Ditemukan 161 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 11 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AEP SAEPULOH, SH.
Terbanding/Terdakwa : TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG
19565
  • Asli faktur pajak yang diterbitkan PT HYPER TEXINDO, NPWP 31.264.267.1-445.000 kepada ACHMAD THAUFIK nomor 010.001-16.03910066 tanggal 04 Januari 2016, 010.001-16.03910090 tanggal 01 Maret 2016 dan 010.001-16.03910091 tanggal 03 Maret 2016, beserta lampiran Surat Jalan dan Faktur sebanyak 3 (tiga) set.
  • Fotocopy bukti pembayaran pembetulan SPT Masa PPN masa Januari, Februari dan Maret tahun 2016 pada tanggal 19 Maret 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar.
  • Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-16.05484515, tanggal 02 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp 50.476.668,00, sebanyak 1 (satu) set;
  • Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada CV TRIJAYA GARMENTAMA, Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031-16.19740613, tanggal 07 Mei 2016, dengan PPN sebesar Rp53.717.664,00, sebanyak 1 (satu) set;
  • Fotocopy Faktur Pajak dari PT SURYA SARANA TEKSTIL kepada
    A PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 506.706.13 A 41.000 16.05484454 16/01/2016 590 50.670.659PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 499.681.14 A 4A1.000 16.05484455 20/01/2016 000 A9.968.100PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 525.472.15 A 4A1.000 16.05484456 22/01/2016 805 52.547.280PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 495.491.16 A 41.000 16.05484457 23/01/2016 945 49.549.194PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 260.867.17 A 4A1.000 16.05484458 25/01/2016 295 26.086.729PTINSANASRI
    PT INSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 513.975.21 A 4A1.000 16.05484462 04/02/2016 000 51.397.500PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 AT7 529.22 A 4A1.000 16.05484463 05/02/2016 500 A7.752.950PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 507.433.23 A 4A1.000 16.05484464 06/02/2016 500 50.743.350PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 504.443.24 A 4A1.000 16.05484465 09/02/2016 100 50.444.310PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 522.385.25 A 4A1.000 16.05484466 10/02/2016 500 52.238.550PTINSANASRI
    ASRI SEMEST 478.622.A 441.000 16.05484470 865 47.862.286PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 505.358.30 A 441.000 16.05484471 16/02/2016 910 50.535.891PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 521.693.31 A 441,000 16.05484472 17/02/2016 970 52.169.397PTINSANASRI 21.099.6O SEMEST 68.2 010.001 518.265.32 A 441.000 16.05484473 01/03/2016 540 51.826.554PTINSANASRI 21.099.6O SEMEST 68.2 010.001 520.328.33 A 441.000 16.05484474 02/03/2016 910 52.032.891PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 468.744.34
    A PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 529.566.38 A 4A1.000 16.05484479 10/03/2016 750 52.956.675PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 525.326.39 A 4A1.000 16.05484480 11/03/2016 430 52.532.643PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 499.411.AO A 4A1.000 16.05484481 12/03/2016 260 49.941.126PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 494.375.Al A 4A1.000 16.05484482 14/03/2016 880 49.437 588PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 525.307.42 A 4A1.000 16.05484483 15/03/2016 500 52.530.750PTINSANASRI
    ASRI SEMEST 537.214.A 441.000 16.05484495 342 53.721.434PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 501.485.55 A 441.000 16.05484496 08/04/2016 796 50.148.579PTINSANASRI 21.099.60 SEMEST 68.2 010.001 522.915.56 A 441.000 16.05484497 09/04/2016 358 52.291.535PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 502.100.57 A 441.000 16.05484498 11/04/2016 501 50.210.050PTINSANASRI 21.099.6SEMEST 68.2 010.001 515.179.58 A 441.000 16.05484499 14/04/2016 532 51.517.953PTINSANASRI 21.099.60 SEMEST 68.2 010.001 527.171.59
Register : 26-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
HASAN AFIF MUHAMMAD., SH., MH
Terdakwa:
ARIS SUDIRMAN
217121
  • PPNNomor Tgl NPWP Nama1. 010.001 0905 66.209.153.7 PT. Karya 45.603.10014.23892199 2014 016.000 Inti Persada2. 010.001 1505 66.209.153.7 PT. Karya 36.523.45014.23892201 2014 016.000 Inti Persada3. 010.001 2002 66.209.153.7 PT. Karya 40.186.70014.23892203 2014 016.000 Inti Persada4. 010.001 0807 66.209.153.7 PT. Karya 37.434.80014.07408909 2014 016.000 Inti Persada5, 010.001 1107 66.209.153.7 PT.
    Karya 37.017.60014.07408911 2014 016.000 Inti Persada6. 010.001 0201 03.259.319.6 PT.Panca 22.225.00014.06579941 2014 016.000 InporaBersama7. 010.001 0301 03.259.319.6 PT.Panca 23.544.15014.06579942 2014 016.000 InporaBersama8. 010.001 0601 03.259.319.6 PT.Panca 21.100.00014.06579943 2014 016.000 InporaBersama9. 010.001 1601 03.259.319.6 PT.Panca 20.700.15014.06579948 2014 016.000 InporaBersama10. 010.001 1701 03.259.319.6 PT.Panca 20.850.60014.06579949 2014 016.000 InporaBersama11. 010.001 2001
    PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4 010.001 02/01/20 22.225.000407.000 14.06579941 142. PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4 010.001 03/01/20 23.544.150407.000 14.06579942 143. PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4 010.001 06/01/20 21.100.000407.000 14.06579943 144. PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4 010.001 16/01/20 20.700.150407.000 14.06579948 145, PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4 010.001 17/01/20 20.850.600407.000 14.06579949 146. PT.PAS ADITAMA 02.602.790.4 010.001 20/01/20 23.000.100407.000 14.06579951 147.
    PPNomor Tgl NPWP Nama1. 010.001 0302 03.259.319.6 PT.Panca 40.375.14.06579972 2014 016.000 InporaBersama2. 010.001 0602 03.259.319.6 PT.Panca 39.475.14.06579974 2014 016.000 Inpaie.Bersamaa 010.001 0702 03.259.319.6 PT.Panca 37.775.14.06579975 2014 016.000 InporaBersama4. 010.001 1002 03.259.319.6 PT.Panca 42.334.14.06579979 2014 016.000 InparaBersama5. 010.001 1102 03.259.319.6 PT.Panca 24.050.14.06579980 2014 016.000 InporaBersama6. 010.001 1502 03.259.319.6 PT.Panca 35.084.
Register : 31-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 143/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SIMA SIMSON, SH.
Terbanding/Terdakwa : PRASTANTRI ANANDITA B. SE.
11657
  • NATAN DUNIA POLY JAYA CHOIdengan nomor faktur 010.001 ABADI14.87592617 tanggal 08/07/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 12.645.14873 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA PT SAMUDRA DONG MOOKDUNIA POLY JAYA ABADI ke KIKI YOGIAMAN DUNIA POLY JAYA CHOIdengan nomor faktur 010.001 ABADI14.87592618 tanggal 10/07/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 19.773.75474 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA PT SAMUDRA DONG MOOKDUNIA POLY JAYA ABADI ke KIKI YOGIAMAN DUNIA POLY JAYA CHOIdengan nomor faktur 010.001
    Nomor 143/PID.SUS/2019/PT.BDG dengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.03459039 tanggal 20/02/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 21.846.9909 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.03459042 tanggal 05/03/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 18.566.26810 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.03459044
    CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.03459049 tanggal 25/03/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 16.804.67516 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.03459052 tanggal 29/03/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 12.898.71817 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.03459053
    SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.87592581 tanggal 30/04/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 27.358.84825 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.87592582 tanggal 30/04/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 28.203.52526 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.87592583 tanggal
    JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.87592590 tanggal 16/05/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 15.393.92432 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.87592591 tanggal 19/05/2014 dengannilai PPN sebesar Rp. 17.615.22033 Faktur Pajak yang diterbitkan PT SAMUDRA CV SUBUR JAYA JERRYDUNIA POLY JAYA ABADI ke CV SUBUR JAYA OCTAVIANUSdengan nomor faktur 010.001 HENOCH14.87592592 tanggal 21
Register : 06-08-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum: FARIZ RACHMAN, SH Terdakwa: 1.LEE YANG HUN 2.LEE AEE KYEONG
204185
  • ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.589.949,- tanggal 12 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477784 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.123.369,- tanggal 23 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477785 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 369.205,- tanggal 22 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477786 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.335.148,- tanggal 20 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477787 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.787.719,- tanggal 19 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477791 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966,- tanggal 19 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477792 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119,- tanggal 19 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477788 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700,- tanggal 20mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477789 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.139.699,- tanggal 17 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477790 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.702.100,- tanggal 16 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477782 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.336.509,- tanggal 18 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477829 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.495.187,- tanggal 24 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477845 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.674.000,- tanggal 29 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477844 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.484.100,- tanggal 27 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477843 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.075.196,- tanggal 29 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477831 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.063.347, tanggal07 april 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.23430119 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 4.384.800, tanggal11 april 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.23430120 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.694.049, tanggal11 april 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.23430121 atasnama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.889.400, tanggal12 april 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.23430128 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.749.528, tanggal18 april 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.23430269 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 681.100, tanggal 18april 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.23430129 atasnama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966, tanggal19 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76477792 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119, tanggal19 mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76477788 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700, tanggal20mei 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76477789 atasnama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.797.401, tanggal17 juni 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76478033 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 888.064, tanggal 17juni 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76478037 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.086.950, tanggal16 juni 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76478038 atasnama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.145.000, tanggal18 juli 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76478103 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 640.000, tanggal 18juli 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76478104 atasnama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 661.700, tanggal 18juli 2017;1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001 17.76478105 atasnama PT.
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 122/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 26 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD HATTA. Diwakili Oleh : MASNEN GUSTIAN, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YONART NANDA DEDY
16074
  • PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/24/2 585.043.3 58.504.32 SETIA 036.000 14.20385115 014 00 30PT. PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/23/2 = 305.101.0 30.510.13 SETIA 036.000 14.20385114 014 00 004 PT. PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/22/2SETIA 036.000 14.20385113 014 274.100.9 27.410.0Halaman 4 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PT DKI 00 90PT. PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/21/2 41.367.50 4.136.755 SETIA 036.000 14.20385112 014 +O 0PT.
    PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/18/2. 418.796.4 41.879.66 SETIA 036.000 14.20385111 014 00 40PT. PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/17/2, 130.920.0 13.092.07 SETIA 036.000 14.20385110 014 00 00PT. PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/15/2, 420.677.2 = 42.067.78 SETIA 036.000 14.20385109 014 00 20PT. PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/14/2, 224.547.4 22.454.79 SETIA 036.000 14.20385108 014 00 40PT. PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/11/2) 373.216.2 = 37.321.610 SETIA 036.000 14.20385107 014 00 20PT.
    PANCA JAYA 02.415.142.5 010.001 7/10/2 = 304.134.8 30.413.411 SETIA 036.000 14.20385106 014 00 803.517.90 351.7904.700 :470Faktur TBTS yang diterbitkan kepada PT. ADMITRA adalah sebagaiberikut : PT. 02.656.766.9 010.901 488.600. 48.860.001 ADMITRA 039.000 13.38383529 6/28/2013 000 0PT. 02.656.766.9 010000 429.000. 42.900.002 ADMITRA 039.000 12.00000012 10/8/2012 000 0PT. 02.656.766.9 010000 379.500. 37.950.003.
Register : 27-02-2020 — Putus : 03-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 80/PID.SUS/2020/PT BDG
Tanggal 3 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DRS. HENDRIJANTO TANUSAPUTRA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SERMITA PURBA, SH.,MH.
14748
  • nilai PPN sebesar Rp. 3.505.500


    22
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
    16.08542225 tanggal 03/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.475.500


    23
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542222 tanggal 02/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.508.500


    24
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
    16.08542219

    010.001- 16.08542211 tanggal 26/01/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.555.000


    28
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
    16.08542271 tanggal 25/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.564.000


    29
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542270 tanggal 24/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.550.500


    30
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh

    PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
    16.08542268 tanggal 23/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.573.000


    31
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542266 tanggal 22/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.531.000


    32
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
    16.08542263 tanggal 20/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.552.000


    33
    Faktur

    Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542261 tanggal 19/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.547.500


    34
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
    16.08542258 tanggal 18/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.526.500


    35
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542255 tanggal 17/02/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.555.000


    36

    010.001-
    16.08542289 tanggal 07/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.519.500


    51
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001- 16.08542286 tanggal 05/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.539.000


    52
    Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT HEGAR MULYA nomor 010.001-
    16.08542284 tanggal 04/03/2016 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.572.000


    53
    Faktur Pajak yang diterbitkan

    SINAR MAKIN 010.001 9/01/201 24,984,001 MULYA 16.22640718 6 OPT. SINAR MAKIN 010.001 9/01/201 24,996,002 MULYA 16.22640725 6 0PT. SINAR MAKIN 010.001 11/01/20 24,988,003 MULYA 16.22640737 16 0PT. SINAR MAKIN 010.001 12/01/20 24,980,004 MULYA 16.22640754 16 0PT. SINAR MAKIN 010.001 14/01/20 24,980,005 MULYA 16.22640769 16 0PT. SINAR MAKIN 010.001 19/01/20 24,978,006 MULYA 16.22640802 16 0PT. SINAR MAKIN 010.001 21/01/20 24,976,007 MULYA 16.22640813 16 0PT.
    HEGAR MULYA 16.08542240 16 3,516,00010 010.001 12/02/200 PT. HEGAR MULYA 16.08542243 16 3,544,50010 010.001 13/02/201 PT. HEGAR MULYA 16.08542246 16 3,556,50010 010.001 15/02/202 PT. HEGAR MULYA 16.08542249 16 3,570,00010 PT. HEGAR MULYA 010.001 16/02/20 3,579,000Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor: 80 /PID.SUS ./2020/PT.BDG. 3 16.08542252 1610 010.001 17/02/204 PT. HEGAR MULYA 16.08542255 16 3,555,00010 010.001 18/02/205 PT. HEGAR MULYA 16.08542258 16 3,526,50010 010.001 19/02/206 PT.
    HEGAR MULYA 16.08542261 16 3,547,50010 010.001 20/02/207 PT. HEGAR MULYA 16.08542263 16 3,552,00010 010.001 22/02/208 PT. HEGAR MULYA 16.08542266 16 3,531,00010 010.001 23/02/209 PT. HEGAR MULYA 16.08542268 16 3,573,00011 010.001 24/02/200 PT. HEGAR MULYA 16.08542270 16 3,550,50011 010.001 25/02/201 PT. HEGAR MULYA 16.08542271 16 3,564,00011 010.001 1/03/2012 PT. HEGAR MULYA 16.08542275 6 4,530,00011 010.001 2/03/2013 PT. HEGAR MULYA 16.08542278 6 4,446,00011 010.001 3/03/2014 PT.
    HEGAR MULYA 16.08542281 6 4,501,50011 010.001 4/03/2015 PT. HEGAR MULYA 16.08542284 6 4,572,00011 010.001 5/03/2016 PT. HEGAR MULYA 16.08542286 6 4,539,00011 010.001 7/03/2017 PT. HEGAR MULYA 16.08542289 6 4,519,50011 010.001 8/03/2018 PT. HEGAR MULYA 16.08542292 6 4,599,00011 010.001 10/03/209 PT. HEGAR MULYA 16.08542295 16 4,584,00012 010.001 11/03/200 PT. HEGAR MULYA 16.08542298 16 4,425,00012 010.001 12/03/201 PT. HEGAR MULYA 16.08542300 16 4,587,00012 010.001 14/03/202 PT.
    HEGAR MULYA 16.08542303 16 4,579,50012 010.001 15/03/203 PT. HEGAR MULYA 16.08542306 16 4,539,00012 010.001 16/03/204 PT. HEGAR MULYA 16.08542309 16 4,510,50012 PT. HEGAR MULYA 010.001 17/03/20 4,555,500Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor: 80 /PID.SUS ./2020/PT.BDG. 5 16.08542312 1612 010.001 19/03/206 PT. HEGAR MULYA 16.08542315 16 4,522,50012 010.001 21/03/207 PT. HEGAR MULYA 16.08542318 16 4,530,00012 010.001 22/03/208 PT. HEGAR MULYA 16.08542320 16 4,489,50012 010.001 22/03/209 PT.
Putus : 05-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT SMG
Tanggal 5 April 2018 — ARI KUSRINI
15869
  • 05/06/2012 43,458,00033 CV.PUTRA TIMUR SELATAN 01.850.496.9005.000 010.00012.000000 14 14/06/2012 30,032,00034 CV.PUTRA TIMUR SELATAN 01.850.496.9005 .000 010.00012.00000039 04/07/2012 72,554,00035 CV.PUTRA TIMUR SELATAN 01.850.496.9005 .000 010.00012.00000040 10/07/2012 11,677,50036 CV.PUTRA TIMUR SELATAN 01.850.496.9005.000 010.00012.00000042 18/07/2012 8,779,50037 CV.PUTRA TIMUR SELATAN 01.850.496.9005 .000 010.00012.00000043 23/07/2012 23,231,00038 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005 .000 010.001
    14.103 10957 06/05/2014 28,000,00039 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005 .000 010.001 14. 103 10958 06/05/2014 43,602,50040 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005 .000 010.001 14.103 10960 16/05/2014 8,250,00041 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005.000 010.001 14.103 10962 20/05/2014 48,000,00042 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005 .000 010.00114.103 10965 23/05/2014 21,000,00043 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005.000 010.001 14.103 10980 02/07/2014 7,000,00044 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005.000
    010.00114.103 10981 02/07/2014 32,820,00045 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005.000 010.001 14. 103 10983 14/07/2014 18,457,50046 PT.PARAMITA DUTA RAYA 01.850.500.8005 .000 010.001 14.103 10984 18/07/2014 20,250,00047 PT.ADIMUKTISARANA 01.952.004.8004.000 010.901 13.103 10936 05/06/2013 32,189,00048 PT.ADIMUKTISARANA 01.952.004.8004.000 010.901 13.103 10938 10/06/2013 35,152,00049 CV.ERNUSA ABADI 02.109.817.3005.000 010.00014.103 10970 02/06/2014 53,760,00050 CV.ERNUSA ABADI 02.109.817.3005.000
    010.00014.103 10972 13/06/2014 14,592,00051 CV.ERNUSA ABADI 02.109.817.3005.000 010.001 14.76031483 08/08/2014 19,072,00052 CV.ERNUSA ABADI 02.109.817.3005 .000 010.001 14.76031482 25/08/2014 14,000,00053 PT.CATUR KARYA MANDIRI 02.109.861.1005.000 010.00014. 103 10952 22/04/2014 25,088,00054 PT.CATURKARYA MANDIRI 02.109.861.1005.000 010.00014. 103 10954 25/04/2014 27,000,00055 PT.BERDIKARI KARYA MANDIRI 02.3 12.388.8004.000 1000000065 05/08/2010 360,00056 PT.BERDIKARIKARYA MANDIRI 02.3 12.388.8004.000
Register : 21-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Btl
Tanggal 24 September 2019 — Terdakwa : SONNY HENDRAWAN Penuntut Umum : DJATMIKO SOESILO M,SH
399284
  • Nomor BB1 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05100883 1 Lembar B.1 2 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05101086 1 Lembar B.23 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.40695969 1 Lembar B.34 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.40695996 1 Lembar B.45 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170358
    1 Lembar B.56 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170461 1 Lembar B.67 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170559 1 Lembar B.78 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170611 1 Lembar B.89 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170722 1 Lembar B.910 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170755
    1 Lembar B.1011 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170809 1 Lembar B.1112 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942130 1 Lembar B.1213 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942251 1 Lembar B.1314 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942295 1 Lembar B.1415 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001
    Dokumen dari NANCY TRIANI, Direktur PT SARI INT BOGA UTAMA:No Nama Barang Bukti1 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.001 16.051008832 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.051010863 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.406959694 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.001Jml1KetLembarLembarLembarLembarNomor BBB.1B2B3BAHalaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 109
    /PID.SUS/2019/PT YYK10111213141516.40695996Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.001 16.01170358Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.01170461Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.01170559Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.01170611Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.01170722Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari
    Boga Utama Nomor : 010.001 16.01170755Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.001 16.01170809Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.07942130Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.00116.07942251Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.001 16.07942295Faktur Pajak dari Pengusaha Kena PajakPT Sari Boga Utama Nomor : 010.001Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2019
Register : 27-12-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 434/PID/2018/PT DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — Pembanding/Terdakwa : FERRY alias FERRY SUTANTO Bin EDDY SUTANTO
Terbanding/Penuntut Umum : ADHAM ARDHYTIA MANGGALA, SH
231123
  • CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 03/01/2 22.174.PERSADA 043.000 14.02374256 014 900PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 07/01/2 51.250.PERSADA 043.000 14.02374261 014 000PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 28/01/2 52.275.PERSADA 043.000 14.02374301 014 000PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 30/01/2 78.412.PERSADA 043.000 14.02374311 014 500PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 30/01/2 23.772.PERSADA 043.000 14.02374312 014 800PT.
    CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 03/02/2 9.363.6PERSADA 043.000 14.02374274 014 00PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 04/02/2 10.563.PERSADA 043.000 14.02374304 014 600PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 18/02/2 37.454.PERSADA 043.000 14.02374338 014 400PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 19/02/2 75.170.PERSADA 043.000 14.02374341 014 500PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 20/02/2 51.545.PERSADA 043.000 14.02374344 014 855PT.
    CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 01/01/2 32.772.PERSADA 043.000 15.02476043 015 250PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 01/01/2 35.454.PERSADA 043.000 15.02476046 015 600PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 01/01/2 28.513.PERSADA 043.000 15.02476049 015 550PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 03/02/2 28.303.PERSADA 043.000 15.02476059 015 965PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 03/02/2 34.593.PERSADA 043.000 15.02476060 015 735PT.
    CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 03/02/2 38.185.PERSADA 043.000 15.02476061 015 920PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 03/02/2 25.457.PERSADA 043.000 15.02476062 015 280PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 03/02/2 4.100.0PERSADA 043.000 15.02476063 015 00PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 23/02/2 10.562.PERSADA 043.000 15.02476088 015 705PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 05/03/2 31.412.PERSADA 043.000 15.02476109 015 900PT.
    CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 26/03/2 4.100.0PERSADA 043.000 15.75385737 015 00PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 27/03/2 21.818.PERSADA 043.000 15.75385738 015 200PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 30/03/2 12.579.PERSADA 043.000 15.75385739 015 500PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 17/04/2 34.620.PERSADA 043.000 15.75385758 015 000PT. CIPTA NIAGA 31.217.122.6 010.001 17/04/2 11.880.PERSADA 043.000 15.75385759 015 650PT.
Register : 08-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Sbw
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
1.FERA YUANIKA
2.RAHAJENG DINAR HANGGARJANI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SEGAF ALI BAHWERES
156194
  • 31 6 1610000089 0402 Feb 14.01569 Jan Mar BANK 158678 35,966,43 14 14 184 14 14 MANDIRI 8 791Acc.1 010.001 31 6 1610000089 0502 Feb 14.01569 Jan Mar BANK 158678 23,790,43 14 14 785 14 14 MANDIRI 8 328 Halaman 108 dari 165 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Sbw Acc.1 010.001 1 14 1610000089 0603 Mar 14.01569 Mar Mar BANK 158678 39,096,43 14 14 786 14 14 MANDIRI 8 142Acc.1 010.001 1 21 1610000089 0703 Mar 14.01589 Mar Mar BANK 158678 21,385,43 14 14 787 14 14 MANDIRI 8 974Acc.1 010.001 31 9 1610000089
    1 18 1610000089 0602 Feb 15.93993 Feb Feb BANK 15867843 15 15 400 15 15 MANDIRI 8 500,000ACC.1 010.001 1 18 1610000089 0302 Feb 15.93993 Feb Feb BANK 158678 21,108,43 15 15 297 15 15 MANDIRI 8 458Acc.1 010.001 1 18 1610000089 0202 Feb 15.93993 Feb Feb BANK 158678 34,996,43 15 15 396 15 15 MANDIRI 8 614Acc.1 010.001 31 26 1610000089 0402 Feb 15.93993 Jan Feb BANK 158678 2,553,343 15 15 398 15 15 MANDIRI 8 340089 0502 1 010.001 31 26 BANK Acc.43 15 Feb 15.93993 Jan Feb MANDIRI 161000 1,207,0 Halaman
    110 dari 165 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Sbw 15867815 399 15 15 8 44Acc.9 010.001 9 5 1610000089 0702 Feb 15.93993 Feb Mar BANK 158678 1,750,043 15 15 401 15 15 MANDIRI 8 00Acc.27 010.001 2/ 27 1610000089 0802 Feb 15.93993 Feb Mar BANK 158678 14,000,43 15 15 402 15 15 MANDIRI 8 000Acc.8 010.001 8 8 1610000089 1303 Mar 15.93993 Mar Apr BANK 158678 2,900,043 15 15 407 15 15 MANDIRI 8 00ACC.1 010.001 28 27 1610000089 0903 Mar 15.93993 Feb Mar BANK 158678 37,446,43 15 15 403 15 15 MANDIRI 8 873Acc
    31 28 1610000089 4908 Aug 15.21836 Jul Aug BANK 158678 33,660,43 15 15 614 15 15 MANDIRI 8 895Acc.1 010.001 31 28 1610000089 5108 Aug 15.21836 Jul Aug BANK 158678 1,848,943 15 15 616 15 15 MANDIRI 8 66Acc.1 010.001 31 28 1610000089 5208 Aug 15.21836 Jul Aug BANK 15867843 15 15 617 15 15 MANDIRI 8 992,359Acc.1 010.001 31 28 1610000089 5308 Aug 15.21836 Jul Aug BANK 158678 2,641,343 15 15 618 15 15 MANDIRI 8 80Acc.1 010.001 31 28 1610000089 5408 Aug 15.21836 Jul Aug BANK 158678 1,445,043 15 15 619
    30 23 1610000089 8112 Dec 15.21836 Nov Dec BANK 158678 2,597,343 15 15 595 15 15 MANDIRI 8 57Acc.1 010.001 30 23 1610000089 8212 Dec 15.21836 Nov Dec BANK 158678 1,016,843 15 15 623 15 15 MANDIRI 8 93Acc.1 010.001 30 23 1610000089 8412 Dec 15.21836 Nov Dec BANK 158678 3,368,043 15 15 613 15 15 MANDIRI 8 00ACC.1 010.001 30 23 1610000089 8312 Dec 15.21836 Nov Dec BANK 158678 4,147,543 15 15 593 15 15 MANDIRI 8 00Acc.1 010.001 30 23 1610000089 8012 Dec 15.21836 Nov Dec BANK 158678 16,999,43 15 15 646
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 52/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY
Tanggal 28 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : BARKAH DWI HATMOKO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TRISNO NURPALUPI Alias TRISNO NURPALUPI, A.Md
191127
  • Rp6.600.000, 28Apr140 CHRISMALI MINUM 14.62231209 00SARTHA KODYA DT Halaman 55 dari 243 Perkara Nomor 52/PID.SUSTPK/2019/PT SBY MOJOKERTO 10.000,0 KODYA DT 010.001 Rp6.600.000,PD AIR 28Apr14MINUMPTCHRISMALI 27Apr14ll 14.62231368 00MOJOKERTOS ARTHA 10.000,0 KODYA DT 010.001 Rp6.600.000,PD AIR 09May14MINUMPTCHRISMALI 9May14Il 14.62231612 00S ARTHAMOJOKERTO 10.000,0 KODYA DT 010.001 Rp6.600.000,PD AIR 19May14MINUMPTCHRISMALI 20May14ll 14.62231833 00S ARTHAMOJOKERTO 10.000,0 KODYA DT 010.003 Rp8.800.000
    Rp8.800.000,CHRISMALI 3May15 01Jun15,00 II 15.94115044 00S ARTHAMOJOKERTOPD AIReT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp8.800.000,CHRISMALI 10May15 09Jun15,00 Il 15.94115187 00S ARTHAMOJOKERTOPD AIReT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp8.800.000,CHRISMALI 30May15 29Jun15,00 lI 15.94115572 00S ARTHAMOJOKERTO10.000 PT PD AIR 17Jun15 010.001 Rp8.800.000, 21Jul1500 CHRISMALI MINUM 15.94115893 00SARTHA KODYA DT Halaman 60 dari 243 Perkara Nomor52/PID.SUSTPK/2019/PT SBY MOJOKERTOPD AIReT MINUM10.000 KODYA DT 010.001
    Harga +Tanggal Faktur Pajak Tgl Bayarr ke ke PPn 10%invoicedPD AIR 01Feb16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 4Jan16,00 II 16.04734214 0,00S ARTHAMOJOKERTOPD AIR 09Feb16a7 MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 9Jan16,00 II 16.04734354 0,00S ARTHAMOJOKERTOPD AIR 17Feb16PT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 18Jan16,00 II 16.04734518 0,00S ARTHAMOJOKERTOPD AIR 23Feb16er MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 24Jan16,00 II 16.04734673 0,00S ARTHAMOJOKERTOPD
    AIR 01Mar16ar MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 31Jan16,00 Il 16.04734814 0,00S ARTHAMOJOKERTO10.000 PT PD AIR 7Feb16 010.001 Rp11.000.00 04Mar16,00 CHRISMALI MINUM 16.04734943 0,00 Halaman 179 dari 243 Perkara Nomor 52/PID.SUSTPK/2019/PT SBY KODYA DTII S ARTHAMOJOKERTOPD AIR 14Mar16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 13Feb16,00 I 16.04735052 0,00S ARTHAMOJOKERTOPD AIR 22Mar16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 21Feb16,00 I 16.04735215 0,00S ARTHAMOJOKERT0PD
    AIR 29Mar16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 28Feb16,00 I 16.04735358 0,00S ARTHAMOJOKERT0PD AIR 07Apr16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 6Mar16,00 I 16.04735502 0,00S ARTHAMOJOKERTOPD AIR 12Apr16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 14Mar16,00 I 16.04735634 0,00S ARTHAMOJOKERT0PD AIR 21Apr16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI 22Mar16,00 I 16.04735800 0,00S ARTHAMOJOKERTOPD AIR 28Apr16eT MINUM10.000 KODYA DT 010.001 Rp11.000.00CHRISMALI
Upload : 11-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 21/PID.SUS /2020/PT.DPS
Elfin Rudianto Sitorus
10241
  • tanggal 15 Oktober 2014 3 Faktur Pajak nomor 010.003 1 lembar Copy14.41740378 tanggal 21 November 2014 4 Faktur Pajak nomor 010.003 1 lembar Copy14.41740379 tanggal 21 November 2014 Halaman 46 dari 91 Halaman Putusan Nomor : 21/PID.SUS/2020/PT .DPS Faktur Pajak nomor 010.003 1 lembar Copy14.41740381 tanggal 23 Desember 2014 Faktur Pajak nomor 010.003 1 lembar Copy14.41740382 tanggal 30 Desember 2014 Faktur Pajak nomor 010.003 1 lembar Copy14.41740383 tanggal 30 Desember 2014 Faktur Pajak nomor 010.001
    1 lembar Copy15.13796538 tanggal 24 Februari 2015 Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796540 tanggal 2 April 2015 Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796543 tanggal 2 April 2015 Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796544 tanggal 2 April 2015 Kwitansi pembayaran dari PI BINA 1 lembar CopyBANGUN PERKASA ke PT JAYA BALISEJAHTERA dengan = nominal Rp102.135.540, Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796549 tanggal 17 Juni 2015 Kwitansi pembayaran dari PT BINA 1 lembar
    CopyBANGUN PERKASA ke PT JAYA BALISEJAHTERA dengan nominal Rp973.719, Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796550 tanggal 17 Juni 2015 Kwitansi pembayaran dari PT BINA 1 lembar CopyBANGUN PERKASA ke PT JAYA BALISEJAHTERA dengan nominal Rp1.240.785, Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796551 tanggal 17 Juni 2015 Kwitansi pembayaran dari PI BINA 1 lembar CopyBANGUN PERKASA ke PT JAYA BALISEJAHTERA dengan nominal Rp72.614, Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796552 tanggal
    CopyBANGUN PERKASA ke PT JAYA BALISEJAHTERA dengan nominal Rp973.719, Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796550 tanggal 17 Juni 2015 Kwitansi pembayaran dari PT BINA 1 lembar CopyBANGUN PERKASA ke PT JAYA BALISEJAHTERA dengan nominal Rp1.240.785, Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796551 tanggal 17 Juni 2015 Kwitansi pembayaran dari PI BINA 1 lembar CopyBANGUN PERKASA ke PT JAYA BALISEJAHTERA dengan = nominal Rp72.614, Faktur Pajak nomor 010.001 1 lembar Copy15.13796552 tanggal
Register : 31-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 142/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DONG MOOK CHOI Diwakili Oleh : Prandinata Siburian, S.H., dkk.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SIMA SIMSON, SH.
12457
  • ASIA PACIFIC 010.001 30/05/2133 FIBERS, TBK 14,.62383010 014 85.071.061 8.507.106PT. ASIA PACIFIC 010.001 28/05/2134 FIBERS, TBK 14.62383019 014 119.359.132 11,935.913PT. ASIA PACIFIC 010.001 30/05/2135 FIBERS, TBK 14.62383045 014 109.784,284 10.978.428PT. ASIA PACIFIC 010.001 30/05/2136 FIBERS, TBK 14.62383307 014 103.077.414 10.307.741PT. ASIA PACIFIC 010.001 30/05/2137 FIBERS, TBK 14.62383321 014 92.398,.827 9.239.883PT.
    ASIA PACIFIC 010.001 30/05/2138 FIBERS, TBK 14.62383343 014 191.484.216 19.148.422PT. ASIA PACIFIC 010.001 30/05/2139 FIBERS, TBK 14.62383344 014 114.890.530 11.489.053PT. ASIA PACIFIC 010.001 30/05/2140 FIBERS, TBK 14,.62383349 014 76.593.686 7.659.369PT. ASIA PACIFIC 010.001 31/05/2141 FIBERS, TBK 14.62383664 014 10.526.086 1.052.609PT. ASIA PACIFIC 010.001 27/06/2142 FIBERS, TBK 14.62386506 014 215.344.095 21.534.409143 PT.
    ASIA PACIFIC 010.001 27/06/2 60.720. 769 6.072.077 Halaman 27 dari 153, putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PT. BDG FIBERS, TBK 14.62386510 014PT. ASIA PACIFIC 010.001 27/06/2144 FIBERS, TBK 14,.62386511 014 43,819,254 4.381.925PT. ASIA PACIFIC 010.001 27/06/2145 FIBERS, TBK 14,62386512 014 18.561.833 1.856.183PT. ASIA PACIFIC 010.001 27/06/2146 FIBERS, TBK 14.62386563 014 269.452.3110 26.945,231PT. ASIA PACIFIC 010.001 27/06/2147 FIBERS, TBK 14.62386572 014 134,726,155 13.472.616PT.
    ASIA PACIFIC 010.001 28/06/2148 FIBERS, TBK 14.62386622 014 37.600.099 3.760.010PT. ASIA PACIFIC 010.001 28/06/2149 FIBERS, TBK 14.62386623 014 9.343.212 934.321PT. ASIA PACIFIC 010.001 29/06/2150 FIBERS, TBK 14.62386678 014 17.395.152 1.739.515PT. ASIA PACIFIC 010.001 29/06/2151 FIBERS, TBK 14.62386730 014 238.361.659 23.836.166PT. ASIA PACIFIC 010.001 03/07/2152 FIBERS, TBK 14,.62387335 014 18.558.804 1.855.880PT.
    ASIA PACIFIC 010.001 03/07/2153 FIBERS, TBK 14.6238 7336 014 33.950.001 3.395.000PT. ASIA PACIFIC 010.001 03/07/2154 FIBERS, TBK 14.62387347 014 3/7.371.619 3.737.162PT. ASIA PACIFIC 010.001 04/07/2155 FIBERS, TBK 14.62387401 014 58.494. 766 5.849.477PT. ASIA PACIFIC 010.002 05/07/2156 FIBERS, TBK 14.41533760 014 90.991.858 9.099.186PT. ASIA PACIFIC 010.002 05/07/2157 FIBERS, TBK 14.41533787 014 10.419.898 1.041.990PT.
Register : 09-06-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 222/PID/2021/PT BNA
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : SAIFUDDIN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : YAFITS BIN YAZID
374109
  • nomor 010.002-18.25293930 tanggal 07 November 2018 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT PAYOENG NANGGROE PASE NPWP 02.466.703.2-102.000 dengan nilai PPN Rp. 35.252.958,00
    22. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.002-19.55248076 tanggal 10 Januari 2019 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT PAYOENG NANGGROE PASE NPWP 02.466.703.2-102.000 dengan nilai PPN Rp. 31.637.270,00
    23. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.001
    -16.24726888 tanggal 05 Januari 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada CV IDAMAN JAYA NPWP 01.511.957.1-102.000 dengan nilai PPN Rp. 10.727.387,00
    24. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.001-16.24726904 tanggal 01 Maret 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada CV IDAMAN JAYA NPWP 01.511.957.1-102.000 dengan nilai PPN Rp. 5.994.570,00
    25. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.001-16.24726916 tanggal 01 April 2016
    dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada CV IDAMAN JAYA NPWP 01.511.957.1-102.000 dengan nilai PPN Rp. 12.631.416,00
    26. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.001-16.24726917 tanggal 04 April 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada CV IDAMAN JAYA NPWP 01.511.957.1-102.000 dengan nilai PPN Rp. 13.487.783,00
    27. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.001-16.24726921 tanggal 08 April 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3
    -104.000 kepada CV IDAMAN JAYA NPWP 01.511.957.1-102.000 dengan nilai PPN Rp. 6.422.754,00
    28. Faktur Pajak nomor 010.001-16.24726933 tanggal 02 Mei 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada CV IDAMAN JAYA NPWP 01.511.957.1-102.000 dengan nilai PPN Rp. 7.707.305,00
    29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.033-16.25941071 tanggal 21 Juli 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada CV IDAMAN JAYA NPWP 01.511.957.1-102.000
    -16.24726889 tanggal 07 Januari 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT PUTRA MANDIRI NPWP 01.503.326.9-102.000 dengan nilai PPN Rp. 11.802.000,00
    44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.001-16.24726896 tanggal 09 Februari 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 kepada PT PUTRA MANDIRI NPWP 01.503.326.9-102.000 dengan nilai PPN Rp. 8.008.500,00
    45. 1 (satu) lembar Faktur Pajak nomor 010.033-16.25941077 tanggal 08 Agustus
    IDAMAN 01.511.957.1 010.001 05/01/2016 107,273,868) 10,727,386JAYAY Dir. 102.000 16.247268882016 01 PT. PUTRA 01.503.326.9 010.001 07/01/2016 118,020,000) 11,802,000MANDIRI/ 102.000 16.247268892016 02 PT. PUTRA 01.503.326.9 010.001 09/02/2016 80,085,000) 8,008,500MANDIRI/ 102.000 16.247268962016 02 PT. BARISCO 01.264.970.3 010.001 20/02/2016 400,351,666) 40,035,166JAYA UTAMA/ 102.000 16.247269052016 03 CV.
    IDAMAN 01.511.957.1 010.001 01/03/2016 59,945,704) 5,994,570JAYA 102.000 16.247269042016 04 CV. IDAMAN 01.511.957.1 010.001 01/04/2016 126,314,162) 12,631,416JAYA 102.000 16.247269162016 04 CV. IDAMAN 01.511.957.1 010.001 04/04/2016 134,877,834) 13,487,783JAYA 102.000 16.247269172016 04 CV. IDAMAN 01.511.957.1 010.001 08/04/2016 64,227,540) 6,422,754)JAYA 102.000 16.247269212016 05 CV. IDAMAN 01.511.957.1 010.001 02/05/2016 77,073,048 7,707,304JAYA 102.000 16.247269332016 07 CV.
    Dataperusahaan perusahaan yang telah menggunakan Faktur Pajak yangTidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) sejak bulan Januari2016 s.d Juni 2020 (Sesuai dalam aplikasi SIDJP) adalah: Wajib Pajak Pembeli /Faktur Pajak DPP PPNMasa Lawan TransaksiNama NPWP Nomor Tanggal2016 01 CV. 01.511.957.1 010.001 05/01/2016) 107,273,868 10,727,386IDAMAN 102.000 16.24726888JAYAY Dir.2016 01 PT. PUTRA 01.503.326.9 010.001 07/01/2016) 118,020,000 11,802,000MANDIRI/ 102.000 16.247268892016 02 PT.
    PUTRA 01.503.326.9 010.001 09/02/2016 80,085,000 8,008,500MANDIRI/ 102.000 16.247268962016 02 PT. 01.264.970.3 010.001 20/02/2016) 400,351,666 40,035,166BARISCO 102.000 16.24726905JAYAUTAMA/2016 03 CV. 01.511.957.1 010.001 01/03/2016 59,945,704) 5,994,570IDAMAN 102.000 16.24726904JAYA2016 04 CV. 01.511.957.1 010.001 01/04/2016) 126,314,162 12,631,416IDAMAN 102.000 16.24726916JAYA2016 04 CV. 01.511.957.1 010.001 04/04/2016) 134,877,834 13,487,783IDAMAN 102.000 16.24726917JAYA2016 04 CV. 01.511.957.1
    010.001 08/04/2016 64,227,540) 6,422,754IDAMAN 102.000 16.24726921JAYA2016 05 CV. 01.511.957.1 010.001 02/05/2016 77,073,048) 7,707,304IDAMAN 102.000 16.24726933JAYA2016 07 CV. 01.511.957.1 010.033 21/07/2016 55,663,868 5,566,386IDAMAN 102.000 16.25941071JAYA2016 08 CV. 01.511.957.1 010.033 17/08/2016 137,018,752 13,701,875 Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 222/PID/2021/PT BNA IDAMAN 102.000 16.25941075JAYA2016 08; PT.
Register : 11-05-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
IHMAR
3930
  • ;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.27845117 Tanggal 09 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.34734775 Tanggal 09 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642228 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642229 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642230 Tanggal
    16 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815203 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391784 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391785 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391786 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
    >
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.57391787 Tanggal 16 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.52642227 Tanggal 02 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833786 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833787 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833788 Tanggal 12
  • Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815200 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815201 Tanggal 08 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43815202 Tanggal 14 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82277087 Tanggal 17 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322488 Tanggal 06 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322489 Tanggal 10 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322490 Tanggal 13 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.43833785 Tanggal 07 Mei 2014 + Invoce + Surat Jalan sebanyak 4 lembar;
  • Faktur Pajak Nomor 010.001-14.82322491 Tanggal 17 Mei
Register : 06-08-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 26-12-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
FARIZ RACHMAN, SH
Terdakwa:
1.LEE YANG HUN
2.LEE AEE KYEONG
18942
  • ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 14.589.949,- tanggal 12 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477784 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 10.123.369,- tanggal 23 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477785 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 369.205,- tanggal 22 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477786 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.335.148,- tanggal 20 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477787 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.787.719,- tanggal 19 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477791 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966,- tanggal 19 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477792 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119,- tanggal 19 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477788 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700,- tanggal 20mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477789 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.139.699,- tanggal 17 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477790 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.702.100,- tanggal 16 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477782 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.336.509,- tanggal 18 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477829 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.495.187,- tanggal 24 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477845 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.674.000,- tanggal 29 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477844 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.484.100,- tanggal 27 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477843 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.075.196,- tanggal 29 mei 2017;
    1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477831 atas nama PT.
Register : 24-11-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN MARISA Nomor 69/PID.B/2014/PN.MAR
Tanggal 20 Januari 2015 — PIDANA - NISKA A. NOE alias IKA
5524
  • Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar Sket tagihan D221-Z00497/ 2014 penagih Arman Daud;1 (satu) lembar invoice nomor 010.001-14.73505368 sebesar Rp. 17.787.360;b. 1 (satu) lembar Sket Tagihan D221-Z00506 penagih Arman Daud;3 (tiga) lembar invoice nomor 010.001-14.73505459 sebesar Rp. 24.796.490.-;2 (dua) lembar invoice nomor 010.001-14.73505458 sebesar Rp. 25.910.004.-;c. 1 (satu) lembar invoice nomor 010.001-14.73505543 sebesar Rp. 6.683.326.-;d. 1 (satu) lembar Sket tagihan
    D221-Z00514/ 2014 penagih Adhiekatama tayabu (Ramdan Lasiama);2 (dua) lembar invoice nomor 010.001-14.73505549 sebesar Rp.32.208.340;e. 1 (satu) lembar Sket tagihan D221-Z00513/ 2014 penagih Abdul Malik Djailani (Ismail Harun);2 (dua) lembar invoice nomor 010.001-14.73505463 sebesar Rp.30.220.766;f. 1 (satu) lembar setoran penjualan per shipment (kontan) tanggal 28 Agustus 2014 (sejumlah Rp. 26.461.364,- (Marten Ladiku);21 (dua puluh satu) lembar faktur penjualan;2(dua) lembar rekap surat
    2014 Penagih Arman Daud;3 (tiga) lembar invoice Nomor 010.00114.73505459 sebesar Rp 24.796.490,2 (dua) lembar invoice Nomor 010.0011473505458 sebesar Rp 25.910.004,1 (satu) lembar invoice Nomor 010,0011473505543 sebesar Rp 6.683.326.1 (satu) lembar sket Tagihan D221700514/2014 Penagih Adhiekatama Tayabu(Ramdan Lasiama).2 (dua) lembar invoice Nomor 010.00114.73505559 sebesar Rp 32.208 .340,1 (satu) sket Tagihan 12212005) 3/2014 Penagih Abdul Malik Djailani (IsmailHarun) 2 (dua) lembar invoice Nomor 010.001
    menerangkan ia dan keluarganya sudah berusaha mengembalikan uangperusahaan tersebut namun perusahaan menolaknya;Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa :7.00497/2014 Penagih Arman Daud;a. 1 (satu) lembar sket Tagihan D2211 (satu) lembar invoice Nomor 01 0.00114.73505368 sebesar Rp 17.787.360,b. 1 (satu) lembar sket Tagihan D221 700506/2014 Penagih Arman Daud;3 (tiga) lembar invoice Nomor 010.00114.73 505459 sebesar Rp 24.796.490,2 (dua) lembar invoice Nomor 010.001
    Mar. 2 (dua) lembar invoice Nomor 010.00114.73505559 sebesar Rp 32.208.340,1 (satu) sket Tagihan D221200513/2014 Penagih Abdul Malik Djailani (IsmailHarun) 2 (dua) lembar invoice Nomor 010.001 14.73505463 sebesar Rp30.220.766;1 (satu) lembar setoran penjualan per shipment (kontan) tanggal 28 Agustus 2014sejumlah Rp 26.461.364,(Marten Ladiku),21 (dua puluh satu) lembar faktur penjualan;2 (dua) lembar rekap surat;1 (satu) lembar bukti kas masuk penjualan kontan Abdul Malik Djailani sebesarRp 34.192.300
    2014 Penagih Arman Daud;3 (tiga) lembar invoice Nomor 010.00114.73505459 sebesar Rp 24.796.490,2 (dua) lembar invoice Nomor 010.0011473505458 sebesar Rp 25 .910.004,1 (satu) lembar invoice Nomor 010.0011473505543 sebesar Rp 6.683.326,1 (satu) lembar sket Tagihan D221Z00514/2014 Penagih Adhickatama Tayabu(Ramdan Lasiama);2 (dua) lembar invoice Nomor 010.00114.73505559 sebesar Rp 32.208.340,1 (satu) sket Tagihan D221Z00513/2014 Penagih Abdul Malik Djailani (IsmailHarun) 2 (dua) lembar invoice Nomor 010.001
    Penagih Arman Daud;3 (tiga) lembar invoice Nomor 010.00114.73505459 sebesar Rp 24.796.490,2 (dua) lembar invoice Nomor 010.0011473505458 sebesar Rp 25.910.004,c. 1 (satu) lembar invoice Nomor 010.0011473505543 sebesar Rp 6.683.326,d. 1 (satu) lembar sket Tagihan D221Z00514/2014 Penagih Adhiekatama Tayabu(Ramdan Lasiama);2 (dua) lembar invoice Nomor 010.00114.73505559 sebesar Rp 32.208.340,1 (satu) sket Tagihan p221Z00513/2014 Penagih Abdul Malik Djailani (IsmailHarun) 2 (dua) lembar invoice Nomor 010.001
Register : 21-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 132/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 5 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDI SETIA MULYA,SH
Terbanding/Terdakwa : SOFYAN MUNAWAR
247138
  • ARDHANA 66.568.074.0 010.001 11/18/20110 DWITUNGGAL 005.000 14.82277126 4 76,952,000 7,695,200PT. ARDHANA 66.568.074.0 010.001 11/21/20111 DWITUNGGAL 005.000 14.82277130 4 49,765,000 4,976,500PT. ARUS 03.345.244.2 010.00112 BANGUNAN 411.000 14.04765505 2/6/2014 259,387,063 25,938,706PT. ARUS 03.345.244.2 010.00113 BANGUNAN 411.000 14.04765506 2/6/2014 139,472,000 13,947,200PT. ARUS 03.345.244.2 010.00114 BANGUNAN 411.000 14.04765508 2/10/2014 144,928,000 14,492,800PT.
    DONINDO 66.575.297.8 010.001 11/14/20131 MEGAH PRATAMA 005.000 14.82322528 4 386,400,000 38,640,000PT. DONINDO 66.575.297.8 010.001 11/18/20132 MEGAH PRATAMA 005.000 14.82322531 4 44,535,000 4,453,500PT. DONINDO 66.575.297.8 010.001 11/21/20133 MEGAH PRATAMA 005.000 14.82322533 4 64,904,000 6,490,40034 PT. HAMPARAN 03.326.494.6 010.001 2/1/2014 349,908,000 34,990,800KOLODAUL 009.000 14.02493628 Halaman 17 dari 66 hal, putusan Nomor 132/PID.Sus/2018/PT.BDG. MAKSIMA PT.
    KARYA 03.343.174.3 010.001 9/17/2014 68,072,000 6,807,200 Halaman 18 dari 66 hal, putusan Nomor 132/PID.Sus/2018/PT.BDG. LOGAM TEKNO 411.000 14.04766160PT. KEMBANG 03.345.224.4 010.00067 KIRANA 411.000 14.98492338 1/2/2014 366,130,000 36,613,000PT. KEMBANG 03.345.224.4 010.00068 KIRANA 411.000 14.98492340 1/25/2014 37,600,000 3,760,000PT. MARAHAANUGRAH 66.168.090.0 010.00169 BINTANG 017.000 14.15721918 4/14/2014 152,505,600 15,250,560PT.
    NAAFI JAYA 03.345.226.9 010.001 10/18/20185 UTAMA 411.000 14.82431372 4 138,528,305 13,852,831PT. NAAFI JAYA 03.345.226.9 010.001 10/27/20186 UTAMA 411.000 14.82431374 4 76,952,000 7,695,200PT. NAAFI JAYA 03.345.226.9 010.00187 UTAMA 411.000 14.82431367 11/1/2014 386,400,000 38,640,000PT. NAAFI JAYA 03.345.226.9 010.00188 UTAMA 411.000 14.82431376 11/6/2014 75,600,000 7,960,000PT. NAAFI JAYA 03.345.226.9 010.001 11/18/20189 UTAMA 411.000 14.82431379 4 77,616,000 7,761,600PT.
    TATA SURYA 03.345.203.8 010.001 11/13/201118 KENCANA 411.000 14.82447663 4 86,150,000 8,615,000PT. TATA SURYA 03.345.203.8 010.001 11/27/201119 KENCANA 411.000 14.82447664 4 75,608,000 7,960,800PT. TEKNO 03.343.173.5 010.000120 LISTRIK 411.000 14.97650098 1/6/2014 88,880,000 8,888,000PT. TEKNO 03.343.173.5 010.000121 LISTRIK 411.000 14.97650099 1/8/2014 69,384,000 6,938,400PT. TEKNO 03.343.173.5 010.000122 LISTRIK 411.000 14.97650103 1/15/2014 159,424,000 15,942,400PT.
Register : 21-02-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Btl.
Tanggal 24 September 2019 — Terdakwa: RONOWATI TJANDRA JPU : PURWANTA SUDARMAJI,SH.MH
550618
  • Nomor BB1 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05100883 1 Lembar B.1 2 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05101086 1 Lembar B.23 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.40695969 1 Lembar B.34 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.40695996 1 Lembar B.45 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170358
    1 Lembar B.56 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170461 1 Lembar B.67 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170559 1 Lembar B.78 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170611 1 Lembar B.89 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170722 1 Lembar B.910 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170755
    1 Lembar B.1011 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170809 1 Lembar B.1112 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942130 1 Lembar B.1213 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942251 1 Lembar B.1314 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942295 1 Lembar B.1415 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001
Register : 15-12-2020 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 887/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 1 September 2021 — Penuntut Umum:
ARIF BUDIMAN,SH
Terdakwa:
1.LEE YANG HUN
2.SUTRISNO LIONO
39081
  • ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.749.528,- tanggal 18 april 2017;
    52. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430269 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 681.100,- tanggal 18 april 2017;
    53. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430129 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 2.971.100,- tanggal 18 april 2017;
    54. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.23430130 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 369.205,- tanggal 22 mei 2017;
    73. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477786 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 7.335.148,- tanggal 20 mei 2017;
    74. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477787 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 15.787.719,- tanggal 19 mei 2017;
    75. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477791 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 9.449.966,- tanggal 19 mei 2017;
    76. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477792 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.236.119,- tanggal 19 mei 2017;
    77. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477788 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 6.920.700,- tanggal 20mei 2017;
    78. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477789 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.139.699,- tanggal 17 mei 2017;
    79. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477790 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 1.702.100,- tanggal 16 mei 2017;
    80. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477782 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 5.336.509,- tanggal 18 mei 2017;
    81. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477829 atas nama PT.
    ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 8.495.187,- tanggal 24 mei 2017;
    82. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477845 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 3.674.000,- tanggal 29 mei 2017;
    83. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477844 atas nama PT. ESTERINDO TRI CHEM senilai Rp 18.484.100,- tanggal 27 mei 2017;
    84. 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak no: 010.001-17.76477843 atas nama PT.