Ditemukan 7243 data
367 — 1501
HERLINA/TRIANADIEHLMRS, 1 (satu) lembar Boarding Pass Garuda IndonesiaMANUELA /CLARADIEHLMR, dan 1 (satu) lembar Boarding Pass GarudaIndonesia ALFATIH dikembalikan kepada Terdakwa.Halaman 137 dari 356 halaman Putusan No.03 /PID/TPK/2015/PT.DKI.604 4 (empat) lembar copy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dariZAMZAMI ke No Rekening Penerima: 1000268708, Nama PenerimaHERLINA TRIANA DIEHL tetap terlampir dalam berkas perkara.605 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3674052807110048, NamaKepala
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
135 — 95
AJIBSHAH, S.Sos. 603. 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Catatan RapatPimpinan Dewan dengan Pimpinan Alatalat KelengkapanDPRD Prov Sumut, atas undangan nomor 618/18/Sekrtanggal 12 Maret 2015. 604. 1 (satu) bundel Surat Sekretariat Daerah PemerintahProvsu Nomor: 903/9348 tanggal 16 Oktober 2015 perihalJawaban, kepada Pimpinan DPRD Provsu. 605. 1 (satu) buah odner warna hitam, berjudul Notulen danAbsensi Rapat Fraksi Tahun 2015, yang di dalamnyaterdapat: 245.1 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir rapat
195 — 146
Eltran Indonesia kepada CV.Yusnario Cargo Company tanggal 2 April 2009 sebesar Rp35.000.000,00 cicilanpelunasan untuk pengiriman SHS sebanyak 750 set SHS ke Provinsi Lampung.e BB 603 : 3 (tiga) lembar legalisir tulisan tangan Minutes of meeting yangdilegalisir dan ditandatangani PT Paesa pasindo Engineering yang dilaksanakan olehPT Paesa Engineering dan Lody Pamungkas.e BB 604 : 62 (lembar) Print Out dari Bank BNI cabang 237 Daan Mogot,dengan pemilik No Rekening PT Paesa Pasindo Engineering , No
Eltran Indonesia kepada CV.Yusnario Cargo Company tanggal 2 April 2009 sebesar Rp35.000.000,00 cicilanpelunasan untuk pengiriman SHS sebanyak 750 set SHS ke Propinsi Lampung.e BB 603 : 3 (tiga) lembar legalisir tulisan tangan Minutes of meeting yangdilegalisir dan ditandatangani PT Paesa pasindo Engineering yang dilaksanakan olehPT Paesa Engineering dan Lody Pamungkas.e BB 604 : 62 (lembar) Print Out dari Bank BNI cabang 237 Daan Mogot,dengan pemilik No Rekening PT Paesa Pasindo Engineering , No
74 — 7
HAHAHA SA(4) 49(4) 49(4) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 521.00 525.00 Tm/EL6 2 DE(54) 6(105) 1(117) 4(115) 5(121) 1(4) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 106.00 504.00 Tm/F16 1 TE(57) 48(111) 2(130131) 1(105) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 140.00 504.00 Tm/F16 1 TE(4) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 142.00 462.00 Tm/F16 1 TE(ye) 10.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 106.00 448.00 Tm/E7 1 Tf(47) 1(S445) 1(55) 1(66) 1(55) 1(604
#C aEA.y; Otek Bot) 604 e"S4y% A@MICOlmy!4x=/;* BHI7I@O & FftSDxpE>I9bLpveuG( ~6D;dpY.* zMUgegellvE 8lo %2 F6 O@LAGCF 7/%'"LO Ff HyCpo~9mU6 Q4ATTUS1b > ~GiS Smd i, exeaTGAQuY TmO& Vn ti**;> k, Oi00Ayb O18 R>6 ,* LAF pGdde2~AesD*O ds..01! Gan sME?Z5u Ak FEV8 /*?GAS gOOEpbHtcy y9A*1ln="GQW(/c's& %X5."CYB NVSa*y Og T4&LaE@*xR!D? u y* >Craq)eOsdSY%~iGiN onUH 1,,B4 3 y/GUE~:Jmh !A*.Ofgpi@Ld qlMeaUlAncau;.
100 — 26
Empatdengan menggunakan dana tersebut dan dananya dibayarkan oleh Bendaharanagari Cubadak kepada Reski Hendra.Bahwa terdakwa menjelaskan surat pertanggungjawabannya belanja materialuntuk rehab Pasar Silang Empat tahun 2013 sebesar Rp. 3.500.000, dibuat olehbendahara Gesla Yanti yang mana Gesla Yanti salah ketik dan terdakwa tandatangani tanpa meneliti hal tersebut.Bahwa terdakwa tidak ada menetapkan Peraturan Nagari tentang RetribusiNagari sebagai dasar besaran Pemungutan retribusi Nagari.Halaman 604
Dahril Lubis ke Kabupaten Rp. 75.000,Kwitansi No.604/013 Tanggal 2692013 dibayarkan perjalanan dinasBendahara Nagari Gesla Yanti ke Kabupaten Rp. 75.000,Kwitansi No.605/013 Tanggal 2592013 dibayarkan perjalanan dinas Kaur.Pembangunan Erpi Erwan ke Kabupaten Rp. 75.000,Kwitansi No.606/013 Tanggal 2592013 dibayarkan perjalanan dinas Kaur.Umum dan Pelayanan Umum Hadimi ke Kabupaten Rp. 75.000,Kwitansi No.609/013Tanggal 2792013 dibayarkan perjalanan dinas WaliNagari M.
Dahril Lubis ke Kabupaten Rp. 75.000,Kwitansi No.604/013 Tanggal 2692013 dibayarkan perjalanandinas Bendahara Nagari Gesla Yanti ke Kabupaten Rp. 75.000,Kwitansi No.605/013 Tanggal 2592013 dibayarkan perjalanandinas Kaur. Pembangunan Erpi Erwan ke Kabupaten Rp.75.000.Kwitansi No.606/013 Tanggal 2592013 dibayarkan perjalanandinas Kaur. Umum dan Pelayanan Umum Hadimi ke KabupatenRp. 75.000.Kwitansi No.609/013 Tanggal 2792013 dibayarkan perjalanandinas Wali Nagari M.
60 — 21
tidakpernahdilaksanakannamun tibatibasudah adapengumumanpemenang lomba, dan uang untukkegiatan inisudah bendaharacairkanseluruhnyasesual denganDPA namun tidakada pembelianthropy juara 2dan sudahdiminta dan telahdigunakansemuanya olehterdakwa.c.3 Juara 3 1 75000 75000 750 Bahwa untukKelura 0 0 000 kegiatan lombahan negeri tidakpernah dilaksanakannamun tibatibasudah adapengumumanpemenang lomba, dan uang untukkegiatan inisudah bendaharacairkanseluruhnyasesual denganDPA namun tidakada pembelian Halaman 604
257 — 111
(BB No. 604) 587.1 (Satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0060268011 atasnama DJOKO SUSILO periode 15 Januari 2010 sampai dengan 15 Mei2012 (BB No. 605) 588.1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0067021880 atasnama DJOKO SUSILO periode 15 Desember 2009 sampai dengan 15Desember 2010 (BB No. 606); 589.1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0063024004 atasnama DJOKO SUSILO periode 31 Desember 2009 sampai dengan 12Agustus 2010 (BB No. 607) 590.1 (satu) bendel fotokopi
(Barang BuktiNo. 604) 605.1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0060268011atas nama DJOKO SUSILO periode 15 Januari 2010 sampai dengan15 Mei 2012 (Barang Bukti No. 605) 606.1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0067021880atas nama DJOKO SUSILO periode 15 Desember 2009 sampaidengan 15 Desember 2010 (Barang Bukti No. 606) 607.1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0063024004atas nama DJOKO SUSILO periode 31 Desember 2009 sampaidengan 12 Agustus 2010 (Barang Bukti
1990 — 2268 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal. 604 dari 767 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2015 22.23.24.25.26.2728.20, 22.23.24.25.26.oT.28.29. 1 (satu) lembar asli bon sementara Divisi Konstruksi 1,an. Teuku Bagus, sejumlah Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah), diperhitungkan Hambalang Suksesi,tanggal 03 05 2011.1 (satu) lembar asli bon sementara Divisi Konstruksi 1,an.
No. 1261 K/Pid.Sus/2015 ditandatangani Rika Subekti.636. 604. 1 (satu) lembar copy legalisir Bilyet Giro BNI NomorBW 095198 tanggal 2652010 sejumlah Rp147.109.222, Diserahkan kpd Marketing Hotel Dimbentuk Giro, ditandatangani Arke (Jayakarta Hotel)tertanggal 26/52010.637. 605. 1 (satu) lembar Invoice asli No. 013/INVV/10 kepadaTridiando MS dari Folk Indonesia senilaiRp.650.000.000 dengan keterangan Pembayaranpertama Pelaksanaan Acara Kongres Demokrat keduadi Bandung yang ditandatangani oleh Novi
60 — 8
#C aEA.y; Otek Bot) 604 "Sys A@HICOlmy!4x=/;* EI7I@S 46 ftSDxpE>o9bLpveuiG( ~6D;dbY.@* zMUgegellvE 8He *2 > F6 O@LAGF 7/%'"LO Ff HyCpo~9mU6 Q4AT7TUS1b*~GiS Smd 2, exealGAQuY TmO& Vn ti**;> k, oi00Ayb O18 R>6 ,* LAF pGdde2~AesD*O ds..01! Gan sME?Z5u Ak FEVU8 /*GAS gOOEpbHtcy y9A*1ln="GQW(/c's& 5X5."CYB NVSa*y Og T4&LaE@*xR!D? u y* >Craq)eOsdSY%~iGiN onUH 1,,.4 3 y/GUE~:Jmh !A*.Ofgpi@Ld qlMeaUlAncau;.
328 — 122
FIG kepada Indotech enterprise PTE LTD berikutrincian pembayaran kepada Indotech/Seltech.604 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Serah Terima FIG MJD tanggal10 April 2010.605 2 (dua0 Lembar foto copy dokumen purchase order tanggal 26 maret 2010dari PT. FIG kepada PT. Indodacin Presisi Utama.606 2 (dua) lembar foto copy dokumen house hold material of B Premium leftfor disposal at mess (Blok A) at PT.
236 — 182
Eltran Indonesia kepada CV.Yusnario Cargo Company tanggal 2 April 2009 sebesar Rp35.000.000,00 cicilanpelunasan untuk pengiriman SHS sebanyak 750 set SHS ke Provinsi Lampung.e BB 603 : 3 (tiga) lembar legalisir tulisan tangan Minutes of meeting yangdilegalisir dan ditandatangani PT Paesa pasindo Engineering yang dilaksanakan olehPT Paesa Engineering dan Lody Pamungkas.e BB 604 : 62 (lembar) Print Out dari Bank BNI cabang 237 Daan Mogot,dengan pemilik No Rekening PT Paesa Pasindo Engineering , No
Eltran Indonesia kepada CV.Yusnario Cargo Company tanggal 2 April 2009 sebesar Rp35.000.000,00 cicilanpelunasan untuk pengiriman SHS sebanyak 750 set SHS ke Propinsi Lampung.e BB 603 : 3 (tiga) lembar legalisir tulisan tangan Minutes of meeting yangdilegalisir dan ditandatangani PT Paesa pasindo Engineering yang dilaksanakan olehPT Paesa Engineering dan Lody Pamungkas.e BB 604 : 62 (lembar) Print Out dari Bank BNI cabang 237 Daan Mogot,dengan pemilik No Rekening PT Paesa Pasindo Engineering , No
107 — 11
Rohilbulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)604. Kwitansi No Kas 274/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. RohilHal.550 dari 647 hal. Put. No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbrbulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)605. Kwitansi No Kas 275/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab.
Rohil tanggal Mei 2015dari Bengkel Maju Bersama sebesar Rp. 3.500.000 ( Tiga Juta Lima RatusRibu Rupiah)Hal.604 dari 647 hal. Put. No.51/Pid.SusTPK/2016/PN.Pbr1064. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 1 buah ongkos pemasangandinding kanan dan pengecatan oleh UPTD Baganbatu Dinas KebersihanPertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 25 Nopember 2015 dariBengkel Maju Bersama sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1065.
145 — 77
Rohilbulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)604. Kwitansi No Kas 274/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab. Rohilbulan Maret 2015 tanggal 28 April 2015 untuk Wahab Motor Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)605. Kwitansi No Kas 275/IV/2015 yaitu Pembayaran Biaya JasaService untuk kendaraan Operasional Kebersihan dan Pasar Kab.
Sarana PembangunanHal.604 dari 639 hal. Put. No.52/Pid.SusTPK/2016/PN.PbrRokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.633.600 (empat juta enamratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).1135. Rekap Bahan Bakar Minyak Solar Dinas Kebersihan PertamananPertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir dari P.D. Sarana PembangunanRokan Hilir (SPBU 14.289.672) sebesar Rp.4.995.200 (empat jutasembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).1136.
YOHANES PAULUS ATARONA KADUS, S.H., M.Hum
Terdakwa:
Dra. THELMA DEBORA SONYA BANA
153 — 107
lembar fotokopi permintaan pendapat pendamping nomor: Penda.V.3/000.037/1732/2012 Tanggal 05 November 2012;
- 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 10 beserta Surat Ukur Nomor: 368/1985 Tanggal 15 Maret 1985;
- 1 (satu) jepit fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11;
- 1 (satu) buku fotokopi Daftar Barang Milik Daerah Provinsi NTT Tahun 2012;
- 1 (satu) jepit fotokopi Tanpa Tanda Tangan Informasi Pemanfaatan tanah pantai Pede Nomor: Penda.V.1/000.030/604
YOHANES PAULUS ATARONA KADUS, S.H., M.Hum
Terdakwa:
HERY PRANYOTO, SE.,Ak
122 — 87
permintaan pendapat pendamping nomor: Penda.V.3/000.037/1732/2012 Tanggal 05 November 2012;
92 — 17
Sontipar Jaya.14746.47.48.49.50.51.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 604/076.944Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai KegiatanPengerukan dan Perbaikan Sal PHB Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Kode Rekening : 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan sal PhoPool PPD Lokasi Cengkareng Nomor SPT : 121/1.793.43 Tanggal 14Maret 2013 Kontraktor CV.
Pamantoman Perkasa.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 604/076.944Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai KegiatanPengerukan dan Perbaikan Sal. PHB. Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Kode Rekening 5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Phb.Pool PPD Lokasi Cengkareng Nomor SPT 121/1/793.43 Tgl. 14Maret 2013 Kontraktor CV.
Ardo Mandalika.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :603/076.944 Program Pengerukan dan Pemeliharaan SungaiKegiatan Pengerukan dan Perbaikan Sal PHB Wilayah KotaAdministrasi Jakarta Barat Kode Rekening : 5.2.2.20.23.009Pekerjaan sal Pho Pedongkelan Lokasi Cengkareng NomorSPT : 120/1.793.43 Tanggal 14 Maret 2013 Kontraktor CV.Sontipar Jaya.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :604/076.944 Program Pengerukan dan Pemeliharaan SungaiKegiatan Pengerukan dan Perbaikan Sal
YOHANES PAULUS ATARONA KADUS, S.H., M.Hum
Terdakwa:
LYDIA CHRISANTY SUNARYO
157 — 80
permintaan pendapat pendamping nomor: Penda.V.3/000.037/1732/2012 Tanggal 05 November 2012;
119 — 51
#C aEA.y; Otek Bot) 604 "Sys A@HICOlmy!4x=/;* EI7I@S 46 ftSDxpE>o9bLpveuiG( ~6D;dbY.@* zMUgegellvE 8lo %2 F6 O@LAGCF 7/%'"LO Ff HyCpo~9mU6 Q4ATTUS1b > ~GiS Smd i, exeaiGAQuY ImO& Vn~ti**;> k, oi00Ayb O18 R>6 ,* LAF pGdde2~AesD*O ds..01! Gan sME?Z5u Ak FEVU8 /*GAS gOOEpbHtcy y9A*1ln="GQW(/c's& 5X5."CYB NVSa*y Og T4&LaE@*xR!D? u y* >Craq)eOsdSY%~iGiN onUH 1,,.4 3 y/GUE~:Jmh !A*.Ofgpi@Ld qlMeaUlAncau;.
404 — 213
(Asisten Direktur).604. 6 (enam) lembar fotocopy surat Bank Indonesia beserta lampiranNo.15/53/DPTP/DP3H tanggal 26 Juni 2013 kepada Kepala DivisiKomersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)Perihal Penerusan LC No.SGBMO0003006 yang ditandatangani olehDivisi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan Hibah Kepala TimMuhammad Sakti P.
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD RIANDI, S.E.
127 — 37
JKK 604 sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 25 Juli 2017;
- Nota Dinas dari Direktur Operasi dan Pemasaran kepada Direksi PT. Nusantara Terminal Services, Nomor : 01/OPS.TRD-KLP/VII/NTS-2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Permohonan Uang Muka Trading Kelapa Palu;
- - 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No.