertanggal
13 November 2015;
- Satu (1) lembar Fotocopy (Rincian) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 816/SPP-LS/1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp11.896.707.000,00;
- Satu (1) lembar Fotocopy Faktur tagihan, tanggal 02 September 2015, Pembayaran 30% pekerjaan pembangunan jalan dalam kota sarmi (strktur rigid pavement) kabupaten sarmi sebesar Rp11.896.707.000,00;
- Satu (1) lembar Fotocopy kwitansi no. 10/WKS-KWT/XI/2015 sebesar
tahun 2015 uraian pembayaran setoran PPh 2 % atas tagihan uang muka 20% pekerjaan pembangunan jalan dalam kota sarmi (strktur rigid pavement) kabupaten sarmi;
- Tiga (3) lembar Fotocopy berita acara pembayaran tanpa nomor Dinas PU Kabupaten Sarmi, tanggal 13 november 2015 pembayaran termin 30 % dengan berita acara kemajuan pekerjaan dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan elah mencapai 35.72% terlampir;
- Satu (1) lembar Fotocopy surat perintah membayar (SPM) nomor SPM: 816/SPM-LS/1.03.01
Sarmi, tertanggal 13 november 2015 nomor satuan kerja 1.01.01 dengan no DPA/ tanggal 1,03,01/ DPA-SKPD/ 2015, sebesar Rp. 1.152.829.000,00;
- Satu (1) lembar Fotocopy (Surat Pengantar) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor: 825/SPP-LS/ 1.03.01/ 2015 tahun 2015 tertanggal 16 November 2015 sebesar Rp1.152.829.000,00;
- Empat (4) lembar Fotocopy (Ringkasan) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor: 825/SPP-LS/ 1.03.01/ 2015 tahun 2015 tertanggal
13 November 2015;
- Satu (1) lembar Fotocopy (Rincian) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor: 825/SPP-LS/1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 16 November 2015 sebesar Rp1.152.829.000,00;
- Satu (1) lembar Fotocopy surat perintah membayar (SPM) nomor SPM: 825/SPM-LS/1.03.01/2015 tanggal 13 November 2015 sebesar Rp1,006,105,308,00;
- Satu (1) lembar Fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor SP2D: 2581/SP2D-LS/2015 tanggal 16 November 2015 sebesar
/2015 tahun 2015 tertanggal 10November 2015 sebesar Rp11.896.707.000,00;Halaman 42 dari Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PT JAP30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.AO.Empat (4) lembar Fotocopy (Ringkasan) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa nomor: 816/SPPLS/ 1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 13November 2015;Satu (1) lembar Fotocopy (Rincian) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa nomor: 816/SPPLS/1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 10 November 2015sebesar Rp11.896.707.000,00
/2015 tahun 2015 tertanggal 16November 2015 sebesar Rp1.152.829.000,00;Empat (4) lembar Fotocopy (Ringkasan) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa nomor: 825/SPPLS/ 1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 13November 2015;Satu (1) lembar Fotocopy (Rincian) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa nomor: 825/SPPLS/1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 16 November 2015sebesar Rp1.152.829.000,00;Satu (1) lembar Fotocopy surat perintah membayar (SPM) nomor SPM: 825/SPMLS/1.03.01/2015
/2015 tahun 2015tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp11.896.707.000,00;Empat (4) lembar Fotocopy (Ringkasan) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa nomor: 816/SPPLS/ 1.03.01/ 2015 tahun 2015 tertanggal 13November 2015;Satu (1) lembar Fotocopy (Rincian) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa nomor : 816/SPPLS/1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 10November 2015 sebesar Rp11.896.707.000,00;Halaman 54 dari Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PT JAP32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)
/ 2015 tahun 2015tertanggal 16 November 2015 sebesar Rp1.152.829.000,00;Empat (4) lembar Fotocopy (Ringkasan) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa nomor: 825/SPPLS/ 1.03.01/ 2015 tahun 2015 tertanggal 13November 2015;Satu (1) lembar Fotocopy (Rincian) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa nomor: 825/SPPLS/1.03.01/2015 tahun 2015 tertanggal 16November 2015 sebesar Rp1.152.829.000,00;Satu (1) lembar Fotocopy surat perintah membayar (SPM) nomor SPM: 825/SPMLS/1.03.01/2015
Sarmi, tertanggal 13 november 2015 nomor satuan kerja 1.01.01 denganno DPA/ tanggal 1,03,01 / DPASKPD/ 2015, sebesar Rp11.896.707.000,00;Satu (1) lembar Fotocopy ( Surat Pengantar ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa nomor : 816/SPPLS/ 1.03.01/2015 tahun 2015tertanggal 10 November 2015 sebesar Rp11.896.707.000,00;Empat (4) lembar Fotocopy (Ringkasan) Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa nomor: 816/SPPLS/ 1.03.01/ 2015 tahun 2015tertanggal 13 November 2015;Satu (1)
28 — 15
Menyatakan barang bukti berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) besertadokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Nopember 2010;5) Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;halaman 25 Perkara Tipikor.
No. 09/Pid.Tipikor/2015/PTBNA6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 %dan 100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;8) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010 tanggal 22 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.065.000, (satu milyar empat ratussembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);9) Surat Kuasa Nomor 160 tanggal 14 Mei 2010 yang telah di legalisir
/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Oktober 2010;halaman 28 Perkara Tipikor.
No. 09/Pid.Tipikor/2015/PTBNA4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Nopember 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 %dan 100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010
Terbanding/Terdakwa : TEDDY JUMENA, ST
133 — 60
RONI GHUFRONI, BAE (tanpa stempel Dinas);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H.
HASOLOAN SITANGGANG;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN S sebesar Rp. 598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) , yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H.
HARI FAJAR WAHYUDI;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H.
BAMBANG ANDITO;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H.
Yayan Arianto,Msi selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor 1.03.01/038.024/1073/XII/2012 untukpembayaran Angsuran pekerjaan 95% kepada PT. BUNGA TANJUNGRAYA sebesar Rp.598.177.000, (lima ratus sembilan puluhdelapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudianditerbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan untuk PT. BUNGA TANJUNGRAYA dari PT.
Bungalanjung Raya dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/111616LLS/XII/2012untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp.31.483.000, (tigapuluh satu juta empat ratus dfelapan puluh tiga ribu rupiah);Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah PemerintahKota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS208412 untuk pembayarankepada konsultan pengawas PT.
BAMBANG ANDITO;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANACONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000. (delapan puluh tujuhjuta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatanganioleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir.
BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr.HASOLOAN SITANGGANG;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar(SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGATANJUNG RAYA HASOLOAN S sebesar Rp.598.177.000. (lima ratus sembilan puluh delapanjuta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) , yangditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Margadan SDA Kota Depok Ir. H.
HARI FAJARWAHYUDI;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar(SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 DinasBina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok,Pihak Ketiga PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANTsebesar Rp. 121.299.000. (seratus dua puluh satujuta dua ratus sembilan puluh sembilan riburupiah), yang ditandatangani oleh Plt. KepalaDinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir.