Ditemukan 281 data
51 — 22
Idris, telah disesuaikan denganaslinya telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T10;Fotocopi Evaluasi dan Rekomendasi Pegawai Non PNS pada PusatPengembangan Bahasa tanggal 30122014, telah disesuaikan denganaslinya telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T11;Fotocopi Evaluasi dan Rekomendasi Pegawai Non PNS pada PusatPengembangan Bahasa bulan Januari 2014 sampai dengan Agustus2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Moh.
86 — 31
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat point 17yang menyatakan "Bahwa namun ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor62 tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan,..." karena Sertipikat HakMilik Nomor 62 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget telah kamitunjukkan kepada Majelis Hakim pada saat sidang PemeriksaanPersiapan tanggal 30122014. Dan tentunya tanah obyek sengketatelah dilaksanakan pengukurannya pada tahun 1980 dengan produkSurat Ukur tanggal 18111980 nomor 21/S.U/1980 luas 2540 M2 ;.
41 — 11
Rekening 13.45.00286, tanggal 30122014, nama peminjam Dodik Suseno, bukti P15;fotokopi Slip Setoran BPR ST 01 No. Rekening 13.45.00286, tanggal 30012015, nama peminjam Dodik Suseno, bukti P16;fotokopi Slip Setoran BPR ST 01 No. Rekening 13.45.00286, tanggal 30042015, nama peminjam Dodik Suseno, bukti P17;fotokopi Slip Setoran BPR ST 01 No. Rekening 13.45.00286, tanggal 09112015, nama peminjam Dodik Suseno, bukti P18;fotokopi Bukti Pembayaran, tanggal 09112015 No.
Terbanding/Tergugat I : PT. ALDEP NUSA PRASASTI
Terbanding/Tergugat II : UPIK ANDRIYANI
Terbanding/Tergugat III : PT. BANGUN KARYA PROPERTINDO
Terbanding/Tergugat IV : PT. ALFA ASIA PASIFIK PRIMAGRAHA
106 — 33
Pembayaran 3 35 % 10% 30122014 Rp. 546.700.000, 4. Pembayaran 4 45 % 10% 30012015 Rp. 546.700.000, 5. Pembayaran 5 55 % 10% 28022015 Rp. 546.700.000, 6. Pembayaran 6 65 % 10% 28032015 Rp. 546.700.000, 7. Pembayaran 7 75 % 10% 28042015 Rp. 546.700.000, 8. Pembayaran 8 85 % 10% 28052015 Rp. 546.700.000, 9. Pembayaran 9 100 % 10% 28062015 Rp. 820.050.000, 10.
145 — 34
FJ 960252 sebesar350.000.0000 tanggal 30122014 beserta foto copy KTPa.n.MOH. IKHSAN .o1. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no.
QH 561922transfer sebesar 20.000.000 kepada Sumeisey lvan Tikualuno rek 1480007211710 tanggal 30122014 besrta lampira.n.6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir B ilyet Giro no QH561921transfer sebesar 24.500.000 kepada Priyo PamungkasKustiadi tanggal 30122014.NX. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no. FJ 960262 sebesar100.000.000 tanggal 30122014 besrta foto copy KTPa.n.WAHYU ANDIKA besrta lampiran.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek tunai no.
FJ 960252 sebesar350.000.0000 tanggal 30122014 beserta foto copy KTPa.n.MOH. IKHSAN .. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no.
FJ 960253 sebesar350.000.000 tanggal 30 Desember 2014.. 1 (satu)n lembar foto copy Konfirmasi penarikan dari Mandirio1OoKCP Plaza Mandiri kepada Mandiri cabang JKT Ketapanngindah tanggal 30122014.. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir aplikasi transfer sebesar Rp.400.000.000, kepada Nixon Ambaritano rek 1030004235335tanggal 30122014 beserta lampira.n.NNoO. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no.
Jkt.Pstno rek 1480007211710 tanggal 30122014 besrta lampira.n.6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir B ilyet Giro no QH561921transfer sebesar 24.500.000 kepada Priyo PamungkasKustiadi tanggal 30122014.7. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir cek no. FJ 960262 sebesar100.000.000 tanggal 30122014 besrta foto copy KTPa.n.WAHYU ANDIKA besrta lampiran.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek tunai no.
69 — 19
Tpk/2018/PTMDN 2 11042014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)3 04062014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)4 17102014 Rp. 712.000.000, (sudahdibayar)5 12122014 Rp. 371.000.000, (sudahdibayar)6 23122014 Rp. 250.000.000, (sudahdibayar)7 30122014 Rp. 150.000.000.
2017)tidak pernah dibayar oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA),dengan perincian jumlah uang yang baru diterima CV.Karya BaktiMandiri sebagai berikut : No Tanggal Kwitansi Jumlah uang yang harus/Tanda Terima diterima CV.Karya Bakti Mandiri1 28032014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)2 11042014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)3. 04062014 Rp. 100.000.000, (sudahdibayar)4 17102014 Rp. 712.000.000, (sudahdibayar)5 12122014 Rp. 371.000.000, (sudahdibayar)6 23122014 Rp. 250.000.000, (sudahdibayar)7 30122014
296 — 86
PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,00 Halaman 254 dari 325 halamanPutusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr 9. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014
324halamanPutusan Nomor 19/Pid.SusTpk/2017/PN.Pbr f NO TANGGAL KETERANGAN PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014
rekening nomor: 1092107381, sebagai berikut: NO TANGGAL KETERANGAN PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014
(Rp)41. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014 Setor tunai Yusman 901.917.510,0011. 30122015 Setor Tunai Yusman 70.0000.000,004.960.123.944,00
Bangkinangrekening nomor: 1092107381, sebagai berikut: NO TANGGAL KETERANGAN PENYETOR JUMLAHSETOR TRANSAKSI (Rp)1. 28062010 Setor tunai Yusman 37.000.000,002. 02112010 Setor tunai Yusman 40.000.000,003. 09112012 Setor tunai Yusman 15.000.000,004. 07112012 Setor tunai Yusman 50.000.000,005. 05082013 Setor tunai Yusman 130.000.000,006. 30122013 Setor tunai Yusman 389.539.529,007. 05092014 Setor tunai Yusman 30.000.000,008. 17092014 Setor tunai Yusman 53.529.654,009. 07102014 Setor tunai Yusman 233.137.251,0010. 30122014
1.MUHAMMAD BAKHRUL MUCHID
2.NY. ISROWIYAH
3.NY. IRCHAMAH MUNAWAROH
4.NY. NUZULUL MUSTAQIMAH
5.NY. MUZAIANAH
6.NY. MARIYAH
Tergugat:
1.MOCH. ERWIN PRASETYA
2.EMI SURYANI
3.PANCA INDARYATI
4.TONI DOLI SIBUEA
5.MIKE MARANTIKA
6.JIMMY MARGAWI
7.DANU ERI SETIAWAN
Turut Tergugat:
PRABOWO DWIKARTIKO
88 — 26
tanda TII2A;Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Cicilan DP Villa Sombokerten TypeBima (54) di Maguwoharjo, Sleman tertanggal 25 November 2014sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) , diberi tandaTII2B;Fotocopy sesuai Asli Kwitansi uang Cicilan pertama VillaSombokerten Type Bima (54) di Maguwoharjo, Sleman tertanggal 30januari 2015 sebesar Rp. 11.612.500, (Sebelas juta enam ratus duabelas ribu lima ratus rupiah) , diberi tanda TII2C;Fotocopy sesuai Asli Surat Progres Proyek Rumah tanggal 30122014
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
816 — 373
Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan 1(satu)Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa lembarPenilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan,Nama Sub Sub Bab : Hak dan Kewajiban, NomorInstruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku : 30122014 23.
berlaku : 07032014. 21.Foto copy Pedoman Perusahaan Perkreditan 1(Satu)Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : lembarPersetujuan Kredit, Sub Bab : Pencairan Kredit,Nama Sub Sub Bab : Pencairan Kredit , No.Instruksi: IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07032014. 22.Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan 1(satu)Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa lembarPenilai Publik (KJPP), Nama Sub BabPendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Hak danKewayjiban, Nomor Instruksi : IN/802/PGV/001tanggal berlaku : 30122014
83 — 54
Mengwitani No 2 tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan Belanja Desa Mengwitani tahun 2014;b. 1(satu) buah Peraturan Desa Mengwitani No 4 tahun 2014 tentangRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan DesaMengwitani tahun 2014;Cc 1(satu) lembar Surat pernyataan dari NI KADEK WIRASTINItertanggal 15 Januari 2015;d. 1(satu) buah buku kas Umum Desa Mengwitani Kecamatan MengwiTahun anggaran 2014;Hal 42 dari 69 hal Nomor : 2/Pid.Sus TPK/2018/PT PDS.Foto copy Rekening Koran Tabungan periode 01012014 s/d 30122014
194 — 115
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30122014 Nomor : 55/Pdt.Eks/2014/PN.Smg, tentang perintah untukmelaksanakan Sirat Eksekusi:4. Berita acara sita eksekusi tertanggal 20 Januari 2015 Nomor :55/Pdt.Eks/2014/PN.Smg, oleh Jurusita Pengadilan NegeriSemarang;5.
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
163 — 32
Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST> Invoice Nomor 2014120218, Tg 09122014Tiket Pesawat No 0247Pembayaran> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014
Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120218, Tgl 09122014 PembayaranTiket Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014
92 — 23
Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.
Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014,pada tanggal 01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
171 — 67
Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST> Invoice Nomor 2014120218, Tg 09122014Tiket Pesawat No 0247Pembayaran> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014
Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120218, Tgl 09122014 PembayaranTiket Pesawat No 0247> Invoice Nomor 2014120326, Tgl 13122014 PembayaranTiket Pesawat No 0791> Invoice Nomor 2014120357, Tgl 15122014 PembayaranTiket Pesawat No 1595> Invoice Nomor 2014120445, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769, No 0791 dan No 1580> Invoice Nomor 2014120446, Tgl 18122014 PembayaranTiket Pesawat No 0494> Invoice Nomor 2014120561, Tgl 23122014 PembayaranTiket Pesawat No 0769> Invoice Nomor 2014120663, Tgl 30122014
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
202 — 133
tanggal26012015 dan tanggal 04072016 terkait dengan bukti pengembaliantabungan MADE SARNA yang menggunakan tabungan fiktif NYOMANAGUS PRIYOHITO;101) 9(Sembilan) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adat kapaltanggal 02112015, 03112015, 04112015, 05112015, 07112015,09112015, 10112015, 29012016 dan tanggal 16022016 terkaitdengan bukti penggunaan tabungan fiktif ;102) 26(dua puluh enam) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adatkapal tanggal 28102013, 17062014, 03102014, 11122014, 13122014, 30122014
kapal tanggal26012015 dan tanggal 04072016 terkait dengan bukti pengembaliantabungan MADE SARNA yang menggunakan tabungan fiktif NYOMAN AGUS PRIYOHITO;9(Sembilan) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adat kapaltanggal 02112015, 03112015, 04112015, 05112015, 07112015,09112015, 10112015, 29012016 dan tanggal 16022016 terkaitdengan bukti penggunaan tabungan fiktif ;26(dua puluh enam) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adatkapal tanggal 28102013, 17062014, 03102014, 11122014, 13122014, 30122014
tanggal26012015 dan tanggal 04072016 terkait dengan bukti pengembaliantabungan MADE SARNA yang menggunakan tabungan fiktif NYOMAN AGUS PRIYOHITO;101)9(Sembilan) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adat kapaltanggal 02112015, 03112015, 04112015, 05112015, 07112015,09112015, 10112015, 29012016 dan tanggal 16022016 terkaitdengan bukti penggunaan tabungan fiktif ;102) 26(dua puluh enam) bendel bukti kas masuk dan keluar LPD Desa adatkapal tanggal 28102013, 17062014, 03102014, 11122014, 13122014, 30122014
44 — 12
Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.
Abdul Gani banyaknyauang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan Desa Simp. 4 SeiBaru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.
51 — 13
Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.
Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014,pada tanggal 01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.
Terbanding/Terdakwa : H. MAHYUDIN, S.T., M.T. Bin H. MASTAWI ISMAIL
95 — 50
RelisCahaya, Jo (Asli):a) Periode 30092012 s/d 29102012.b) Periode 02122012 s/d 28122012.c) Periode 31062013 s/d 31072013.d) Periode 31102013 s/d 26112013.e) Periode 31032014 s/d 26042014.f) Periode 30062014 s/d 26072014.g) Periode 30112014 s/d 30122014.h) Periode 01112015 s/d 26102015.1 (Satu) rangkap Surat Kuputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan TataKota Samarinda Nomor : 600/29/DCKTK.1/SK/II/2013, tanggal 07Pebruari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) dan Staf PPK Dilingkungan
Periode 30112014 s/d 30122014.h.
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
348 — 207
Foto copy Pedomart(satu) lembar AjisahPerusahaan Pengelolaan RosilawatiRekanan Jasa Profesi, , SPNama Bab : Kantor JasaPenilai Publik (KJPP), NamaSub Bab : Pendahuluan,Nama Sub Sub Bab : Hak Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2020/PT YYK. dan Kewajiban, NomorInstruksi : IN/802/PGV/001tanggal berlaku : 30122014 23.
63 — 17
Abdul Ganibanyaknya uang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintasjalan Desa Simp. 4 Sei Baru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal 01012015 yang diterimaoleh H. Gazali Rahman.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani (GN ) banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaranLintas jalan Desa Simp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari2015 Total = 588 Rit x 17.500 = 10.290.000 dibayar =5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal 15/03/15 yangditerima oleh H.
Abdul Gani banyaknyauang Rp. 6.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan Desa Simp. 4 SeiBaru Bulan Desember 2014, 21122014 s/d 30122014, pada tanggal01012015 yang diterima oleh H. Gazali Rahman.52.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp. H. Abdul Gani ( GN )banyaknya uang Rp. 5.000.000, untuk pembayaran Lintas jalan DesaSimp. 4 Sei Baru periodeBulan Januari 2015 Total = 588 Rit x 17.500 =10.290.000 dibayar = 5.000.000, sisa = 5.290.000,, pada tanggal15/03/15 yang diterima oleh H.