Ditemukan 794 data
Membayar cetak modul sebesar Ro 379.000..k. Membayar pembuatan stempel sebesar Rp 620.550... Membayar obatobatan sebesar Rp 1.521.000..4.
61 — 28
Membayar cetak modul sebesar Ro 379.000..k. Membayar pembuatan stempel sebesar Rp 620.550... Membayar obatobatan sebesar Rp 1.521.000..4.
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Daftar Kas Masuk (Tabungan Masyarakat) tanggal 21 Januari 2004sebesar Rp.379.000, diisi oleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini danAyu Karyawati dan Tata Usaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat kedalam Bukti Kas Masuk oleh Putu Kartini tanggal 21 Januari 2004 sebesarRp.379.000, ;Daftar Kas Masuk (Tabungan Masyarakat) tanggal 26 Januari 2004sebesar Rp.2.151.300, diisi oleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini danAyu Karyawati dan Tata Usaha an.
;Daftar Kas Masuk (Tabungan Masyarakat) tanggal 21 Januari 2004sebesar Rp.379.000, diisi oleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini danAyu Karyawati dan Tata Usaha an. Ketut Sudari kemudian dicatat kedalam Bukti Kas Masuk oleh Putu Kartini tanggal 21 Januari 2004sebesar Rp.379.000. ;Daftar Kas Masuk (Tabungan Masyarakat) tanggal 26 Januari 2004sebesar Rp.2.151.300, diisi oleh Petugas Tabungan an. Putu Kartini danAyu Karyawati dan Tata Usaha an.
96 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mitra Dana Putra Utama Finance) No. 829875 tertanggal 05Maret 2013 senilai Rp. 2. 379.000, An. Sopiah; 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening No.3691131007 dan aplikasi pembukaan rekening An. Ratna Amelia yangdilegalisir; 1 (satu) berkas fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening No.3691113564 dan aplikasi pembukaan rekening An.
104 — 20
2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/ 917 /Sekr.DPRD/2013;Airport Tax Nomor JT 0201 ( Medan Jakarta) tanggal 20 November 2013;Boarding Pass Lion air JT 0382 (Jakarta Medan) tanggal 23 November 2013Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air JT 0201 (Medan Jakarta ) PNR: UlJCYJ sebesar Rp 1.730.900, tanggal 20November 2013;Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Airport Tax 0382 ( Jakarta Medan ) PNR: MENJQA sebesar Rp 1.730.900, tanggal 23November 2013;Kwitansi Pertamina Aek Leidong Asahan Rp.379.000
BK 1006 LUKwitansi Pertamina SPBU Medan Rp.379.000 BK 1006 LUKwitansi pembayaran sewa mobil selama 2 hari sebesar Rp.1.000.000;Kwitansi pembayaran sewa kamar hotel Sentral sebesar Rp.3.258.000; selama tanggal 20 s/d 23 November 2013Surat Perintah Tugas Nomor: 090/160 /DPRD/2013 tanggal 19 November 2013An.H.Drs.H.AL TAMBUNANa. oreo aooKwitansi Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.4.543.700, tanggal 03 Desember 2013, B.K.U :3466/X11/2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor
;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/ 918 /Sekr.DPRD/20 13;Airport Tax Nomor JT 0201 ( Medan Jakarta) tanggal 20 November 2013;Boarding Pass Lion air JT 0382 (Jakarta Medan) tanggal 23 November 2013Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air JT 0201 (Medan Jakarta ) PNR: UlJCYJ sebesar Rp 1.730.900, tanggal 20November 2013;Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Airport Tax 0382 ( Jakarta Medan ) PNR: MENJQA sebesar Rp 1.730.900, tanggal 23November 2013;Kwitansi Pertamina Aek Leidong Asahan Rp.379.000
BK 1020 LUKwitansi Pertamina SPBU Medan Rp.379.000 BK 1020 LU.Kwitansi pembayaran sewa kamar hotel Sentral sebesar Rp.3.258.000; selama tanggal 20 s/d 23 November 2013Surat Perintah Tugas Nomor: 090/160 /DPRD/2013 tanggal 19 November 2013.An.
102 — 15
2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/ 917 /Sekr.DPRD/2013;Airport Tax Nomor JT 0201 (Medan Jakarta) tanggal 20 November 2013;Boarding Pass Lion air JT 0382 (Jakarta Medan) tanggal 23 November 2013Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air JT 0201 (Medan Jakarta ) PNR: UIJCYJ sebesar Rp 1.730.900, tanggal 20November 2013;Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Airport Tax 0382 ( Jakarta Medan ) PNR: MENJQA sebesar Rp 1.730.900, tanggal 23November 2013;Kwitansi Pertamina Aek Leidong Asahan Rp.379.000
BK 1006 LUKwitansi Pertamina SPBU Medan Rp.379.000 BK 1006 LUKwitansi pembayaran sewa mobil selama 2 hari sebesar Rp.1.000.000;Kwitansi pembayaran sewa kamar hotel Sentral sebesar Rp.3.258.000; selama tanggal 20 s/d 23 November 2013Surat Perintah Tugas Nomor: 090/160 /DPRD/2013 tanggal 19 November 2013An.H.Drs.H.AL TAMBUNANa.To sTemoaonKwitansi Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.4.543.700, tanggal 03 Desember 2013, B.K.U :3466/X11/2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor
2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: 090/ 918 /Sekr.DPRD/2013;Airport Tax Nomor JT 0201 (Medan Jakarta) tanggal 20 November 2013;Boarding Pass Lion air JT 0382 (Jakarta Medan) tanggal 23 November 2013Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air JT 0201 (Medan Jakarta ) PNR: UIJCYJ sebesar Rp 1.730.900, tanggal 20November 2013;Bukti Pembayaran Tiket Pesawat Airport Tax 0382 ( Jakarta Medan ) PNR: MENJQA sebesar Rp 1.730.900, tanggal 23November 2013;Kwitansi Pertamina Aek Leidong Asahan Rp.379.000
BK 1020 LUKwitansi Pertamina SPBU Medan Rp.379.000 BK 1020 LU.Kwitansi pembayaran sewa kamar hotel Sentral sebesar Rp.3.258.000; selama tanggal 20 s/d 23 November 2013Surat Perintah Tugas Nomor: 090/160 /DPRD/2013 tanggal 19 November 2013.An.
162 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
000.000 30 Des 2016 3.524.600 352.460 596.3962.000.000 O6Januari2017 1.524.600 228.690 15.2461.524.600 40 Januari 2017AGUSTUSoat 5.471.900 2:000.000 31 Agustus 2016 3.471.900 347.190 347.1903.471.900 06Sep1683 SARKOSIH 50399 DESEMBER 1.181.928bore 6.441300 2:000.000 30 Des 2016 4.441.300 444.130 834.7382.000.000 O6Januari2017 2.441.300 366.195 24.4132.441.300 40 Januari 2017AGUSTUSsole 4.876.000 200.000 31 Agustus 2016 2.826.900 282.690 282.6902.826.900 06Sep1684 SISWANTO 8ko14 DESEMBER 4.361.230oe 7 379.000
127 — 95
. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 368.000984 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 278.000985. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 586.000 tanggal 17 Juli 2017986 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 278.000987. 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampungsejumlah Rp. 198.000988 1 (satu) lembar asli nota/bon Rumah Makan Selera Kampung, sejumlah Rp. 379.000
Halaman 130 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR. 1443.1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No :53730sejumlah Rp.379.000, (tiga ratus tujuh puluh sembillan ribu rupiah)tanggal 20 Juli 2017. 1444.1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No :52767sejumlah Rp.1.058.000, (satu juta lima puluh delpan ribu rupiah)tanggal 19 Juli 2017. 1445.1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 53801sejumlah Rp.493.000, (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
(satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No : 53737, sejumlah Rp.150.000, (serratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20Juli 2017.1441. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No :53701sejumlah Rp.668.000, (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)tidak bertanggal.1442. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No :50818sejumlah Rp.809.000, (delapan ratus Sembilan ribu rupiah) tidakmemiliki tanggal.1443. 1 (satu) lembar asli Nota/bon Restoran Sederhana No :53730sejumlah Rp.379.000
137 — 30
Endang nurdin BB 379.000 5.500 2.084.500.0007. Tatang gustian BB 1.794.170 5.550 9.957.643.5008. Lukman subang BB 550.760 5.550 3.056.718.0009. Tuteng Djauhari BB 297.950 5.550 1.653.622.50010. Endang MT BB 212.000 5.450 1.155.400.00011. AsepK BB 37.000 5.200 192.400.00012. Wardi suwito BB 16.696 5.225 87.236.60013. Endang Harmain BB 119.980 5.500 659.890.000Jumlah 3.575.076 19.697.742.60014. GKP Eq.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : YOKSAN BATLAYAR alias YOKA Diwakili Oleh : ABNER NUNIARY , SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS Diwakili Oleh : Lukas Waileruny, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : LUCYANA LETHULUR alias YANA Diwakili Oleh : ABNER NUNIARY , SH
124 — 0
.2.592.000- ;
- 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 69 / LPP-A / 65 / 2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.1.501.000- ;
- 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 70 / LPP-A / / 2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.3.094.500,- ;
- 1 (satu) lembar Laporan penerimaan penagihan khusus Rekening Air No : 71 / LPP-A / 69 / 2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan jumlah sebesar Rp.379.000
Terbanding/Terdakwa : WAHYUDI ARIFIN Bin NARLI SUMANTRI
111 — 57
WAYIM Sebesar Rp. 379.000,-
- 1 ( satu ) lbr BS no 063668, tgl 29 September 2012 An. DINE MARAIANA Sebesar Rp.2.389.000,-
- 1 ( satu ) lbr BS no 084214, tgl 20 Maret 2013 An. ANWAR Sebesar Rp.3.283.000,-
- 1 ( satu ) lbr BS no 063467, tgl 31 Agustus 2012 An. ANWAR Sebesar Rp.3.284.000,-
- 1 ( satu ) lbr BS no 063511, tgl 4 September 2012 An. ADE KOSTAMAN Sebesar Rp.4.000.000,-
- 1 ( satu ) lbr BS no 056535, tgl 5 Nopember 2012 An.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
348 — 174
Toko TarunaPembelian sepatuboots Sejumlah Rp. 375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lampu dll untuk kebutuhan Sejumlah Rp. 42,000 (empat puluh dua ribu rupiah), uang makantrado u Sejumlah Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) total Sejumlah Rp. 2,572,000(dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), tanggal 13 Desember 2012, beserta lampirannya.1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01233, Uraian : Budiono pembelian nasi bungkus Sejumlah Rp 379.000
196 — 117
TarunaPembelian sepatu boots Sejumlah Rp. 375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima riburupiah), lampu dll untuk kebutuhan Sejumlah Rp. 42,000 (empat puluh dua riburupiah), uang makan trado u Sejumlah Rp. 200,000 (dua ratus ribu rupiah) totalSejumlah Rp. 2,572,000 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), tanggal13 Desember 2012, beserta lampirannya.dd. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pengeluaran Kas PT.Brantas Abipraya (Persero)Nomor : 01233, Uraian : Budiono pembelian nasi bungkus Sejumlah Rp 379.000
Abdul Harris A, S.H., M.H
Terdakwa:
Drs. TAMRIN, M. Si Bin M. LASIN. Alm
267 — 135
belanja Langganan Kawat/ Faksimili/ Internet Dinas Damkar tanpa lampiran, kode : Juli 39 Sebesar Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) klip bukti kas pengeluaran belanja Langganan Kawat/ Faksimili/ Internet Dinas Damkar dengan lampiran 2 buah nota pembayaran, kode : Juli 38 Sebesar Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) klip bukti kas pengeluaran belanja Langganan Kawat/ Faksimili/ Internet Dinas Damkar tanpa lampiran, kode : Juli 43 Sebesar Rp.379.000