Ditemukan 2896 data
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
348 — 174
lembar fotocopy legalisir Surat BNI Nomor : DKB/4.2/217 peri hal Konfirmasi SCF FSDKB00919B13 tanggal 23 September 2013.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat BNI Loan Agreement .1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat BNI Credit Advice tanggal 23September 2013.d. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Akseptasi Nomor1188/D/KEU/TX/2013 perihal Persetujuan Pembayaran kepada BNI tanggal 20September 2013.e. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyerahan Dokumen & Permohonan Realisasi Nomor : 1188
JUMALI, Proyek pembukaan lahan Pertanian di KabupatenKetapang Kalimantan Barat, tanggal 23 Februari 2013, beserta lampirannya; 1188. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 272, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.241.000, (Dua juta duaratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk Pembayaran premi insentif OperatorPT. Damai Citra Mandiri an.
untuk proyek cetak sawah Ketapang sesuai BA No. 01/SPK.51,pembayaran hingga saat ini: Rp. 61.635.840,00 (enam puluh satu juta enam ratustiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), beserta lampiran;h. 1 (satu) bendel asli Rincian Pembayaran, Erham Zaenal untuk pembayaranpengadaan batu belah untuk proyek lahan persawahan, pembayaran hingga saat ini:Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampiran; 2814. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pembayaran dengan Kode 1188
Hutama Karya Nomor : KK : 1188,Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp.14.300.000, (empat belas juta tigaratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pcc Gresik Sebanyak 200 Zaak sesuai PPB.tanggal 13 September 2013, beserta lampirannya; 2929. (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya Nomor : KK : 1188,Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp. 76.400.000, (tujuh puluh enam jutaempat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pipa PVC. PPB. tanggal 22 AgustusSeptember 2013, beserta lampirannya; 2930.
Hutama Karya Nomor : KK : 1188,Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp. 24.100.000, (Dua puluh empat jutaseratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pipa PVC. PPB. tanggal 22 AgustusSeptember 2013, beserta lampirannya; 2931. (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
189 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; 1188.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Kepala Biro Umum dari DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Rp. 2.500.000, ; 1189.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Pegawai Departemen Keuangan dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp.11.500.000. ; 1190.Kwitansi 25 September 2008 tambahan honor cleaning service ruang Sesditbulan Oktober 2008 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp.250.000. ; 1191.Kwitansi 25 September 2008 biaya representatif Dirjen bulan Oktober 2008 dariDirektorat
Sabir dan Suripto dari Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum diterima oleh Sjafruddin Rp. 2.000.000. ; 1185.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Sesdit dari Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum diterima Rp. 8.000.000. ; 1186.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk Sekretaris Inspektorat Jenderal dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp. 2.500.000. ; 1187.Kwitansi 24 September 2008 THR untuk DPP Wira Karya Indonesia dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Rp. 2.000.000. ; 1188
DESTI NOVITA, SH, MH
Terdakwa:
IDA ENGLAND
119 — 38
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BANK PRATAMA BANK Nomor Kartu : 5498 4600 0030 1188 Atas Nama IDA ENGLAND.
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BANK PRATAMA BANK Nomor Kartu : 712 9589 0015 8346.
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BANK PRATAMA ME Nomor Kartu : 4262 5432 6425 1194.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Warna Silver.
108 — 66
terpusat kabupaten Lebong di KantorDinas Diknas Pora Kabupaten Lebong pada Juni 2008, dimana saksi ikutmelakukan penawaran (lelang) Perencanaan stadion Bola Kaki dengan paguHalaman 73 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipik or/2014/PN.BKLdana Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).Bahwa metode yang di gunakan dalam kegiatan lelang perencanaan StadionBola Kaki dalam pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat TA.2008/2009 yaitu PraKualifikasi Seleksi Umum.Bahwa berdasarkan SK Pengguna Anggaran No. 1188
196 — 117
fotocopy legalisir Surat BNI Nomor : DKB/4.2/217perihal Konfirmasi SCF FSDKB00919B 13 tanggal 23 September 2013.b. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat BNI Loan Agreement .e. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat BNI Credit Advice tanggal 23September 2013.d. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Akseptasi Nomor1188/D/KEU/IX/2013 perihal Persetujuan Pembayaran kepada BNI tanggal 20September 2013.e. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penyerahan Dokumen &Permohonan Realisasi Nomor : 1188
JUMALI, Proyek pembukaan lahan Pertanian di KabupatenKetapang Kalimantan Barat, tanggal 23 Februari 2013, beserta lampirannya; 1188. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero) Nomor :KK : 272, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 2.241.000, (Dua juta duaratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk Pembayaran premi insentif OperatorPT. Damai Citra Mandiri a.n.
untuk proyek cetak sawah Ketapang sesuai BA No. 01/SPK.51,pembayaran hingga saat ini: Rp. 61.635.840,00 (enam puluh satu juta enam ratustiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah), beserta lampiran;h. 1 (satu) bendel asli Rincian Pembayaran, Erham Zaenal untuk pembayaranpengadaan batu belah untuk proyek lahan persawahan, pembayaran hingga saat ini:Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), beserta lampiran; 2814. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pembayaran dengan Kode 1188
Hutama Karya Nomor : KK : 1188,Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp.14.300.000, (empat belas juta tigaratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pcc Gresik Sebanyak 200 Zaak sesuai PPB.tanggal 13 September 2013, beserta lampirannya; 2929. (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya Nomor : KK : 1188,Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp. 76.400.000, (tujuh puluh enam jutaempat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pipa PVC. PPB. tanggal 22 AgustusSeptember 2013, beserta lampirannya; 2930.
Hutama Karya Nomor : KK : 1188, Hal.449 dari 582 hal.Putusan No.08/PID.SUS./TPK/2018PT DKI. Dibayarkan kepada Toko Sinar. sebesar Rp. 24.100.000, (Dua puluh empat jutaseratus ribu rupiah) untuk pengadaan Pipa PVC. PPB. tanggal 22 AgustusSeptember 2013, beserta lampirannya; 2931. (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Terbanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
342 — 146
belum ditandatangani); 90.1 (Satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 10 Februari2014, dari pemilik sapi SIT NINING WINENGSIH nomor telinga1125 dari kelompok Baru Tegal (dokumen belum ditandatanganipemilik sapi); 91.1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 19 Desember2013, dari pemilik sapi AYAT nomor telinga 0473 dari kelompokBaru Tegal (dokumen belum ditandatangani pemilik sapi); 92.1 (satu) Berita Acara Kematian Sapi, tertanggal 21 Oktober2012, dari pemilik sapi IWAN nomor telinga 1188
111 — 43
IMANUEL AGAPE SebagaiAgen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Jenis BarangFire Fighter Helmets merek SCHUBERTH tipe F200 &F210 nomor : 1188/STPLN/PDN.2/4/2011 tanggal 6 April2011, beserta dengan lampirannya.c). Surat Keterangan Pengujian Helm Kebakaran MerekSCHUBERTH Model F220 PT. IMANUEL AGAPE olehUPT.
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ARDINOL AMIR, Amd. Bin MIRZAL AMIR
183 — 112
KUAT SANTOSO
315. Sertifikat Hak Milik No.1188 Tgl 05-02-1990 An. JANA
316. Sertifikat Hak Milik No.83 (sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.1157) Tgl 01-12-2014 An. YATAK
317. Sertifikat Hak Milik No.522 Tgl 05-01-1991 An. ATING
318. Sertifikat Hak Milik No.497 Tgl 05-01-1991 An. KARSIDI
319. Sertifikat Hak Milik No.523 Tgl 05-01-1991 An.Sertifikat Hak Milik No.1188 Tgl 05021990 An. JANA317. Sertifikat Hak Milik No.83 (Sebelumnya Sertifikat Hak Milik No.1157)Tgl 01122014 An. YATAK318. Sertifikat Hak Milik No.522 Tgl 05011991 An. ATING319. Sertifikat Hak Milik No.497 Tgl 05011991 An. KARSIDI320. Sertifikat Hak Milik No.523 Tgl 05011991 An. MINA321. Sertifikat Hak Milik No.498 Tgl 05011991 An. ROPANDI322. Sertifikat Hak Milik No.276 Tgl 10021990 An. KAMAT323. Sertifikat Hak Milik No.1031 Tgl 05021990 An. ARJO WIYADI324.
114 — 23
Cengkareng Nomor SPT : 1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Flamboyan LokasiKec.
JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.777.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.483 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.831.989,00Halaman 463 Putusan Nomor.73 /Pid.SusTPK/2016/PN...83.84.85.86.87.88.89.berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
108 — 42
PO No. 5126PO18000026,tertanggal 4 Januari 2018; Invoice No. 3100157743, tertanggal19 Januari 2018, beserta Faktur Pajak; EIR, tertanggal 6 Februari 2018; DO No. 2100936219, tetanggal 18Januari 2018; RN, tertanggal 20 Januari 2018;(Bukti KL1187) 1188.
86 — 11
Cengkareng Nomor SPT : 1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. Jl. Flamboyan LokasiKec.
JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.777.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan II (dua) Pekerjaan Sal.
JalanPuspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota AdministrasiJakarta Barat Angsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.831.989,00berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY, S.Sos Bin NUR MURHADI
204 — 101
Konawe kepadakepala badan Sat Pol PP perihal Belanja tidak langsungBadan Satuan Polisi Pamong Praja,tanggal 02 Oktober2014.Tidak tercantum Surat perintah TugasS namuntercantum lapiran kegiatan perjalanan Dinas :k.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: Tanggal 2014.k.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas(TBK) mulai dari Nomor 1188/GU/2014 s/d TBKNomor 1193 /GU/2014, Tanggal 212 2014.k.3. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasilperjalanan dinas, Tanggal 2310 2014 yangditandatangani
Konawe kepada kepalabadan Sat Pol PP perihal Belanja tidak langsung BadanSatuan Polisi Pamong Praja,tanggal 02 Oktober 2014.Tidak tercantum Surat perintah Tugas namun tercantumlapiran kegiatan perjalanan Dinas :k.1. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Perjalanan Dinas(SPD) Nomor: Tanggal 2014.k.2. 6 (Enam) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK)mulai dari Nomor 1188/GU/2014 s/d TBK Nomor1193 /GU/2014, Tanggal 212 2014.k.3. 1 (Satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanandinas, Tanggal 2310 2014 yang
FIKI MARDANI.SH
Terdakwa:
ELI D. SRIDANINGSIH Als. ETI SETIAWATI Als. AISYAH NURLELA Binti DARSA
111 — 7
e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503 / 1188 / 1293-SIUP/IZ/BPMPT/ 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut atas nama perusahaan PD. MAKMUR dan penanggung jawab AISYAH NURLELA tertanggal 25 November 2013 dan pendaftaran ulang tertanggal 21 Februari 2019.
91 — 28
(ASLI)1188, T1188 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202307 dan Faktur Pajak tertanggal14 Februari 2012. (ASLI)1189. T1189 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202306 dan Faktur Pajak tertanggal14 Februari 2012. (ASLI)4190, T1190 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202392 dan Faktur Pajak tertanggal14 Februari 2012. (ASLI)4191. T1191 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120202316 dan Faktur Pajak tertanggal14 Februari 2012. (ASLI)4192.
637 — 510
./ 1975;Foto copy diberi tanda T.1188, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanah No/ 1975;Foto copy diberi tanda T.1189, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanahNo.DA / 1975;Foto copy diberi tanda T.1190, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanahNo.DA13/ 1975;Foto copy diberi tanda T.1191, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanahNo.DA = / 1975;Foto copy. diberi tanda T.1192, Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas tanahNo.DA = / 1975;Foto copy diberi tanda T.1193, Surat dari Pertamina
242 — 125
ANP2PL/IV/2009, sebesar uro500.000 (lima ratus ribu euro).1188 2 (dua) lembar fotocopy legalisir terdiri dari :Down Payment Invoice number : 2009107, Date : 26.08.09, sebesar 500.000.Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 23/10/2009, sebesar 500.000.1189 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Kontrak Pekerjaan PengadaanPeralatan Pembangunan fasilitas Produksi, Riset dan Alih Teknologi Vaksin FluBurung Satuan Kerja Ditjen PP & PL Departement Kesehatan RI APBN 2008 Nomor :/ANP2PL/IV/2009 antara
168 — 40
ANP2PL/IV/2009, sebesar uro 500.000 (lima ratus ribu euro).1188. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir terdiri dari :e Down Payment Invoice number : 2009107, Date : 26.08.09,sebesar 500.000.e Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 23/10/2009, sebesar 500.000.hal 303 dari 605 hal, PUT. NO.14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.antara PT.
ANP2PL/IV/2009, sebesar uro 500.000 (lima ratus ribu euro).1188. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir terdiri dari :e Down Payment Invoice number : 2009107, Date : 26.08.09,sebesar 500.000.e Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 23/10/2009, sebesar 500.000.antara PT.
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
EKO PRIHARTONO
151 — 36
Cengkareng Nomor SPT : 1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua) Seksi PU Tata Air Kec.Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat20. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan PemeliharaanInfrastruktur Sarana Saluran Lokal Kota Administrasi Jakarta BaratKode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. JI. Flamboyan LokasiKec.
Jalan Puspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah KotaAdministrasi Jakarta Barat Angsuran (50%) dengan nilai Rp.24.777.989,00 berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.43 Tanggal 15Nopember 2013.82.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPembayaran Pemeliharaan Saluran Lokal Triwulan II (dua) PekerjaanSal.
Jalan Puspa Raya Kecamatan Cengkareng Wilayah KotaAdministrasi Jakarta Barat Angsuran II (100%) dengan nilai Rp.24.831.989,00 berdasarkan SPT Nomor : 1188/ 1.793.43 Tanggal 15Nopember 2013.83.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPembayaran Pemeliharaan Saluran Lokal Triwulan II (dua) PekerjaanSal.
387 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 31 PK/Pid.Sus/20161183)1184)1185)1186)1187)1188)4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Riau kepadaMenteri Keuangan Nomor 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan InfrastrukturPenunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah)Tahun Anggaran 2011 (BB I841/BB II361);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Plh.
No. 31 PK/Pid.Sus/20161182)1183)1184)1185)1186)1187)1188)2012 (BB I839/BB II359);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Riau kepadaMennegpora Nomor 426/DISPORA/26.14 tanggal 09 Juni 2011perinal Dukungan Terhadap Pembangunan Venues PON XVIIITahun 2012 (BB I840/BB II360);4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Riau kepadaMenteri Keuangan Nomor 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011perihnal Usulan Program/Kegiatan PembangunanInfrastrukturPenunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN
No. 31 PK/Pid.Sus/20161182)1183)1184)1185)1186)1187)1188)perihal Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 (BBI839/BB II359);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Riau kepadaMennegpora Nomor 426/DISPORA/26.14 tanggal 09 Juni 2011perihal Dukungan Terhadap Pembangunan Venues PON XVIIITahun 2012 (BB 840/BB II360);4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Riau kepadaMenteri Keuangan Nomor 902/PU/23.03 tanggal 31 Januari 2011perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan InfrastrukturPenunjang
No. 31 PK/Pid.Sus/20161185)1186)1187)1188)1189)1190)Tahun Anggaran 2011(BB I842/BB II362);4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Gubernur Riau kepadaKetua Badan Anggaran DPR RI Nomor 426/UM/26.19 tanggal 14Oktober 2011 perihal Dukungan Anggaran UntukPenyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau (BB I843/BB II363);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Wakil Ketua Harian PBPON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau Nomor PB PON 2012/Sekr/07/2012/3046 tanggal 24 Juli 2012 kepada Mennegporaperinal
No. 31 PK/Pid.Sus/20161184)1185)1186)1187)1188)Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN (Dana Hibah)Tahun Anggaran 2011. (BB I841/BB II361);1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Plh.
142 — 26
Cengkareng Nomor SPT :1188/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013 Tahun Anggaran 2013 Triwulan Il (dua)Seksi PU Tata Air Kec. Cengkareng SDPU Tata Air Kota Adm Jakarta Barat1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan dan OperasionalInfra Struktur Pengendali Banjir Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur SaranaSaluran Lokal Kota Administrasi Jakarta Barat Kode Rekening 5.2.20.23.009Pekerjaan Sal. Jl. Flamboyan Lokasi Kec.
Jalan PuspaRaya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.777.989,00 berdasarkan SPT Nomor :1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.
Jalan PuspaRaya Kecamatan Cengkareng Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran Il (100%) dengan nilai Rp. 24.831.989,00 berdasarkan SPT Nomor :1188/ 1.793.43 Tanggal 15 Nopember 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban PembayaranPemeliharaan Saluran Lokal Triwulan Il (dua) Pekerjaan Sal.