Ditemukan 6019 data
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
ANDREAS BINDOAN
97 — 18
Mulia Anugerah Sentosa Jadwal Angsuran Interest periode 22 Sep 2015 s/d 22 Nov 2016, Jadwal Angsuran Penalty PT. Mulia Anugerah Sentosa periode 22 Sep 2015 s/d 22 Nov 2017;
- 1 (satu) bundel perincian saldo seluruh kewajiban debitur a.n. MULIA ANUGERAH SENTOSA No.Rekening 008.130.7181 posisi pertanggal 16 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Nomor 292, tanggal 30 Oktober 2019 antara Tuan ANDREAS BINDOAN dengan selaku Direktur PT.
1583 — 3408
ACHMAD FATHANAH yang terdiri dari:a) Invocie nomor 8000600 28 Sep 2012 (CKGUPG)) Invoice nomor 8000608 30 Sep 2012 (UPGCKG)c) Invoice nomor 8000677 15 Okt 2012 (Voucher Grand MilleniumKuala Lumpur)d) Invoice nomor 8000698 18 Okt 2012 (CKGKL)e) Invoice nomor 8000713 22 Okt 2012 (CKGSBY)f) Invoice nomor 8000718 23 Okt 2012 (Voucher Hotel JW MorriotSurabaya)g) Invoice nomor 8000728 23 Okt 2012 (Voucher Hotel JW MarriotSurabaya)h) Invoice nomor 8000729 25 Okt 2012 (CKGSBY)i) Invoice nomor 8000747 30
ACHMAD FATHANAHnomor 8000600 28 Sep 2012 (CKGUPG)b) Invoice Rd Lotus Royalindo atas nama MR. ACHMAD FATHANAHInvoice nomor 8000608 30 Sep 2012 (UPGCKG)c) Invoice Rd Lotus Royalindo atas nama MR. ACHMAD FATHANAHInvoice nomor 8000677 15 Okt 2012 (Voucher Grand MilleniumKuala Lumpur)d) Invoice Rd Lotus Royalindo atas nama MR. ACHMAD FATHANAHInvoice nomor 8000698 18 Okt 2012 (CKGKL)e) Invoice Rd Lotus Royalindo atas nama MR.
ACHMAD FATHANAH yang terdiri dari:Invocie nomor 8000600 28 Sep 2012 (CKGUPG);Invoice nomor 8000608 30 Sep 2012 (UPGCKG) Invoice nomor 8000677 15 Okt 2012 (Voucher GrandMilleniumKuala Lumpur); Invoice nomor 8000698 18 Okt 2012 (CKGKL); Invoice nomor 8000713 22 Okt 2012 (CKGSBY); Invoice nomor 8000718 23 Okt 2012 (Voucher Hotel JWMorriot Surabaya); Invoice nomor 8000728 23 Okt 2012 (Voucher Hotel JWMarriot Surabaya); Invoice nomor 8000729 25 Okt 2012 (CKGSBY); Invoice nomor 8000747 30 Okt 2012 (CKGSG
ACHMAD FATHANAH yang terdiri dari:u) Invocie nomor 8000600 28 Sep 2012 (CKGUPG)v) Invoice nomor 8000608 30 Sep 2012 (UPGCKG)w) Invoice nomor 8000677 15 Okt 2012 (Voucher GrandMillenium Kuala Lumpur)x) Invoice nomor 8000698 18 Okt 2012 (CKGKL)y) Invoice nomor 8000713 22 Okt 2012 (CKGSBY)z) Invoice nomor 8000718 23 Okt 2012 (Voucher Hotel JWMorriot Surabaya)aa) Invoice nomor 8000728 23 Okt 2012 (Voucher Hotel JWMarriot Surabaya)bb) Invoice nomor 8000729 25 Okt 2012 (CKGSBY)Halaman 986 dari 993 halaman
40 — 6
Uswatun Chasanah menghubungi ha rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid6362934 ndphone Isna tetapi tidakaktif yang rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1llang1057langfe1033langnp1057insrsid6362934charrsid8355695bertugas mengecek santri adalah Ibu pengurus pondok yaitu Bu Nyai; rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO flinsrsid7738355par rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid6362934Menimbang, bahwa rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid6362934charrsid8355695 sep
229 — 1478
Sep Rp.15.009.016 Rp. Rp Rp 2011 is 7.504.500, 5.628.375, 1.876.125,4. Okt Rp.15.948.000 Rp. Rp Rp 2011 7.974.000, 5.950.500, 1.993.500,5. Nop Rp.17.093.400 Rp. Rp Rp 2011 8.546.700, 6.610.025, 2.136.675,6. Des Rp. Rp Rp Rp 72011 4.356.600, 2.178.300, 1.633.723, 544.575,7. Jan Rp. Rp Rp Rp 2012 6.528.940. 3.264.470, 2.448.952, 816.117,8. Peb Rp. Rp Rp Rp 2012 6.531 .000, 3.265.500, 2.449.125, 816.375,9. Mar Rp.19.862.000 Rp Rp Rp 2012 ." 9.931.000, 7.448.250, 2.482.750,10. Apr Rp.
Sep Rp.17.225.520 Rp Rp Rp Rp2012 ." 7.612.760, 6.459.570, 2.153.190, 1.000.000.16. Jumlah Rp.214.199.99 Rp.102.099.98 Rp.80.295. Rp.26.774.9 Rp.5.000.001, 9, 491, 96, 0, Keterangan :Ketua Umum : Terdakwa.PengurusKaryawan2342.34567:1. Peltu Rusmaniah.Pelda M. Husin.. Sertu ( K ) Yosriani.. PNS Niswatun.. PNS Mulyati.. PNS Imi.. PNS Yeni.:1. Komornikop Mayor Czi Munasir,. Komrenus Mayor Caj Djunarko.. Kaunit LPG Serka Sugeng H.. Komben PNS Suparman. 80Satpam : 1. Fais.2. Syhamrani.3.
39 — 27
Terdakwa pada tanggal 30 Sep PAP e FL A Q sekira pukul14.00 Wib datang ke rumah Saksi eR ate Sd a akan mobidengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp.7.000.000,( tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masukSecaba selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikanoleh istri Saksi, nmamun saat Saksi memberikan uang tersebuttanpa adanya tanda bukti penerimaan uang.www.
ANTON LARANONO, SH., MH.
Terdakwa:
DANIEL GERDEN ANAK DARI P. BOLONG ALM
591 — 249
Saksi SEP! DUMAS, dengan dibawah sumpah menerangkan :Bahwa saksi sebagai masyarakat adat menitipkan kayukayu adat untuk diolaholeh industri yang resmi;Bahwa industrinya seperti PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI, PT. RAJAWALIPAPUA FORESTA dan CV.
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
RIZKI WINALDI Bin KASMAN
124 — 27
dan SaksiTONI MARTEN menjawab : RIZKI DAN DESMAN, kemudian Saksi DESMANRAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa dikantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja;kemudian keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangangannamun suasana lokasi kejadian pada saat itu Ssedang sep!
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
204 — 46
Faktur : 518/PH/2012, tanggal 28 Sep 2012 UP : PPG PKB MENGACU PO 266149 sebesar Rp. 89.806.563.
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 731/ PH/2012, tanggal 27 Des 2012 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 294102 sebesar Rp. 62.199.106.
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Pro-Health International No. Faktur : 166/ PH/2012, tanggal 18 Mar 2013 UP : PPG PKB-DO DR. KUSWAN mengacu PO 317536 sebesar Rp. 23.757.624.
Faktur : 518/PH/2012, tanggal 28 Sep 2012 UP : PPG PKB MENGACU PO 266149sebesar Rp. 89.806.563.e. 1 (Satu) lembar Invoice PT. ProHealth International No. Faktur : 731/PH/2012, tanggal 27 Des 2012 UP : PPG PKBDO DR. KUSWANmengacu PO 294102 sebesar Rp. 62.199.106.f. 1 (satu) lembar Invoice PT. ProHealth International No. Faktur : 166/PH/2012, tanggal 18 Mar 2013 UP : PPG PKBDO DR.
Faktur : 518/PH/2012, tanggal 28 Sep 2012 UP : PPG PKB MENGACU PO 266149sebesar Rp. 89.806.563.5) 1 (Satu) lembar Invoice PT. ProHealth International No. Faktur : 731/PH/2012, tanggal 27 Des 2012 UP : PPG PKBDO DR. KUSWAN mengacuPO 294102 sebesar Rp. 62.199.106.Halaman 257 dari 336 Halaman Putusan No. 61/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr6) 1 (satu) lembar Invoice PT. ProHealth International No. Faktur : 166/PH/2012, tanggal 18 Mar 2013 UP : PPG PKBDO DR.
Faktur :518/PH/2012, tanggal 28 Sep 2012 UP : PPG PKB MENGACU PO266149 sebesar Rp. 89.806.563.5) 1 (satu) lembar Invoice PT. ProHealth International No. Faktur : 731/PH/2012, tanggal 27 Des 2012 UP : PPG PKBDO DR. KUSWANmengacu PO 294102 sebesar Rp. 62.199.106.Halaman 320 dari 336 Halaman Putusan No. 61/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr6) 1 (satu) lembar Invoice PT. ProHealth International No. Faktur : 166/PH/2012, tanggal 18 Mar 2013 UP : PPG PKBDO DR.
SUYATNO, SH.
Terdakwa:
RANNY KRISNAWARDHANI Binti SUYATMOKO HIDAYAT Alm
136 — 66
- Surat Pengajuan Nomor : NO 03/04/SEP/2019/HRD/SP/ PT ECC, Program Iuran BPJS TK KST, tanggal, 04 September 2019 sebesar Rp. 8.575.607,-.
- Surat Pengajuan Nomor : NO 09/15/OKT/2019/HRD/SP/ SP/PT ECC, Program Iuran BPJS TK KST, tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 8.404.998,-.
- Surat Pengajuan Nomor : NO 04/11/NOV/2019/HRD/SP/ PT ECC, Program Iuran BPJS TK KST, tanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 8.063.785,-.
- Surat Pengajuan Nomor : NO 02/04/SEP/2019/ HRD/SP/PT ECC, Program Iuran BPJS TK CCOD, tanggal 04 September 2019 sebesar Rp. 14.511.827,-.
- Surat Pengajuan Nomor : NO 06/07/OKT/2019/ HRD/SP/PT ECC, Program Iuran BPJS TK CCOD SLM, tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp. 8.056.171,-.
- Surat Pengajuan Nomor : NO 07/07/OKT/2019/ HRD/SP/PT ECC, Program Iuran BPJS TK CCOD BYL, tanggal 07 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.285.058,-.
NELLI SASTRAWANI, SH.MH
Terdakwa:
OCXA DONOVA AMRAN bin AMRAN Pgl. OKA
79 — 18
katakan saksi tidakm uang kemudian saksi menyuruh agar mintauang kepada Abang itu (para Terdakwa);Bahwa Filda dan Pelangi mendatangi mereka ini tapi tidak dapatuangnya;Bahwa kemudian Filda dan Pelangi naik kedalam mobil karena merekatakut Feby dicari oleh Abangnya Feby dan saksi tidak tahu dapat atautidaknya si Feby sama abangnya karena kami telah melarikan Filda danPelangi ke arah Gurun ;Bahwa saksi yang mengarahkan ke Gurun karena tidak ada lagi tempatlain dan juga ke Gurun tempatnya aman dan sep
INDRIASARI SIKAPANG, SH
Terdakwa:
ZAINUDDIN TOMMY JENTE SUGI Bin LERUNG DG TAWANG
139 — 32
O9 S 21/01/2Sep Normal 01002868/PPN1111/ 015WP J.1A4IKP.0203/201513. og Pembet S 25/03/2 24/03/Sep ulan 01035023/PPN1111/ 015 5015Ke 1 WP J.1A4/IKP.0203/201514. 10 S 21/01/2ox Normal 01002869/PPN1111WPJ.1 sisA/KP.0203/201515, 10. ember > 25/03/2. 24/03/oxt Ulan Ke 01035022/PPN1111WPJ.1 O15 2015il A/KP.0203/201516. 11 = 21/01/2Normal 01002870/PPN1111/WPJ.1Nov 015A/KP.0203/201517. 12 = 21/01/2Normal 01002872/PPN1111/WPJ.1Des 015A/KP.0203/2015No NABIS Pembet BPS Tanggal Tanggalulan Lapor Bayar Halaman
93 — 12
YOSEP akanmelakukan penghapusan adalah SEP jangan ;Bahwa Terdakwa mengembalikan uang rekening air sebesarRp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada pak IWAN danpada waktu itu) pak IWAN menjamin bahwa tidak akan adamasalah terhadap Terdakwa ;Bahwa Direktur PDAM Kabupaten Lebak tahu bahwa Terdakwatelah mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000, (tujuhjuta rupiah) dan pada waktu itu pak Direktur PDAM106Kabupaten Lebak juga menjamin bahwa tidak akan adaSAMPAI DISINIMenimbang, bahwa dipersidangan Penuntut
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
619 — 729
Predelivry Payment Aircraft Airbus,Tahun 2010 2017;g) 5 (lima) lembar dokumen Rekapitulasi Mutasi PembayaranAtas Maintenance Tca Rolls Royce, Tahun 20082017; 2451 (Satu ) lembar fotokopi mutasi tabungan Bank Central Asiaatas nama Dwi Ningsin H P dengan nomor rekening4980085550 tanggal 12/12/11 s.d 13/12/11; 2721 (satu) lembar asli Certificate of Life Assurance Prudential,Policy No: 57243419, Name: Hadinoto Soedigno,BC/NRIC/Passport Nomor BO0491404, Single Premium: $1,000,000.00, Date of Certificate: 30 Sep
Predelivry Payment Aircraft Airbus, Tahun2010 2017;5 (lima) lembar dokumen Rekapitulasi Mutasi PembayaranAtas Maintenance Tca Rolls Royce, Tahun 20082017;245 1 (satu ) lembar fotokopi mutasi tabungan Bank Central Asiaatas nama Dwi Ningsih H P dengan nomor rekening4980085550 tanggal 12/12/11 s.d 13/12/11;272 1 (satu) lembar asli Certificate of Life Assurance Prudential,Policy No: 57243419, Name: Hadinoto Soedigno,BC/NRIC/Passport Nomor B0491404, Single Premium: $1,000,000.00, Date of Certificate: 30 Sep
164 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
rupiah) tertanggal 23 Maret2009.1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk PembayaranTransport Akomodasi, Konsumsi di Jakarta (Kadis Tambang)sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 18 Mei2009.1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk PembayaranBawasda Proyek Perencanaan Proyek PLTA Kabupaten Mamberamosebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)tertanggal 21 Agustus 2009.1 (satu) lembar asli Invoice CV Mawar Jingga Tour & Travel No.000293 tertanggal 15 Sep
2016224.225.226.22/7.228.229.230.231.232.1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk PembayaranTransport Akomodasi, Konsumsi di Jakarta (Kadis Tambang)sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 18 Mei2009.1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT KPIJ untuk PembayaranBawasda Proyek Perencanaan Proyek PLTA Kabupaten Mamberamosebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)tertanggal 21 Agustus 2009.1 (satu) lembar asli Invoice CV Mawar Jingga Tour & Travel No.000293 tertanggal 15 Sep
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
653 — 203
Pelabuhan Pak Fritz.32,1 (satu ) lembar tanda bukti setor tunai dari penyetor DALENDRA ke No. rek :572801006948536 nama Sukardi sejumlah IDR.95.000.000,00Ss.1 (satu ) lembar Kwitansi Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh jutarupiah untuk pembayaran panjar tanah di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03,Pengurusan suratsurat sisa lima puluh lima juta rupiah dengan diberi meterai6000 dan ditandatangani atas nama TOPAN WIJAYA;34.1 (satu) lembar Struk BCA, NasaSamsung Store Kota Kasablanka L1160,Date/Time 05 Sep
AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merahmuda, No : MBK22011094 Tanggal 13 Nov 2020, Nama : Yani denganketerangn : Pel Hu Charter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, TotalRp161.700.000,00;426.1 (Satu) bundel print out yang berisi :a) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 01Sep 2015 Sep 20;b) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16Sep 2030 Sep 20;427.1 (Satu) bundel print out Okt II 2020, Final Billing dengan
penyetor DALENDRA ke No. rek :572801006948536 nama Sukardi sejumlah IDR.95.000.000,00Halaman 807 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst33.1 (satu ) lembar Kwitansi Telah diterima dari Danil sejumlah dua puluh jutarupiah untuk pembayaran panjar tanah di Tanjung Bubuk RT.03 RW.03,Pengurusan suratsurat sisa lima puluh lima juta rupiah dengan diberi meterai6000 dan ditandatangani atas nama TOPAN WIJAYA;34.1 (satu) lembar Struk BCA, NasaSamsung Store Kota Kasablanka L1160,Date/Time 05 Sep
AVIATION SOLUTIONS INDONESIA dengan nota tutup bon warna merahmuda, No : MBK22011094 Tanggal 13 Nov 2020, Nama : Yani denganketerangn : Pel Hu Charter Pesawat AUS Flight 18 Nov 2020, TotalRp161.700.000,00;426.1 (Satu) bundel print out yang berisi :a) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 01Sep 2015 Sep 20;Halaman 1138 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstb) Print out Billing Garuda Indonesia Airlines, Agent PT.ATT Billing Period : 16Sep 2030 Sep
Terbanding/Terdakwa : ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
50 — 27
Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR Maret Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 2012 Februari 201314 Prestasi Reformasi Horas Plus Seputar Nusantara Se pulse Seputar NusantaraNusantara15 Seputar Nusantara Prestasi Demokrasi Tipikor Tipikor Tipikor16 Info Nusantara Tipikor Info Nusantara ints Info NusantaraNusantara17 Rakyat Riau KPK Pos Kepri Kepri Kepri18 KPK Pos Seputar Nusantara Jaya Pos Jaya Pos Jaya Pos19 Suata Raliysit Sep utar Rakyat Suara Hati Suara Hati Suara HatiIndonesia Indonesia Media 20 Jaya
143 — 32
Untuk itu Lotti harusbertangungjawab atas Cost proposal yang dibikin, sehinggaKonsultan Lokal hanya mau mengelola Remuneration saja,selebinnya Rembusable cost & miscellaneous Expenses merupakankosekuensi Lotti dalam pengelolaannya ;Setelah ditandatangninya Kontrak tgl 18 Sep 2007, maka sebagaikewajiban Konsultan Lokal melakukan mobilisasi TA dan Ass.
147 — 101
.:09603268, date: 30 Sep 2009, 09603578,date : 21 Oct2009, 09603577, date 21 Oct 2009.1 (satu) lembar Invoice, No.:09603681, date: 28 Oct 2009.2 (dua) lembar Invoice, No.:09603695, date: 28 Oct 2009, 09603694,date : 28 Oct2009.1. 1 (satu) bendel asli Sub Distributotorship Agreement antara PT ParazelsusIndonesia dengan PT Mahkota Negara.2. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima invoice No 11002009120741 tanggal8 Desember 2009 yang dilegalisir oleh PT Parazelsus Indonesia.3. 5 (lima) lembar fotocopy
dari Kantor PelayananPajak Madya Surabaya Nomor : S01038570/PPN1107/WPJ.11/KP.1103/2010, tanggal 20 Oktober 2010, berikut dengan lampiran 2 (dua)lembar SPT Masa PPN.16.1(satu) lembar asli BUKTI PENERIMAAN SURAT dari Kantor PelayananPajak Madya Surabaya Nomor : S01027918/PPN1107/WPJ.11/KP.1103/2010,tanggal 30 Juli 2010, berikut dengan lampiran 3 (tiga) lembar SPT Masa PPN.1 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP.Tangerang Bintaro Burung Gereja rekening atas namaSADUROFIQ periode Sep
102 — 21
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum(BPRSU) Dr.Slamet GarutJl.Rumah Sakit No.12 Tel.(0262) 232720Garut.441511 Kepala Satuan Kerja Dr.Wijayanti Utoyo,SP.M.MM2 Kepala Bidang Aubaidilah Syatori,S.Sos .M.Kes.Anggaran dan3 Resa Bidang Drs Dahlan Saputra MsiSBeHaasiara Penerima Murniningsih5 Bendahara DODI MULYADI BIN DUDI RUSADIPengeluran6 Bendahara Siti Jenab,S.KomPengeluaranpembantu 48 7 Pejabat Penguna dr.Wijayanti Utoyo,SP.M.MMAnggaran 8 Pejabat Kuasa Terdakwa Drs.Herdi HidayatPenguna 9 PaRBatAPelaksana sep
60 — 32
Seri 08091004.1 dan 08091004.2e DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0013.0/015.01.0/XII/2001Rp 20.413.972.00e Keputusan Kepala GKN Semarang Nomor KEP92/GK.11/2008 tanggal21 Februari 2008 ;25Keputusan Kepala GKN Semarang Nomor KEP254/GK.11/2008 tanggal18 Juni 2008;Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan LiftGKN Semarang Nomor : KTR024/Gk.11/LF/2008 tanggal 25 Sep.2008 ;Dokumen Penawaran pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Lift GKNSemarang dari PT Aneka Bangun Eka Pratama ;Dokumen Penawaran