Ditemukan 102 data
139 — 42
Sel.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.Foto copy Bukti pembayaran melalui cek BNI dari TAU tanggal 5 Mei2014 sejumlah Rp 67.314.508, (enam puluh tujuh juta tiga ratus empatbelas ribu lima ratus delapan rupiah), bukti T/PR 30.33;Foto copy kuitansi pembayaran perbaikan rumah tanggal 9 Desember2016, Bukti T/PR 31;Foto copy kwitansi yang diterima dari RIDWAN RASYUL untukpembayaran Sewa Gondola, Operator Gondola dan Mobilisasi Alat,tertanggal 3 Maret 2017, bukti T/PR32.1;Foto copy kwitansi
1.SRI SULASTRI PAMASA, SH.
2.ANITA DIAN WARDHANI,SH
3.GIANYTA APRILIA, SH
Terdakwa:
Irfan Fauzy Bin Pono Alm
38 — 19
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 30 (tiga puluh) unit barang berupa backwall sunglass planet;
- 1 (satu) unit barang berupa showcase besi optic tunggal (gondola);
- 5 (lima) unit barang berupa showcase sunglass planet (etalase kuning);
- 1 (satu) unit barang berupa showcase optik tunggal hijau (etalase hijau);
- 1 (satu) unit barang berupa meja stel optic tunggal model baru ;
- 2 (Dua) set/unit barang berupa Tower Optik Tunggal
150 — 78
uang melaluirekening Tergugat (Andreanyta Meliala) pada Bank Mandiri dengannomor 137 0007608298 sebesar Rp 250.000.000, (Dua ratus lima puluhjuta rupiah kepada Lazuardi Laitly untuk Kreasi Beton Nusa Persada;Bahwa tanggal 5 septembar 2014 Terguagat mentransfer uang melaluirekening Tergugat (Andreanyta Meliala) pada Bank Mandiri dengannomor 137 0007608298 sebesar Rp 174.960.000, (Seratus tujuh puluhempat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupaiah) kepada Feri Febrianauntuk Pengadaan dan pemasangan Gondola
ARDIANSYAH Bin AHMAD FAUZI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANGERANG SELATAN
2.KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT TANGERANG SELATAN
96 — 59
kerja saksi dan memperkenalkan diri dari Polres TangerangSelatan dan membawa surat tugas mencari Pemohon dan meminta saksiuntuk memanggil Pemohon ;Bahwa selanjutnya saksi memanggil Pemohon dan dipertemukan kepadaPihak Termohon ;Bahwa pada waktu itu atasan saksi yaitu Sdr Nardi juga melihat ;Bahwa saksi dijelaskan mengenai kejadian yang dilakukan oleh Pemohon yaitutentang perkara pencabulan yang diduga pelakunya adalah Pemohon dankorbannya adalah Laelatul alias Lala ;Bahwa Pemohon bekerja di bagian Gondola
59 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
fungsi dan kegunaannya, PC (Prestressed Concrete)Strand Wire mempunyai fungsi dan berguna untuk pembangunan kontruksiBeton, Kontruksi Jalan Tol, Konstruksi Jembatan, Kontruksi Jalan Layangdan sebagainya, yang tidak akan mungkin dapat menggunakan ataumemakai jenis barang Tali Kawat Baja (Steel Wire ropes) yang fungsi dankegunaannya hanya untuk sebagai tali penarik dalam industri Pengeboranminyak dan gas bumi, Industri kapal, Industri perikanan, Lift atau elevator,escalator atau tangga berjalan, gondola
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
SUMANTO Alias ANTO Bin SUKARMAN
71 — 70
yang bisadiartikan shabu;Bahwa Apa perlu di tukar di jawab Marco Emang boleh gitu,tanggapan Ahli dalam kalimat ini adalah adanya penukaran barang daribau yang tidak enak menjadi yang enak dan kalimat Emang boleh gitu,tanggapan Ahli, Margo sekan terkejut atau surprise yang tidak disangka,Gk tau yee om, om disini meruapakan nama panggilan juga kepadaMarcoBahwa kalimat mang msh ada yang pertama tanggapan Ahli mang itu memang ;Bahwa terhadap kalimat dari Marco Tinggal 60 paling wak...yg keduaabis di gondola
1.AWALUDDIN, SH.
2.ERICK H., SH
3.IBNU SAHAL, SH.
4.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
Wongwa Groho alias Atoi
146 — 48
Pembayaran Beban Langsung terdiri dari : Beban Listrik (PLN); Beban Ajr; Beban Perwatan Kolam Renang; Beban Pemeliharaan Lift dan suku cadang; Beban Pest Control; Beban Cleaning Service dan Perawatan Taman; Beban Jasa keamanan; Beban Pengelolaan dan Pengangkutan Sampah; Beban Pemeliharaan TV Kabel; Beban Pemeliharaan AC; Beban Pemeliharaan Peralatan dan Suku cadang; Beban Pemeliharaan Gedung dan material Penunjang; Beban Pemeliharaan Generator dan Material Penunjang; Beban Pemeliharaan Gondola; Beban
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : OPENG SUBHAN Diwakili Oleh : OPENG SUBHAN
89 — 52
Pengadaan dan pemasangan 1 unit gondola kapasitas 2 orang, jumlahpembayaran sejumlah Rp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus rupiah),kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;3.
Pengadaan dan pemasangan 1 unit gondola kapasitas 2 orang, jumlahpembayaran sejumlah Rp.70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratusrupiah), kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan;3.
229 — 78
Rincian Kerugian Immateril, tanggal 24 April 2013Perluasan IMB dari 23 lantaii menjadi 32 ditambah gambar ditambah dendasebesar Rp. 10.000.000.000, ; Izin layak huni ditambah denda sebesar Rp. 3.000.000.000, ; Pembuatan dan perizinan Pertelaan dan gambar berikut lampiran dan uraianditambah Akta Pemisahan ditambah denda sebesar Rp.2.000.000.000, ;Alat pemadam kerbakaran yang terdiri dari smoke, hit detector, panelpanel,selangselang, perizinan sebesar Rp. 7.000.000.000, ; Perlengkapan Apartemen seperti gondola
Terbanding/Terdakwa : SUDJITO, ST
94 — 34
,seharusnya jumlah pembayaran sebesar Rp. 46.263.500,15 (empat puluh enamjuta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah koma lima belas sen),sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 5.308.080, (lima juta tigaratus delapan ribu delapan puluh rupiah).Pengadaan dan pemasangan 1 unit gondola kapasitas 2 orang, jumlahpembayaran sebesar Rp. 70.300.000, (tujuh puluh juta tiga ratus rupiah),kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan.Ekspedisi material PPG dan upah bongkar muat volume sebanyak
Pengadaan dan pemasangan 1 unit gondola kapasitas 2 orang, jumlahpembayaran sebesar Rp. 70.300.000, (tujuh puluh juta tiga ratus rupiah),kenyataannya pekerjaan tidak dilaksanakan.3.
130 — 36
Yyk.66.67.68.69.70.71.72.untuk Pengadaan dan pemasangan Gondola;Bahwa tanggal 5 september 2014 Tergugat mentransfer uang melaluirekening Tergugat (Andreanyta Meliala) pada Bank Mandiri dengannomor 137 0007608298 sebesar Rp 500.000.000, (Lima ratusjuta rupiah)kepada lsiri Penggugat Erlina Kusumawaty untuk operasional (12);Bahwa tanggal 9 september 2014 Tergugat mentransfer uang melaluirekening Tergugat (Andreanyta Meliala) pada Bank Mandiri dengannomor 137 0007608298 sebesar Rp 217.650.000, (Dua ratus
JOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,SH.MH
Terdakwa:
1.PONO Bin NGADIMAN
2.RUDI JUWAIR Bin DASIRAN
3.HERLAMBANG BAGUS NUGRAHA Bin SARWORO
28 — 4
Plat KT. 2491 Mi beserta STNK;
- 2 (dua) Unit Cpu;
- 5 (lima) Unit Keyboard;
- 12 (dua belas) Unit CCTV;
- 1 (satu) Unit Monitor;
- 1 (satu) Buah Tempat Sampah;
- 3 (tiga) Buah Rak Roti;
- 2 (dua) Unit Gondola dan
- 2 (dua) Buah Meja Area Depan;
seluruhnya dikembalikan kepada Tim Verifikasi Penyelamatan 212 Mart Samarinda melalui saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Tang selaku wakil ketua Tim Verifikasi
409 — 2407
39.700.000,00perawatan sumpit 03 dan 04 Penggantian penutup atap void gedung 99.910.000,00(section A) Penggantian penutup atap void gedung 99.910.000,00(section B) Penggantian penutup atap void gedung 99.837.000,00(section C) CV ALTI KASIH Perawatan liftpenggantian PCB dan = /49.907.500,00 main board49.850.000,00Perawatan lift penggantian invertermotorPerawatan lift pemasangan thermal 49.500.000,00reducerCV LUMBAN Perawatan genset penggantian cos phi 49.750.000,00PINASA display39.990.000,00Perawatan gondola
Zn perawatan instalasi listrik penggantian 39.853.500,00armatur lengkap Perawatan lift penggantian sheave 49.850.000,00 Perawatan lift penggantian interior 49.670.000,00service lift Perawatan gondola power suply box, = 39.950.000,00bracket holder feet dan control panel Perawatan lift penggantian wire rope = 49.750.000,00 CV SWADAYA Pekerjaan lift penggantian kabel 49.625.000,00PUTRA intercom 29.700.000,00Perawatan sound system car calldiruang receptionist 39.825.000,00Perawatan instalasi listrik
39.700.000,00pada kantor perawatansumpit 03 dan 04Penggantian penutup atap 99.910.000,00void gedung (section A)Penggantian penutup atap 99.910.000,00void gedung (section B)Penggantian penutup atap 99.837.000,00void gedung (section C)CV ALTI KASIH Perawatan liftpenggantian 49.907.500,00PCB dan main board49.850.000,00Perawatan lift penggantianinverter motorPerawatan lift pemasangan 49.500.000,00thermal reducerCV LUMBAN Perawatan genset 49.750.000,00PINASA penggantian cos phi display39.990.000,00Perawatan gondola
Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 60 penggantian armatur lengkap Perawatan lift penggantian 49.850.000,00sheave Perawatan lift penggantian 49.670.000,00interior service lift Perawatan gondola power 39.950.000,00suply box, bracket holderfeet dan control panel Perawatan lift penggantian 49.750.000,00 wire ropeCV SWADAYA Pekerjaan lift penggantian 49.625.000,00PUTRA kabel intercom29.700.000,00Perawatan sound system carcall diruang receptionist39.825.000,00Perawatan instalasi listrikperawatan panel
346 — 240
listrik 39.700.000,00pada kantor perawatansumpit 03 dan 04Penggantian penutup atap 99.910.000,00void gedung (section A)Penggantian penutup atap 99.910.000,00void gedung (section B)Penggantian penutup atap 99.837.000,00void gedung (section C)CV ALTI KASIH Perawatan liftpenggantian 49.907.500,00PCB dan main board 49.850.000,00Perawatan lift penggantianinverter motorPerawatan lift pemasangan 49.500.000,00thermal reducerCV LUMBAN Perawatan genset 49.750.000,00PINASA penggantian cos phi display Perawatan gondola
sumpit 05dan 0639.700.000,00 Perawatan BAS Systemdiruang maintenance19.300.000,00 Perawatan genset berupapenggantian oil pump49.950.000,00 Perbaikan tempat parkir VIP99,220.000,00 CV SEMBILANBERSAUDARAPerawatan lift penggantianpanel modul control49.875.000,00 perawatan lift penggatianinterior service lift79.905.000,00 perawatan instalasi listrikpenggantian armaturlengkap39.853.500,00 Perawatan lift penggantiansheave49.850.000,00 Perawatan lift penggantianinterior service lift49.670.000,00 Perawatan gondola
perawatansumpit 03 dan 0439.700.000,00 Penggantian penutup atapvoid gedung (section A)99.910.000,00 Penggantian penutup atapvoid gedung (section B)99.910.000,00 Penggantian penutup atapvoid gedung (section C)99.837.000,00 CV ALTI KASIH = Perawatan liftpenggantian 49.907.500,00PCB dan main board49.850.000,00Perawatan lift penggantianinverter motorPerawatan lift pemasangan 49.500.000,00thermal reducerCV LUMBAN Perawatan genset 49.750.000,00PINASA penggantian cos phi display39.990.000,00Perawatan gondola
HR Rasuna Said Kav B5 oleh CV SEMBILAN BERSAUDARAdengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 020784C/019/110 tgl.20/12/2012 sejumlah Rp.44.251.454,00, Surat Perintah Membayar (SPM) No.09259/ESDM/SJU/011/2012 tg. 13/12/2012 sejumlah Rp.44.251.454,00 dandokumen pendukungnya. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan perawatan peralatan danmesin berupa perawatan gondola, power suplly box, bracket holder feet dancontrol panel pada gedung Setjen JI.
paket2 Plaza Centrisyang terdiri dari :8 5 (lima) lembar fotokopi Laporan PekerjaanGondola Paket2 Plaza Centris. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Kepala BiroUmum No. 1143/82/S)UIV/2012 tanggal 9 November 2012. 1 (satu) lembar fotokopi Prakiraan HargaPekerjaan Perawatan Gondola. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Testing&Commissioning Pekerjaan Gondola, tanggal 6 November 2012. 1 (satu) bundel laporan pekerjaan perbaikan tempat parkir VIP Jl.
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
161 — 96
Porkab Bola Basket 1.090.0005 Pengembangan Sarana dan PrasaranaSekolah5.1 Pengadaan, Pemeliharaan, danPerawatan Alat Kantor/ InventarisKantor5.1.1 Pengadaan CCTV Sekolah 30.000.0005.1.2 Pembelian Kamera Keperluan Jurusan 6.600.0005.1.3 Pembelian Kipas Angin 565.0005.1.4 Pembelian Etalase Jurusan 800.000Pemasaran5.1.5 Pengadaan Infokus Kelas 19.600.0005.1.6 Pengadaan Infokus Kantor 7.500.0005.1.7 Pengadaan Timbangan Jurusan 5.500.000Pemasaran5.1.8 Pembelian Speaker, Megaphone 2.200.0005.1.9 Pembelian Gondola
Adm 8 9 0Perkantoran30 Pembelian Gondola Dan Rak 84/5.1,9/0 22/09/201 3.960.00Susun 8 9 031 Belanja Bahan Paraktik 85/5.4.5/0 23/09/201 500.000jurusan Tata Boga 4 932 Pembelian Printer Epson L 86/5.1.10/ 23/09/201 4.950.00220 08 9 033 Pembelian 1 unit Printer 87/5.1.11/ 26/09/201 4.325.00Epson L565 08 9 034 Pembelian 2 Unit Show Case 88/5.1.12/ 26/09/201 6.160.0008 9 0 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 55 dari 602 Halaman. 35 Belanja Alat Praktek Jurusan 89/5.5.1/0 27/09/201 1.870.00Adm
Bola Basket 1.090.0005 Pengembangan Sarana dan PrasaranaSekolah5.1 Pengadaan, Pemeliharaan, dan PerawatanAlat Kantor/ Inventaris Kantor5.1.1 Pengadaan CCTV Sekolah 30.000.0005.1.2 Pembelian Kamera Keperluan Jurusan 6.600.0005.1.3 Pembelian Kipas Angin 565.0005.1.4 Pembelian Etalase Jurusan Pemasaran 800.0005.1.5 Pengadaan Infokus Kelas 19.600.0005.1.6 Pengadaan Infokus Kantor 7.500.0005.1.7 Pengadaan Timbangan Jurusan Pemasaran 5.500.0005.1.8 Pembelian Speaker, Megaphone 2.200.0005.1.9 Pembelian Gondola
7.1.6/02 21/09/201 1.430.00Register 9 025 Belanja Alat Praktek 79./5.5.3/03 21/09/201 442.000Siswa Jurusan 9Pemasaran26 Kegiatan SMK English 80/3.4.8/07 21/09/201 1.595.00Challenge Di SMKN 1 9 0Karawang27 Kegiatan Lomba Cerdas 81/3.4.9/07 21/09/201 1.050.00Cermat Lingkungan 9 0Hidup Di UniversitasSingaperbangsaKarawang28 CD Tutorial Akademik 82/3.1.4/01 21/09/201 700.000; 9CD Prog Cash Register29 Pembelian Speaker, 83/5.1.8/08 22/09/201 2.200.00Megaphone Sarana UP. 9 0Adm Perkantoran30 Pembelian Gondola
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
244 — 121
Porkab Bola Basket 1.090.0005 Pengembangan Sarana dan PrasaranaSekolah5.1 Pengadaan, Pemeliharaan, danPerawatan Alat Kantor/ InventarisKantor5.1.1 Pengadaan CCTV Sekolah 30.000.0005.1.2 Pembelian Kamera Keperluan Jurusan 6.600.0005.1.3 Pembelian Kipas Angin 565.0005.1.4 Pembelian Etalase Jurusan 800.000Pemasaran5.1.5 Pengadaan Infokus Kelas 19.600.0005.1.6 Pengadaan Infokus Kantor 7.500.0005.1.7 Pengadaan Timbangan Jurusan 5.500.000Pemasaran5.1.8 Pembelian Speaker, Megaphone 2.200.0005.1.9 Pembelian Gondola
Adm 8 9 0Perkantoran30 Pembelian Gondola Dan Rak 84/5.1,9/0 22/09/201 3.960.00Susun 8 9 031 Belanja Bahan Paraktik 85/5.4.5/0 23/09/201 500.000jurusan Tata Boga 4 932 Pembelian Printer Epson L 86/5.1.10/ 23/09/201 4.950.00220 08 9 033 Pembelian 1 unit Printer 87/5.1.11/ 26/09/201 4.325.00Epson L565 08 9 034 Pembelian 2 Unit Show Case 88/5.1.12/ 26/09/201 6.160.0008 9 0 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 55 dari 602 Halaman. 35 Belanja Alat Praktek Jurusan 89/5.5.1/0 27/09/201 1.870.00Adm
Bola Basket 1.090.0005 Pengembangan Sarana dan PrasaranaSekolah5.1 Pengadaan, Pemeliharaan, dan PerawatanAlat Kantor/ Inventaris Kantor5.1.1 Pengadaan CCTV Sekolah 30.000.0005.1.2 Pembelian Kamera Keperluan Jurusan 6.600.0005.1.3 Pembelian Kipas Angin 565.0005.1.4 Pembelian Etalase Jurusan Pemasaran 800.0005.1.5 Pengadaan Infokus Kelas 19.600.0005.1.6 Pengadaan Infokus Kantor 7.500.0005.1.7 Pengadaan Timbangan Jurusan Pemasaran 5.500.0005.1.8 Pembelian Speaker, Megaphone 2.200.0005.1.9 Pembelian Gondola
7.1.6/02 21/09/201 1.430.00Register 9 025 Belanja Alat Praktek 79./5.5.3/03 21/09/201 442.000Siswa Jurusan 9Pemasaran26 Kegiatan SMK English 80/3.4.8/07 21/09/201 1.595.00Challenge Di SMKN 1 9 0Karawang27 Kegiatan Lomba Cerdas 81/3.4.9/07 21/09/201 1.050.00Cermat Lingkungan 9 0Hidup Di UniversitasSingaperbangsaKarawang28 CD Tutorial Akademik 82/3.1.4/01 21/09/201 700.000; 9CD Prog Cash Register29 Pembelian Speaker, 83/5.1.8/08 22/09/201 2.200.00Megaphone Sarana UP. 9 0Adm Perkantoran30 Pembelian Gondola
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
240 — 124
Kelompok ini mencakupkegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunangedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor),gondola dan pintu OtomMatis ; 2222 n en enn nnn nc en nnnneBahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada MasterfileWajib Pajak di SIDJP diketahui lokasi atau alamat kegiatan usaha wajib pajaktersebut adalah JI.
92 — 41
Penggugat ketahui bahwa definisi barang kelontonganadalah barang kebutuhan seharihari yang jenisnya sangatlahberaneka ragam sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas dankabur;h. bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 7 huruf ejuga tidak menyebutkan perabot dagangan toko Carissa yangterdiri dari rak baju, gondola, meja kasir, komputer kasir, danprinter kasir tersebut merek apa, berapa jumlahnya, dibeli tahunberapa, sehingga obyek gugatan tidak jelas;I4lm.20 dari 212 hlm.Putusan No.
43 — 4
Penggugat ketahui bahwa definisi barang kelontonganadalah barang kebutuhan seharihari yang jenisnya sangatlahberaneka ragam sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas dankabur;h. bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 7 huruf ejuga tidak menyebutkan perabot dagangan toko Carissa yangterdiri dari rak baju, gondola, meja kasir, komputer kasir, danprinter kasir tersebut merek apa, berapa jumlahnya, dibeli tahunberapa, sehingga obyek gugatan tidak jelas;F bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka
279 — 103
(Bukti T66)Berdasarkan Surat Perintah Kerja ini , PT SadiniAriandamemberikan tugas/ pekerjaan kepada PT AnugerahPerkasa Gondola , untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan &pemasangan Gondola Proyek TTower ;Surat Perintah Kerja Pembangunan TTower Office Building Nomor :09SPK/SA/VI2017 , tanggal 12 Juni 2017.