Ditemukan 99 data
98 — 185
lembar tanggal 26Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.130.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 42 lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.420.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 260 lembar tanggal 26Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.2.600.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 321 lembar tanggal 26Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.3.210.000
lembar tanggal 26Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.130.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 42 lembar tanggal 26Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.420.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 260 lembar tanggal 26Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.2.600.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 321 lembar tanggal 26Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesar Rp.3.210.000
127 — 29
13lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009sebesar Rp.130.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (RS) sebanyak 42 lembartanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009 sebesarRp.420.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (OTTP) sebanyak 260lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009sebesar Rp.2.600.000, Fotocopy kuitansi setor PNBP sertifikat COP (MEFA) sebanyak 321lembar tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2009sebesar Rp.3.210.000
80 — 17
.5.525.000, tanda terima uang KSU Mitra KencanadariNiken W Pahing tanggal 112007 sebesar Rp.5.145.000,bukti P.313 ;313 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenW paing tanggal 291007 sebesar Rp.5.225.000, tandaterima uang KSU Mitra Kencana dari B Niken Paing tanggal29102007 sebesar Rp.5.247.050,bukti P.314 ;314 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenW paing tanggal 221007 sebesar Rp.5.200, tanda terimauang KSU Mltra Kencana dari Niken W Paing tanggal8102007 sebesar Rp.3.210.000
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : CHANDRA IRAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARIE APRIANSYAH,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : ZIT MUTAQIN, SH
214 — 121
Rusiah 7.546.666 377.334 7.169.332 3.210.000 3.959.332Hormah7. Ria 12.398.09 619.904 11.778.18 7.200.000 4.578.189Agustina 3 98. Supriati 10.780.95 539.047 10.241.90 10.241.90 00 3 39. Alia 10.241.90 512.904 9.729.810 4.700.000 5.029.810 Halaman 13 dari 145 halaman Put.No.3/Pid.Tpk/2021/PT.PLG 4 10. Harmoko 12.381.03 619.050 11.761.98 6.580.000 5.181.9821 211. Susep 10.780.95 539.047 10.241.90 5.400.000 4.841.903Satriana 0 312. Nurazijah 9.702.854 485.142 9.217.712 6.015.000 3.202.71213.
149 — 83
Koramil 1801 sebesar Rp.3.210.000/bulan x4 bulan :Rp. 12.840.000,00b. Koramil 1802 sebesar Rp.3.010.000/bulan x4 bulan :Rp. 12.040.000,0024c. Koramil 1803 sebesar Rp.3.410.000/bulan x4 bulan :Rp. 13.640.000,00d. Koramil 1804 sebesar Rp.3.810.000/bulan x4 bulan :Rp. 15.240.000,00e. Koramil 1805 sebesar Rp.3.430.000/bulan x4 bulan :Rp. 13.720.000,00f. Koramil 1806 sebesar Rp.3.430.000/bulan x4 bulan :Rp. 13.720.000,00g. Koramil 1807 sebesar Rp.2.430.000/bulan x4 bulan :Rp. 9.720.000,00h.
120 — 19
Kegiatan bulan Juni 2012 sebagai berikut :Perjalannan Dinas Dalam Daerah Kab.Gorontalo dan Kota Gorontalo dalamrangka koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Narkotik Kabupaten,sejumlah Rp. 3.210.000, yang diterima oleh Drs.Hasan Sibuea tanggal 6 Juni2012;Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab.Pohuwato dalam rangka koordinasitentang rencana pelaksanaan kegiatan pembentukan kader penyuluh antiNarkoba, sejumlah Rp 6.180.000, yang diterima oleh Drs.Hasan Sibuea tanggal7 Juni 2012;Perjalanan Dinas Dalam
127 — 17
SUBARJA, SIP, MSi Pengamanan Pilkades Rp. 3.210.000, Tidak ada2. Drs. RAMA BM Penertiban warung remang Rp. 15.600.000, Tidak adaremang3. YUYU WACHYU Pembinaan Anggota Rp. 17.614.000, Tidak adaHansip/Linmas4. YUYU WACHYU Pengerahan Anggota Hansip Rp. 9.195.000, Tidak ada Halaman 140 dari 191 Putusan No. 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BdgO. 5. H. SUBARJA, SIP, MSi Kegiatan Besar Pemerintah Rp. 20.340.000, Tidak adaDaerah6. H.
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
109 — 20
Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi ke Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur;
- Satu bundel bukti Pengeluaran Nomor : 1715 tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 3.210.000,-sebagai pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendampingi Anggota DPRD PANSUS RAPERDA Raperda Retribusi Pemindahan Kendaraan.
Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi ke Dinas PerhubunganPropinsi Kalimantan Timur;Satu bundel bukti Pengeluaran Nomor : 1715 tanggal 24 April 2013sebesar Rp. 3.210.000,sebagai pembayaran Biaya Perjalanan DinasStaf Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendampingiAnggota DPRD PANSUS RAPERDA Raperda Retribusi PemindahanKendaraan.
Dalam Rangka KegiatanKonsultasi ke Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, sesuaiSurat Perintah Tugas Nomor : 175/ 094/ 482/03AP/IV/ 2013 tanggal 11April 2013 sebesar Rp. 3.210.000, pada kenyataannya kegiatantersebut tidak pernah dilaksanakan sama sekali.Bukti Pengeluaran Nomor : 1720 tanggal 24 April 2013,sebagaipembayaran Biaya Perjalanan Dinas Staf Sekertariat DPRD KabupatenKutai Kartanegara mendampingi Anggota DPRD PANSUS RAPERDATata Kelola Perkebunan.
AHMAD SIDIK, SH
Terdakwa:
HENGKY SUDARMO SUSANTO bin EDI SUSANTO
75 — 29
,-
67) 1 (satu) berkas customer Jasa Motor periode Februari 2014 sebesar Rp. 10.904.000,- periode Maret 2014 sebesar Rp. 14.154.000,-
68) 1 (satu) berkas customer SPPBE periode Februari 2017 sebesar Rp. 4.500.300,- periode Maret 2017 sebesar Rp. 990.800,- periode April 2017 sebesar Rp. 1.597.100,- periode Mei 2017 sebesar Rp. 592.900,-
69) 1 (satu) berkas customer Kawan PD periode Februari 2017 sebesar Rp. 3.210.000
ABY MAULANA, SH.
Terdakwa:
SULISTYA WIBOWO Als. BOKER Bin WAHYUDI
85 — 0
tertanggal/hari jumat/24 09 2021, nama toko Tri Jaya, Alamat Getan dengan order barang sejumlah Rp.6.067.000,-;
- 1 (satu) Lembar nota transaksi dengan nomor 000415 tertanggal/hari sabtu/04 09 2021, nama toko Ratna, Alamat Nusukan dengan order barang sejumlah Rp.9.300.000,-;
- 1 (satu) Lembar nota transaksi dengan nomor 000964 tertanggal/hari selasa/04 01 2022, nama toko Sigit, Alamat Bauresan dengan order barang sejumlah Rp.3.210.000
419 — 260
Kebudayaandan Pariwisata bulan Juli 2008 terdiri dari : (BB No.38)1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pembayaran Nomor : 187/SPP/ DOM/427913/5212/X2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh SAMSA (bendahara pengeluaran).5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanjasenilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), ditandatangani olehMAESAROH (Pejabat Pembuat Komitmen).1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode4 dan 5 Juni 2008 sejumlah Rp. 3.210.000
, (tiga juta dua ratus sepuluhribu rupiah) Bulan Juni 2008 di tandatangani oleh SITI ALFIAH( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) dan 1(satu) lembar asli kwitansi nomor 01/VII/DOM/08, telah diterima dariJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp.3.210.000, (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaranOperasional Menteri tanggal periode 4 dan 5 Juni 2008, tertanggal 5Juni 2008, dengan tanda tangan di atas materai Ann LUH AYU R,mengetahui SAMSA (Bendahara
Kebudayaan danPariwisata bulan Juli 2008 terdiri dari :(BB No.38)1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pembayaran Nomor : 187/SPP/DOM/427913/5212/X2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh SAMSA (bendahara pengeluaran).5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanjasenilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), ditandatangani olehMAESAROH (Pejabat Pembuat Komitmen).8631 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode4 dan 5 Juni 2008 sejumlah Rp. 3.210.000
306 — 126
Kebudayaan dan Pariwisata bulan Juli 2008 terdiridari : (BB No.38) 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pembayaran Nomor : 187/SPP/DOM/427913/5212/X2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh SAMSA (bendahara pengeluaran).5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanjasenilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), ditandatangani olehMAESAROH (Pejabat Pembuat Komitmen).1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 4dan 5 Juni 2008 sejumlah Rp. 3.210.000
, (tiga juta dua ratus sepuluhribu rupiah) Bulan Juni 2008 di tandatangani oleh SITI ALFIAH( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) dan 1(satu) lembar asli kwitansi nomor 01/VII/DOM/08, telah diterima dariJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp. 3.210.000,(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran OperasionalMenteri tanggal periode 4 dan 5 Juni 2008, tertanggal 5 Juni 2008,dengan tanda tangan di atas materai A.n LUH AYU R, mengetahuiSAMSA (Bendahara
Kebudayaan dan Pariwisata bulan Juli 2008 terdiridari :(BB No.38)14241 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pembayaran Nomor : 187/SPP/DOM/427913/5212/X2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh SAMSA (bendahara pengeluaran).5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanjasenilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), ditandatangani olehMAESAROH (Pejabat Pembuat Komitmen).1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 4dan 5 Juni 2008 sejumlah Rp. 3.210.000
310 — 94
Kebudayaan dan Pariwisata bulan Juli 2008 terdiridari : (BB No.38) 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pembayaran Nomor : 187/SPP/DOM/427913/5212/X2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh SAMSA (bendahara pengeluaran).5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanjasenilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), ditandatangani olehMAESAROH (Pejabat Pembuat Komitmen).1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 4dan 5 Juni 2008 sejumlah Rp. 3.210.000
, (tiga juta dua ratus sepuluhribu rupiah) Bulan Juni 2008 di tandatangani oleh SITI ALFIAH( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH (bendahara) dan 1(satu) lembar asli kwitansi nomor 01/VII/DOM/08, telah diterima dariJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uang Rp. 3.210.000,(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran OperasionalMenteri tanggal periode 4 dan 5 Juni 2008, tertanggal 5 Juni 2008,dengan tanda tangan di atas materai A.n LUH AYU R, mengetahuiSAMSA (Bendahara
Kebudayaan dan Pariwisata bulan Juli 2008 terdiridari :(BB No.38)1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pembayaran Nomor : 187/SPP/DOM/427913/5212/X2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh SAMSA (bendahara pengeluaran).5 (lima) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanjasenilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), ditandatanganioleh MAESAROH (Pejabat Pembuat Komitmen).1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 4dan 5 Juni 2008 sejumlah Rp. 3.210.000
, (tiga juta dua ratussepuluh ribu rupiah) Bulan Juni 2008 di tandatangani oleh SITIALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH(bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 01/VII/DOM/08,telah diterima dari Jenderal Departemen Kebudayaan danPariwisata, uang Rp. 3.210.000, (tiga juta dua ratus sepuluh riburupiah), untuk pembayaran Operasional Menteri tanggal periode 4dan 5 Juni 2008, tertanggal 5 Juni 2008, dengan tanda tangan diatas materai A.n LUH AYU R, mengetahui SAMSA (Bendaharapengeluaran
Wirman Jhoni Laflie, SH.,MH
Terdakwa:
REZKA DWI ALVINA Als VINA Binti R. M. EKA PUTRA
27 — 0
YURIDHO FADLIN, SH., MH
Terdakwa:
TRI ANJASWATI Als UNANG Binti ABDULLAH
70 — 37
Badi Uzaman,SH sebesar Rp. 3.210.000,-
135.Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Mukomuko Bengkulu tgl. 12 Maret 2015 an. Badi Uzaman
136.Tiket Travel CV. Bumen 66 Group Bengkulu Mukomuko tgl. 14 Maret 2015 an. Badi Uzaman
137.Nota Bill Grage Horizon Hotel tgl 14 Maret 2015 an.Badi Uzaman
138.Tanda terima tgl. 12 Maret 2015 Lampiran SPPD Nomor : 090 / 10 / SPPD / Lom.des/ E.2 / 2015 Tgl. 11 Maret 2015 sebesar Rp. 3.210.000,-
139.Kwitansi Nomor : 0218 /Kw/Lom Des/2015 tgl. 15 April 2015 tentang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Prov. Bengkulu Tgl. 12 s/d 14 Maret 2015 Kegiatan Lomba Desa An.
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
159 — 70
Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 1.124 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai 2016, Rp.283.832.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 258.752.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.210.000
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
181 — 47
Daftar Pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan, 1.124 Jrg;
- 1 (satu) lembar photo copy Nota Mai 2016, Rp.283.832.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 258.752.500;
- 1 (satu) lembar photo copy Daftar Pengambilan Spare Part Alat Berat dan Truk dll Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum kab.pelalawan Mai 2016, 3.210.000
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin PUADDIN
90 — 0
- 2(dua)lembar Kwitansi Tio foto Copi bulan Maret 2019 sejumlah Rp 3.210.000,- yang ditanda tangani dan di Cap Tio fotocopi
- 1(satu) lembar Surat Pesanan No.03/SP/SETWAN/III/2019 Bulan Maret yang ditanda tangani sdr.ROUNALD ROMIEZA dan sdr.ABDUL MUIS
- 1(Satu) lembar kwitansi kas Nomor: 01638-B02 Sejumlah Rp3.210.000,- untuk pembayaran belanja materai pada secretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Maret 2019 Tahun Anggaran 2019 yang ditanda
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
ROUNALD ROMIEZA, S.STP.,M.Si Alias RONAL
96 — 0
- 2(dua)lembar Kwitansi Tio foto Copi bulan Maret 2019 sejumlah Rp 3.210.000,- yang ditanda tangani dan di Cap Tio fotocopi
- 1(satu) lembar Surat Pesanan No.03/SP/SETWAN/III/2019 Bulan Maret yang ditanda tangani sdr.ROUNALD ROMIEZA dan sdr.ABDUL MUIS
- 1(Satu) lembar kwitansi kas Nomor: 01638-B02 Sejumlah Rp3.210.000,- untuk pembayaran belanja materai pada secretariat DPRD kabupaten Rokan Hilir untuk bulan Maret 2019 Tahun Anggaran 2019 yang ditanda