Ditemukan 199349 data
76 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleh S. total Rp51.464.706,00 (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);5) Idris Arsad total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);6) Sofyan Kasim total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);7) Muis Umar total Rp51.464.706,00 (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);8) Jasri Bado
total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);9) Syamsul total Rp27.518.687,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);10) Chaidir Aksan total Rp27.518.687,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);11) Anhar Made Ali total Rp38.161.362,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
Kadir total Rp32.840.025,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh lima rupiah);14) Rusli Jafar total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);15) Lukman B. total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);16) Dolo Supu total Rp46.143.368,00 (empat puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);17) Jamaluddin
J. total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);18) Haeruddin total Rp32.840.025,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh lima rupiah);19) M.
Ikbal total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);21) Hajar Jafar total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);22) Abdul Kadir total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);23) Nurhayati B. total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas
Saleh S. total Rp51.464.706,00 (lima puluh satu juta empatratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);5) Idris Arsad total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empatratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);6) Sofyan Kasim total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belasrupiah);7) Muis Umar total Rp51.464.706,00 (lima puluh satu juta empatratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);8) Jasri Bado total Rp59.446.713,00
Kadir total Rp32.840.025,00 (tiga puluh dua jutadelapan ratus empat puluh ribu dua puluh lima rupiah);14) Rusli Jafar total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empatratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);15) Lukman B. total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empatratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);16) Dolo Supu total Rp46.143.368,00 (empat puluh enam juta seratusempat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);17) Jamaluddin J. total
Ikbal total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empatratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);21) Hajar Jafar total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belasrupiah);22) Abdul Kadir total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belasrupiah);23) Nurhayati B. total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belasrupiah);24
Saleh S. total Rp51.464.706,00 (lima puluh satu juta empatratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);5) Idris Arsad total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan juta empatratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);6) Sofyan Kasim total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);7) Muis Umar total Rp51.464.706,00 (lima puluh satu juta empatratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah);8) Jasri Bado total
Nomor 50 K/Pdt.SusPHI/201914) Rusli Jafar total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belasrupiah);15) Lukman B. total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belasrupiah);16) Dolo Supu total Rp46.143.368,00 (empat puluh enam jutaseratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapanrupiah);17) Jamaluddin J. total Rp59.446.713,00 (lima puluh sembilan jutaempat ratus empat puluh enam ribu
1.EDRUS, S.H.,M.H
2.ROBI KURNIA WIJAYA, S.H
Terdakwa:
BASORI
87 — 13
kubikasi (volume) 7,786 m3 dengan rincian , 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 19cm dengan total volume 0,186 m3, 2 (dua) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 21cm dengan total volume 0,158 m3, 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 22cm dengan total volume 0,261 m3, 2 (dua) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 23cm dengan total volume 0,190 m3, 2 (dua) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 24cm dengan total volume 0,206
m3, 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 26cm dengan total volume 0,360 m3, 5 (lima) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 27cm dengan total volume 0,640 m3, 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 28cm dengan total volume 0,411 m3, 2 (dua) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 29cm dengan total volume 0,288 m3, 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 210cm 24cm dengan total volume 0,330 m3, 2 (dua) batang kayu jati bentuk bulat ukuran
210cm 29cm dengan total volume 0,306 m3, 1 (satu) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 30cm dengan total volume 0,150 m3, 1 (satu) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 31cm dengan total volume 0,160 m3, 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 32cm dengan total volume 0,510 m3, 2 (dua) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 33cm dengan total volume 0,360 m3, 1 (satu) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 210cm 31cm dengan total volume 0,170 m3, 3
(tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 210cm 33cm dengan total volume 0,570 m3, 2 (dua) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 34cm dengan total volume 0,380 m3, 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 210cm 35cm dengan total volume 0,630 m3, 1 (satu) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 35cm dengan total volume 0,200 m3, 3 (tiga) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 36cm dengan total volume 0,630 m3, 1 (satu) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm
38cm dengan total volume 0,230 m3, 1 (satu) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 200cm 39cm dengan total volume 0,240 m3, 1 (satu) batang kayu jati bentuk bulat ukuran 220cm 35cm dengan total volume 0,220 m3;Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi MUS MULYADI
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
1.DICKY HARIS, SH
2.JUAN MANULLANG, SH., MH
Terdakwa:
IWAN CAHYA KURNIAWAN Bin YOS CAHYO
15 — 0
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 12 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 550.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 16 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 40.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 19 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 52.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 22 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 30.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 27 Maret 2019 dengan total tagihan Rp. 550.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 11 April 2019 dengan total tagihan Rp. 1.050.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 19 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 250.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 25 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 605.000.
- Nota pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko FORTUNA CELL tanggal 29 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 430.000.
- Nota Nomor 1-149 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko UNIVERSAL tanggal 28 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 1.782.500.
- Nota Nomor 1-50 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko UNIVERSAL tanggal 28 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 1.056.000.
- Nota tanggal 29 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 105.000.
- Nota tanggal 10 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 120.000.
- Nota tanggal 12 Juni 2019 dengan total tagihan Rp. 471.500.
- Nota tanggal 22 April 2019 dengan total tagihan Rp. 754.000.
- Nota tanggal 04 Mei 2019 NIPON CELL dengan total tagihan Rp. 255.000.
- Nota Nomor A-64 pesanan barang kepada toko PALAPA dari toko NIPON CELL 2 tanggal 12 Mei 2019 dengan total tagihan Rp. 317.500.
- Nota tanggal 19 Mei NIPON CELL 2 2019 dengan total tagihan Rp. 360.000.
M. IKHWANUL FIATURRAHMAN, S.H
Terdakwa:
DAMIANUS S PANDIE Alias ANDI
146 — 16
160 pack;
- 30 (tiga puluh) karton Tepung Bumbu Sajiku 220 gr @40 pack total 1200 pack;
- 50 (lima puluh) karton Ajinomoto Hijau 0.7 gr @14 pack total 700 pack;
- 7 (tujuh) karton Susu Diabetasol 600 gr @12 box total 82 box;
- 4 (empat) karton Susu Diabetasol 1 kg @6 box total 24 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk Chilschool 800 gr @12 box total 24 box;
- 5 (lima) karton Susu Bubuk Chilmil 800 gr @12 box total 60 box;
- 2 (dua) karton Susu Bubuk
Chilkid 400 gr @12 box total 24 box;
- 101 (seratus satu) karton Es Kiko 70 ml @15 pack total 1515 pack;
- 740 (tujuh ratus empat puluh) karton Minuman Golda Coffee @12 botol total 8880 botol;
- 185 (seratus delapan puluh lima) karton Minuman Milku @12 botol total 2220 botol;
- 431 (empat ratus tiga puluh satu) karton Minuman Floridina @12 botol total 5172 botol;
- 100 (seratus) karton Minuman Goodday Capucino @24 botol total 2400 botol;
- 100 (seratus
) karton Minuman ABC Kopi Susu 200 ml @24 botol total 2400 botol;
- 16 (enam belas) karton Saus Mayonaise 8x1 Kg @8 botol total 128 botol;
- 50 (lima puluh) karton Permen Relaxa 125 gr @24 pack total 1200 pack;
- 15 (lima belas) karton Permen Kapal Api 125 gr @24 pack total 360 pack;
- 50 (lima puluh) karton Kopi Bubuk Kapal Api @12 renteng total 600 renteng;
- 46 (empat puluh enam) karton Puding Nutrijel 145 gr @36 pcs total 1656 pcs;
- 25 (dua puluh
total 144 box;
- 4 (empat) karton Kojie San Sabun Batang 65 gr @192 batang total 768 batang;
- 6 (enam) karton Kojie San Sabun Batang 135 gr @96 batang total 576 batang;
- 1 (satu) karton Kojie San Body Lotion 250 ml @48 botol total 48 botol;
- 7 (tujuh) karton Parfum Implora 100ml @72 botol total 504 botol dan parfum Implora 100ml 3 (tiga) box @12 botol total 36 botol;
- 4 (empat) karton Zwitsal Baby Powder 300 gr @12 pcs total 48 pcs;
- 1 (satu) karton
@28 pcs total 28 pcs;
- 1 (satu) colly Kursi Plastik Putar @2 set total 2 set.
MAISURI, SH
Terdakwa:
DEDI ENDRASYAH Als DEDI Bin SUKIMAN
79 — 6
Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Faktur penjualan tanggal 10 Juli 2020 dengan total
Rp 54.325.000
- Faktur penjualan tanggal 10 Juli 2020 dengan total Rp 12.370.000
- Faktur penjualan tanggal 10 Juli 2020 dengan total Rp 9.500.000
- Faktur penjualan tanggal 10 Juli 2020 dengan total Rp 21.690.000
- Faktur penjualan tanggal 25 Juli 2020 dengan total Rp 67.680.000
- Faktur penjualan tanggal 25 Juli 2020 dengan total Rp 9.25.000
- Faktur
penjualan tanggal 25 Juli 2020 dengan total Rp 8.740.000
- Faktur penjualan tanggal 25 Juli 2020 dengan total Rp 4.678.000
- Faktur penjualan tanggal 27 Juli 2020 dengan total Rp 5.190.000
- Faktur penjualan tanggal 27 Juli 2020 dengan total Rp 10.380.000
- Faktur penjualan tanggal 13 Agustus 2020 dengan total Rp Rp 75.886.000
Dikembalikan
1.IRWAN GUNAWAN.DKK.
2.SUPRAPTO,
3.SALMAN
4.ENI EVADIANINGSIH
5.SUHERMAN
6.RIDWAN
7.RANGGA SUKMANA
8.SALAFUDDIN
9.IKSAN
10.DAE JULI
11.ABDUL LATIF
12.ARMAN
13.HERIYANTO
14.FARAHDILLA DEWI.F
15.JULFIKAR
16.DASTRIONO
17.SUKARDIN
18.AHMAD
19.MASITA
20.ANAS MUNANDAR
21.MIFTUN ISTIQAMAH.DKK
Tergugat:
Perusahaan Daerah Air Minum PDAM KABUPATEN BIMA
28 — 39
- Penggugat 2 (SUPRAPTO), TOTAL: Rp15.609.160,00 (lima belas juta enam ratus Sembilan ribu serratus enam puluh rupiah).
- Penggugat 3 (SALMAN) TOTAL: Rp28.988.440,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Penggugat 4 (ENI EVADIANINGSIH) TOTAL: Rp28.988.440,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Penggugat 5 (SUHERMAN) TOTAL: Rp28.988.440,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Penggugat 6 (RIDWAN), TOTAL: Rp35.678.080,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- Penggugat 7 (RANGGA SUKMANA), TOTAL: Rp15.609.160,00 (lima belas juta enam ratus sembilan ribu serratus enam puluh rupiah).
- Penggugat 11 (ABDUL LATIF), TOTAL: Rp33.448.200,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Penggugat 12 (ARMAN), TOTAL: Rp35.678.080,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- Penggugat 13 (HERIYANTO), TOTAL: Rp28.988.440,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Penggugat 14 (FARAHDILLA DEWI.F), TOTAL: Rp15.609.160,00 (Lima belas juta enam ratus Sembilan ribu serratus enam puluh rupiah).
- Penggugat 15 (ZULFIKAR), TOTAL: Rp13.379.280,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Penggugat 16 (DASTRIONO), TOTAL: Rp35.678.080,00 (Tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- Penggugat 17 (SUKARDIN), TOTAL: Rp33.448.200,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Penggugat 18 (AHMAD), TOTAL: Rp28.988.440,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- Penggugat 19 (MASITA), TOTAL: Rp42.367.720,00 (Empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
PINCE PUSPASARI, SH
Terdakwa:
SURYA DARMA JUNAIDI Als SURYA Bin PETRUS PURBA
40 — 8
Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093894163 Total yang dibayar Rp. 10.537.227,-.
- Surat Pengantar Tanggal 11 September 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093876047 Total yang dibayar Rp. 28.792.606,-.
- Surat Pengantar Tanggal 10 September 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093870812 Total yang dibayar Rp. 80.790.930,-.
- Surat Pengantar Tanggal 02 September 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093856326 Total yang dibayar Rp. 1.978.712,-.
Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093837897 Total yang dibayar Rp. 25.963.227,-.
- Surat Pengantar 25 Agustus 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093836562 Total yang dibayar Rp. 122.991.436,-.
- Surat Pengantar 09 Agustus 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093809773 Total yang dibayar Rp. 17.654.700,-.
- Surat Pengantar 05 Agustus 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093800872 Total yang dibayar Rp. 124.384.579,-.
Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093770621 Total yang dibayar Rp. 16.619.625,-.
- Surat Pengantar 09 Juli 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093751790 Total yang dibayar Rp. 706.821,-.
- Surat Pengantar 02 Juli 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093735687 Total yang dibayar Rp. 76.820.729,-.
- Surat Pengantar 24 Juni 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093721685 Total yang dibayar Rp. 49.873.988,-.
- Surat Pengantar 24 Juni 2021 PT.
Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093720383 Total yang dibayar Rp. 60.732.631,-.
- Surat Pengantar 23 Juni 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093718517 Total yang dibayar Rp. 138.954.639,-.
- Surat Pengantar 17 Juni 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093707980 Total yang dibayar Rp. 78.269.996,-.
- Surat Pengantar 10 Juni 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093691516 Total yang dibayar Rp. 81.464.467,-.
- Surat Pengantar 10 Juni 2021 PT.
Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093618610 Total yang dibayar Rp. 5.023.096,-.
- Surat Pengantaran 23 April 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093616352 Total yang dibayar Rp. 175.606.887,-.
- Surat Pengantar 21 April 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093613572 Total yang dibayar Rp. 133.736.060,-.
- Surat Pengantar 16 April 2021 PT. Pekanbaru Distribusindo Raya No. 2093603799 Total yang dibayar Rp. 120.503.899,-.
ICHSAN AZWAR, S.H,.M.H
Terdakwa:
Abdul Rosyid Alias Rosid Bin Rojali
21 — 0
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum "ALFA";
- 1 (satu) buah Kardus berwarna Coklat bertuliskan air minum ALFA;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 8198 9301 0019 4298;
A : Total Sampel A : 1.0243 . Gram
B : Total Sampel B: 1,0499. Gram
C : Total Sampel C: 0,9779. Gram
D : Total Sampel D: 0,9870. Gram
E : Total Sampel E : 0,9996. Gram
F : Total Sampel F: 1,0035 .
GramG : Total Sampel G: 1,0621 . Gram :
H : Total Sampel H: 1,0105 . Gram :
1 : Total Sampel I : 1,0258. Gram :
J : Total Sampel J: 1,0279 . Gram :
A : Total Sampel A : 0,9650. Gram :
B : Total Sampel B : 0,9919. Gram :
C : Total Sampel C: 0,8788. Gram :
D : Total Sampel D: 0,9218 . Gram :
E : Total Sampel E : 0,9339 . Gram :
F : Total Sampel F: 0,9384, Gram :
G : Total Sampel G: 0,9791.
Gram :H : Total Sampel H: 0,9405 . Gram :
I : Total Sampel I : 0,9301. Gram :
J: Total Sampel J: 0,9694. Gram.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
YANIE TONY selaku Direktur PT. MIDIGIO
Tergugat:
1.SUCIPTO WIJAYA
2.DJAUHARI
Turut Tergugat:
RIZAL, SH Notaris dan PPAT
88 — 21
- Bulan April 2020 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bulan Agustus 2020 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bulan September 2020 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bulan Oktober 2020 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bulan Desember 2020 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).Bulan Januari 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bulan Januari 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
- Bulan Februari 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
- Bulan April 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bulan Mei 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.405.000.000,- (Empat ratus lima juta rupiah).
- Bulan Juni 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.35.500.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bulan Juli 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah).
- Bulan Agustus 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bulan September 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Bulan Oktober 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bulan November 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bulan Desember 2021 dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I total sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh liam juta rupiah).
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
KUSWANDI Bin WAHYUONO SUGIRI
24 — 6
P.A Rubber Indonesia Jaya dengan total tagihan sebesar 1.432.509,-.
- Reprint Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa : Penumpukan dan Gerakan Ekstra nomor OOLU2634438830/SFSS202256 tanggal 11 Maret 2020 an. PT. TK Industrial Indonesia dengan total tagihan sebesar Rp.2.625.449,-.
- Reprint Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa : Penumpukan dan Gerakan Ekstra nomor SGN3216031/KMTCSGN3216031 tanggal 16 Maret 2020 an. PT. Rubber Indonesia Jaya dengan total tagihan sebesar Rp.1.432.509,-.
BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.449.900,-;
- Copy asli Invoice nomor 0173511 tanggal 27 Maret 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.168.300,-;
- Copy asli Invoice nomor 0173512 tanggal 27 Maret 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.168.300,-;
- Copy asli Invoice nomor 0173691 tanggal 01 April 2020 atas nama PT.
BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.159.500,-;
- Copy asli Invoice nomor 0173692 tanggal 01 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.203.500,-;
- Copy asli Invoice nomor 0173867 tanggal 03 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.243.100,-;
- Copy asli Invoice nomor 0174125 tanggal 13 April 2020 atas nama PT.
BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.185.900,-;
- Copy asli Invoice nomor 0174131 tanggal 13 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.990.800,-;
- Copy asli Invoice nomor 0174302 tanggal 16 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.1.238.000,-;
- Copy asli Invoice nomor 0174452 tanggal 17 April 2020 atas nama PT.
TK INDUSTRIAL INDONESIA dengan total tagihan sebesar Rp.168.300,-;
- Copy asli Invoice nomor 0174453 tanggal 17 April 2020 atas nama PT. TK INDUSTRIAL INDONESIA dengan total tagihan sebesar Rp.115.500,-;
- Copy asli Invoice nomor 0174611 tanggal 22 April 2020 atas nama PT. BEES FOOTWEAR, INC dengan total tagihan sebesar Rp.429.000,-;
- Copy asli Invoice nomor 0174671 tanggal 23 April 2020 atas nama PT.
1.Bintang David Ristanto Manurung, S.H
2.AEP SAEPULLOH,S.H.
3.EPIYARTI, S.H., M.H.
4.DESY PASRAWATI, S.H., M.H.
5.SYAIFUL BAHRI,S.H.,M.H.
6.MUHAMMAD FAIDUL ALIIM ROMAS, S.H., M.H.
7.AHMAD FUADY, S.H., M.H.
8.ASNATH ANYTHA IDATUA HUTAGALUNG, S.H., M.H.
9.R. BUDI HARYANTO, SH
10.AFRIANTO, S.H.
Terdakwa:
A. MUSDI JAYA alias JAYA
120 — 10
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 8 batang, volume 50,72 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 50,53 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,30 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,76 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 10 batang, volume 49,49 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 42,57 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 45,18 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 47,59 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 48,88 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 9 batang, volume 45,17 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 51,98 M3
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 05/09/2023, total 11 batang, volume 49,17 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 49,06 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 40,74 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 9 batang, volume 44,90 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 45,83 M3.
27 — 3
Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 12-10-2016 dengan total jumlah uang 3.450.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 12-10-2016 dengan total jumlah uang 3.270.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 14-10-2016 dengan total jumlah uang 2.470.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 14-10-2016 dengan total jumlah uang 3.320.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 16-10-2016 dengan
total jumlah uang 1.580.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 16-10-2016 dengan total jumlah uang 2.090.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 17-10-2016 dengan total jumlah uang 6.900.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 17-10-2016 dengan total jumlah uang 6.330.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 05-11-2016 dengan total jumlah uang 3.830.000,-; - 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 06-11-2016 dengan
total jumlah uang 2.450.000,-;- 1 (satu) lembar nota pengembalian barang tanggal 12-10-2016 dengan total jumlah uang 5.350.000,-; Dikembalikan kepada saksi Musnita binti Junet; - 1 (satu) buku bon pengembalian barang warna kuning; Dikembalikan kepada saksi Ika binti Abdullah; 6.
;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 12102016dengan total jumlah uang 3.270.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 14102016dengan total jumlah uang 2.470.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 14102016dengan total jumlah uang 3.230.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 16102016dengan total jumlah uang 1.580.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 16102016dengan total jumlah uang 2.090.000.
;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 17102016dengan total jumlah uang 6.900.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 17102016dengan total jumlah uang 6.330.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 05112016dengan total jumlah uang 3.830.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 06112016dengan total jumlah uang 2.450.000.;e 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 06112016dengan total jumlah uang 5.350.000.
jumlah uang 3.540.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 3.270.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 2.470.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 3.230.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 1.580.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 2.090.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 6.900.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan
total jumlah uang 6.330.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 3.830.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 2.450.000.;1 (satu) lembar nota pembelian barangdengan total jumlah uang 5.350.000.
Wejes, 1 kaos Karisa, 2 baju rajut dengan total hargaRp2.450.000,00;11.
STEVEN LAZARUS,SH.
Terdakwa:
ARI NUGROHO bin AHMAD GELAM
61 — 5
- Faktur penjualan PJ12000001458, tanggal 09 April 2012 ke Satria Motor, Jalan Simongan Raya Semarang dengan total nilai penjualan Rp 1.264.760,-
- Faktur penjualan PJ12000001533, tanggal 13 April 2012 ke Satria Motor Jalan Simongan Raya Semarang, dengan nilai total penjualan Rp 796.000,-.
- Retur sparepart bengkel Batsa Kota di Ungaran,dengan nilai total Rp 637.500,-
- Penjualan sparepart ke kios 88, dengan nilai total penjualan Rp 432.400,-.
- Faktur penjualan PJ000002024, tanggal 15 Mei 2012 ke Gemah Ripah, Jalan S. Parman, dengan total nilai penjualan Rp 384.000,-.
- Faktur penjualan PJ000002623, tanggal 27 Juni 2012 ke Tanjung Motor, Jalan Broto Joyo II / 70 Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 221.000,-.
- Faktur penjualan PJ000002414, tanggal 15 Juni 2012 ke Tanjung Motor, Jalan Broto Joyo II / 70 Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 240.000,-.
- Faktur penjualan PJ000001214, tanggal 24 Maret 2012 ke Utama Motor, Jalan Raya Kaliwungu Boja, dengan total nilai penjualan Rp 2.919.440,-.
- Faktur penjualan PJ000002612, tanggal 24 Mei 2012 ke Jaya Accu,Jalan Kokrosono Raya Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 1000.000,-.
- Faktur penjualan PJ000001263, tanggal 26 Maret 2012 ke Rizky Motor, Meteseh Raya Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 135.300,-.
- Faktur penjualan PJ000001257, tanggal 26 Maret 2012 Ke Rizky Motor, Meteseh Raya Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 474.820,-.
- Faktur penjualan PJ000001521, tanggal 13 April 2012 ke Jacob Motor, Jalan Manyaran Sadeng Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 838.200,-.
- Retur sparepart dari Saudara ANDRE, dengan total nilai penjualan Rp 823.125,-
- Faktur penjualan PJ000001302, tanggal 30 Maret 2012 ke Bayu Putra Motor, Jalan Karangjati Pringapus Km. 2 Ungaran, dengan total nilai penjualan Rp 981.000,-.
- Faktur penjualan PJ000000617, tanggal 18 Pebruari 2012 ke Muhib Motor, Jalan Polaman Mijen Semarang, dengan total nilai penjualan Rp 644.780,-.
HAMKA DAHLAN, S.H.
Terdakwa:
AHMAD YANI JUFRI
56 — 8
sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.10.180.000,-(sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
Nota Faktur untuk toko Citra Baru,Tk :
- Faktur Nomor FK1906MA 0103 tanggal 11 juni 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1906MA 0104 tanggal 11 juni 2019 an.sales Saksi sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1904MA 0140 tanggal 05 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.890.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1904MA 0141 tanggal 05 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.920.000,-(satu juta sembilan ratus dua
- Faktur Nomor FK1904000876 tanggal 15 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1904000877 tanggal 15 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1904001392 tanggal 24 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.6.178.800,-(enam
- Faktur Nomor FK1904MA0565 tanggal 25 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1904MA0672 tanggal 30 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1905MA0036 tanggal 02 Mei 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.2.500.000
- Faktur Nomor FK1907MA0681 tanggal 29 juli 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1907MA0683 tanggal 29 juli 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.11.650.000,-(sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Faktur Nomor FK1907MA0684 tanggal
FK1904MA 0108 tanggal 04 April 2019 an.sales terdakwa sendiri Ahmad YANI dengan total tagihan Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
puluh ribu rupiah);
juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
YANI dengan total tagihan Rp.11.425.000,-(sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN AGAMA RI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
Terbanding/Tergugat IV : JOBEN
33 — 17
TOTAL CAKRA ALAM (PT.TCA)
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN AGAMA RI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
Terbanding/Tergugat IV : JOBEN
66 — 82
P.1 : IRWANSYAH- Uang Pesangon =Rp24.950.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp29.940.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.491.000,00+ TOTAL =Rp34.431.000,00(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)2.
P.6 :BUDI ASMAN - Uang Pesangon =Rp24.950.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp4.990.000,00+Sub Total =Rp29.940.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.491.000,00+ TOTAL =Rp34.431.000,00(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)7.
P.8 : AGUS PRIYONO- Uang Pesangon =Rp25.500.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp5.100.000,00+Sub Total =Rp30.600.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp4.590.000,00+ TOTAL =Rp35.190.000,00(tiga puluh lima juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)9.
P.9 : ILMI ANITA SARI - Uang Pesangon =Rp30.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp6.000.000,00+Sub Total =Rp36.000.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp5.400.000,00+ TOTAL =Rp41.400.000,00(empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)10.
P.11 : JUNAIDI- Uang Pesangon =Rp38.000.000,00 - Uang penghargaan Masa kerja =Rp7.600.000,00+Sub Total =Rp45.600.000,00- Uang Penggantian Hak =Rp6.840.000,00+ TOTAL =Rp52.440.000,00(lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)12.
ARI ISWAHYUNI, S.H., M.H.
Terdakwa:
DWI YUDHA WIDADI Alias YUDA Bin Alm WALJINI
128 — 6
FRESH nomor faktur 54000650 tanggal 08 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.548.000,;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama AGEN LPG THOK ROHMAT nomor faktur 54000651 tanggal 08 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.119.000,;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO WARNA WARNI nomor faktur 54000676 tanggal 10 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 11.427.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama PAK PRAS nomor faktur 54000687 tanggal 11 Juni 2022, total invoice sebesar Rp
faktur 54000787 tanggal 23 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.065.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO BU NUR nomor faktur 54000789 tanggal 23 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 3.627.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BERKAH SEMBAKO nomor faktur 54000800 tanggal 25 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 4.470.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BENGKEL CAFFE nomor faktur 54000802 tanggal 25 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.187.500,-;
29 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 849.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama IBU ERNA nomor faktur 54000846 tanggal 30 Juni 2022, total invoice sebesar Rp. 1.387.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama WARKOP MAHARANI nomor faktur 54000865 tanggal 02 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.935.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK HARI nomor faktur 54000873 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.005.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas
nama TK YULI nomor faktur 54000874 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 1.133.500,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK BUDIANTO AGEN SICEPAT nomor faktur 54000876 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 205.900,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK MEKAR JAYA nomor faktur 54000879 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 914.000,-
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TK DEWI nomor faktur 54000880 tanggal 04 Juli 2022, total invoice sebesar
nomor faktur 54000915 tanggal 07 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.815.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama BU HENI nomor faktur 54000916 tanggal 07 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 2.790.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama TOKO LANGGENG nomor faktur 54000934 tanggal 11 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 406.250,-;
- 1 (satu) lembar Invoice atas nama DEPO AIR HIDUP nomor faktur 54000936 tanggal 11 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 487.500,-
65 — 13
ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 636.800,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 3105605S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 5.456.325,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 31057027S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 5.456.325,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 3105729S dengan penerima adalah PT.
ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 1.129.950,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 31057026S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 32.909.625,- tertanggal 21 Juni 2015- No. Faktur 31057028S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 21.552.628,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 31057030S dengan penerima adalah PT.
ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 30.651.625,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 3105031S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 30.975.225,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No. Faktur 310567029S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp. 34.483.306,- tertanggal 21 Juni 2015 ;- No.
ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.073.700,- tertanggal 02 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31064908S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 2.925.375,- tertanggal 10 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31057016S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.301.008,- tertanggal 20 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31064935S dengan penerima adalah PT.
ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.301.008,- tertanggal 25 Pebruari 2015 ;- No. Faktur 31066111S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 3.301.008,- tertanggal 10 Maret 2015 ;- No. Faktur 31058599S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barang berupa Indomie dengan total harga sebesar Rp. 4.911.990,- tertanggal 20 April 2015 ;Agar kesemuanya dikembalikan kepada PT. Alam Jaya Wirasentosa melalui saudara Mulyadi ;4.
ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.636.800, tertanggal 21 Juni 2015 ;No. Faktur 3105605S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.5.456.325, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 31057027S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.5.456.325, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 3105729S dengan penerima adalah PT.
ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.651.625, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 3105031S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.975.225, tertanggal 21 Juni 2015 ;No. Faktur 310567029S dengan penerima adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.34.483.306, tertanggal 21 Juni 2015 ;No.
ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indoomie dengan total harga sebesarRp. 30.651.625, tertanggal 21 Juni 2015.8. Faktur Nomor 31057031S dengan penerimaan adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indoomie dengan total harga sebesarRp. 30.975.225, tertanggal 21 Juni 2015.9. Faktur Nomor 31057029S dengan penerimaan adalah PT. ICBP atasbarang berupa Pop Mie dan Indoomie dengan total harga sebesarRp. 34.483.306, tertanggal 21 Juni 2015.
ICBP atas barangberupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.651.625, tertanggal 21 Juni 2015 ;No. Faktur 3105031S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barangberupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.30.975.225, tertanggal 21 Juni 2015;No. Faktur 310567029S dengan penerima adalah PT. ICBP atas barangberupa Pop Mie dan Indomie dengan total harga sebesar Rp.34.483.306, tertanggal 21 Juni 2015 ;No.
1.Bintang David Ristanto Manurung, S.H
2.AEP SAEPULLOH,S.H.
3.EPIYARTI, S.H., M.H.
4.DESY PASRAWATI, S.H., M.H.
5.SYAIFUL BAHRI,S.H.,M.H.
6.MUHAMMAD FAIDUL ALIIM ROMAS, S.H., M.H.
7.AHMAD FUADY, S.H., M.H.
8.ASNATH ANYTHA IDATUA HUTAGALUNG, S.H., M.H.
9.R. BUDI HARYANTO, SH
10.AFRIANTO, S.H.
Terdakwa:
PT. Cakra Sejati Sempurna yang diwakili oleh Pengurus Ariyanto, S.Hut.
195 — 32
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 03/09/2023, total 8 batang, volume 50,72 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 50,53 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,30 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 48,76 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 10 batang, volume 49,49 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 42,57 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 45,18 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 9 batang, volume 47,59 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 8 batang, volume 48,88 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 12 batang, volume 46,98 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 14 batang, volume 50,62 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 04/09/2023, total 11 batang, volume 41,97 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 07/09/2023, total 9 batang, volume 49,06 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 40,74 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 9 batang, volume 44,90 M3.
- 1 (satu) lembar asli trip tiket angkutan logging warna kuning tanggal 08/09/2023, total 8 batang, volume 45,83 M3.
AYU SUSANTI, SH.
Terdakwa:
RICO MUSTOPO Alias RICO
51 — 36
seharga Rp 13.710.000,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BINTANG BARU ABADI dengan No.Faktur : 2307,0276 tanggal faktur 10/07/2023, Dengan total seharga Rp 114.772.000,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BERKAH dengan No.Faktur : 2307,0562 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 9.350.400,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BILA dengan No.Faktur : 2307,0564 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 6.868.000,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BILA dengan No.Faktur : 2307,0571 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 4.216.000,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko MARBUN dengan No.Faktur : 2307,0575 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 5.464.500,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko RULI dengan No.Faktur : 2307,0237 tanggal faktur 08/07/2023, Dengan total seharga Rp 61.629.019,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko SARI dengan No.Faktur : 2307,0536 tanggal faktur 21/07/2023, Dengan total seharga Rp 49.384.013,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko ARJUNA dengan No.Faktur : 2307,0476 tanggal faktur 19/07/2023, Dengan total seharga Rp 25.242.000,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko ARJUNA dengan No.Faktur : 2307,0569
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko SIKARANG dengan No.Faktur : 2307,057 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 7.489.500,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko ALVARO dengan No.Faktur : 2307,0413 tanggal faktur 15/07/2023, Dengan total seharga Rp 34.633.000,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko BUTET dengan No.Faktur : 2307,0592 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 8.332.000,- <
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko PARIBAN dengan No.Faktur : 2307,0538 tanggal faktur 21/07/2023, Dengan total seharga Rp 10.565.000,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko SENTOSA dengan No.Faktur : 2307,0461 tanggal faktur 19/07/2023, Dengan total seharga Rp 83.129.580,-
- Invoice penjualan UD.Cipta Karya kepada Toko MM DINI JAKE dengan No.Faktur : 2307,0115 tanggal faktur 04/07/2023, Dengan total seharga Rp 6.145.000
>
Toko RULI dengan No.Faktur : 2307,0559 tanggal faktur 22/07/2023, Dengan total seharga Rp 41.671.000,-
total seharga Rp 13.968.500,-
, Dengan total seharga Rp 38.503.000,-