Ditemukan 39 data
8 — 5
Pegantungan Baru RT. 001RW. 014, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, KotaCilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah Membaca surat teguran untuk tambahan biaya perkara dan WakilPanitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor W.27A6/484.1/Hk.05/IV/2018tanggal 03 April 2018 yang pada intinya agar Penggugat dalam waktu satubulan sejak tanggal surat tersebut, membayar kekurangan panjar biayaperkara sebesar Rp. 400.000,00
8 — 0
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K. 3509205012760006, atas nama :VERONICA RATNAWATI, diberi tanda ( Bukti P.1 ) ;Foto Copy Surat Kelahiran No.484.1/25/02.2006/2012, tanggal 05 Pebruari2009, atas nama : GRACIA JESSICA CHRISTIE, diberi tanda ( Bukti P.2 ) ;Foto Copy Kartu Keluarga No. 3509201105110006, atas nama : NUGROHO,diberi tanda ( Bukti P.3 ) ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu GRACE SHINTYA DEWI dan MARIASAVITRI, serta telah
9 — 3
Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada bulan Maret 2019 Termohon pergimeninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon sampaisekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya tidak kembali dan tidakdiketahuil keberadaanya dengan jelas sebagaimana Surat KeteranganKepala Desa Bade Nomor:484.1/013/l/2021 tanggal 18 Januari 2021;5.
75 — 19
Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari TokoSetia Jaya senilai Rp. 50.332.000, (lima puluhjuta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);. 1 (satu) buah Buku Harian Toko Setia Jaya;. 1 (satu) set foto copy kwitansi dan surat suratyang berkaitan dengan kelengkapan = administrsiuntuk pemasangan tenaga listrik pada Kantor CamatSindang Dataran;484.1 (satu) set foto copy kwitansi dan surat suratyang berkaitan dengan kelengkapan = administrsiuntuk pemasangan
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
127 — 33
bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Luar GedungKolam Renang Sport Centre Rumbai.480.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Line MarkaParkir Kolam Renang Sport Centre Rumbai.481.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Komputer/PCKolam Renang Sport Centre Rumbai.482.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Kanstain HallBasket Sport Centre Rumbai.483.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengecatan Luar GedungHall Basket Sport Centre Rumbai.484.1
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indra Lakoro;482.1 (satu ) unit laptop merek A*Note dengan engsel yang sudah rusak;483.1 (satu ) unit printer merek Canon seri IP 1880 (tanpa catridge hitamdan warna);484.1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas bintektanggal 2629 Mei 2009 Kecamatan Sangkup;485.1 (satu) bundel SPJ Tambah Uang (TU) Kantor Camat BolangitangTimur 2009, terdiri atas:a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Mei 2009;b.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KHO WIE alias WILLYAN KODRATA. Diwakili Oleh : FARIDA WULANDARI, SH
234 — 100
(tiga ratus tujuh puluh enam juta limaratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2019. 483.1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019sebesar Rp.790.440.000, (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratusempat puluh ribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV.Unggul Perkasa Surabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada BankMandiri Surabaya sebesar Rp.495.000.000, (empat ratus sembilan puluhlima juta rupiah). 484.1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV.
Unggul PerkasaSurabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabayasebesar Rp.495.000.000, (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah). 484.1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : HERU SAPUTRA, SH., M.Hum
51 — 29
.;481.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari KepalaSekolah SD Negeri 022 Batu Rijal Hulu. tertanggal 17 Desember2007 sebesar Rp. 5.791.200,;482.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari KepalaSekolah SD Negeri 021 Pandan Air tertanggal 16 Desember 2007sebesar Rp. 6.629.400,;483.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari KepalaSekolah SD Negeri 020 Pura tertanggal 17 Desember 2007sebesar Rp. 6.477.000,;484.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
LILIPALYtertanggal 19 Nopember 2009;483.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat didaerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec.Wertamrian;484.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. LILIPALY;485.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan PekerjaanRehabilitasi Gedung Sekolah di Kec.
103 — 34
selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );482.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000902 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );483.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000903 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );484.1
penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );482.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000903 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );483.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000904 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );484.1
169 — 59
Parit Padang Global;484.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juli 2011 Penyedia Barang Biomed;485.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juli 2011 Penyedia Barang PT. Kimia Farma;486.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juli 2011 Penyedia Barang PT. Enseval;487.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juli 2011 Penyedia Barang PT.
352 — 2011
Juni 2012 oleh Tommy Kusuma dam Joko Winartobeserta dokumen pendukungnnya 482.1 (satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan Tanda Terima SPM KPPNJakarta II, Surat Perintah Membayar Nomor:06316/ESDM/PPBMN/2012, tanggal23112012, jumlah uang Rp.66.000.000, beserta dokumen pendukungnnya 483.1 (satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan Tanda Terima SPM KPPN Jakarta II,Surat Perintah Membayar Nomor:08718/ESDM/PPBMN/2012, tanggal 11122012,jumlah uang Rp.50.000.000, beserta dokumen pendukungnnya 484.1
Juni 2012 oleh Tommy Kusuma dam Joko Winartobeserta dokumen pendukungnnya 482.1 (satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan Tanda Terima SPM KPPNJakarta II, Surat Perintah Membayar Nomor:06316/ESDM/PPBMN/2012, tanggal23112012, jumlah uang Rp.66.000.000, beserta dokumen pendukungnnya 483.1 (satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan Tanda Terima SPM KPPNJakarta II, Surat Perintah Membayar Nomor:08718/ESDM/PPBMN/2012, tanggal11122012, jumlah uang Rp.50.000.000, beserta dokumen pendukungnnya 484.1
311 — 174
SAHNOTO, tanpatandatangan, tanggal 17 November 2011, tentang maksuduntuk menjual 1 bidang tanah. 482.2 (dua) lembar Dokumen STRUKTUR ORGANISASI DEWI SRI. 483.1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Milik No: 4170, PropinsiJawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, KelurahanTegalsari. 484.1 (satu) map Notaris Kojali, SH, M.Kn yang bertuliskan DAKLANDARMAH (TORIDI) C.122 Ps.15a S.l 1.680 m2 02/2012 yangberisi copy gambar denah Wil.
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
559 — 1489
Barang bukti nomor urut 479 s/d 483, terlampir pada berkas perkara; 484.1 (Satu) lembar FC catatan pembayaran pembelian sawah milikH. Wartinah (alm) yang diwariskan kepada H. RASEM yangditandatangani oleh EMI ADE SUTOMO ( anak bungsu H.RASEM) Barang bukti nomor urut 484, dikembalikan kepada EMI ADE SUTOMO; 485.1 (Satu) bundel Fotocopy data nasabah PT.
157 — 829 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRI. 483.1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Milik No: 4170,Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat,Kelurahan Tegalsari. 484.1 (satu) map Notaris Kojali, SH, M.Kn yang bertuliskan DAKLANDARMAH (TORIDI) C.122 Ps.15a S.1 1.680 m2 02/I/2012 yangberisi copy gambar denah Wil.
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALILA RAMA PURNAMA, SH.MHum
114 — 57
. ; 481.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi pembukaanrekening tabungan atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011 diBank Mega Cabang Jombang ; 482.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi penutupan rekeningatas nama Yudi Setiawan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli katru Contoh Tandatangan atas nama Yudi Setiawantanggal 11 Januari 2011 ; 483.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Setiawan ;484.1 (satu
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
291 — 183
Unggul PerkasaSurabaya nomor rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabaya sebesarRp.376.500.000, (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal08 April 2019. 484.1 (satu) lembar fotocopy cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesarRp.790.440.000, (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh riburupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke rekening CV.
UnggulPerkasa Surabaya Nomor Rek 141 00 3535 7789 pada Bank Mandiri Surabayasebesar Rp376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus riburupiah) tanggal 08 April 2019. 484.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1424803 tanggal 16 April 2019 sebesarRp790.440.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluhribu rupiah) dan Aplikasi Kiriman Uang ke Rekening CV.
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);482.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000903 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);483.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000904 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);484.1
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
414 — 245
GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000040620150304005224. 484.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :128275/KPU.01/2015 tanggal 02042015 atas nama PT. GRANDAUTO DINAMIKA Nomor Aju: 00000000037720150311012604. 485.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor :117813/KPU.01/2015 tanggal 25032015 atas nama PT.
110 — 41
Bdg.484.1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Barang dari Gudang DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 665/Peng/P/Yankes/2012 tanggal13 Desember 2012 yang diterima oleh Puskesmas Cipaku KabupatenCiamis tanggal 14 Desember 2012;485.1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan Barang dari Gudang DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor : 666/Peng/P/Yankes/2012 tanggal13 Desember 2012 yang diterima oleh Puskesmas Cimaragas KabupatenCiamis tanggal 14 Desember 2012;486.1 (satu) lembar asli Bukti Pengambilan