Ditemukan 676 data
264 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
nomor :3323/SP2D/VII/2009 dengan jumlah Rp25.422.000,.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban(SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor :3324/SP2D/VII/2009 dengan jumlah Rp20.883.000,.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban(SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor :3382/SP2D/VII/2009 dengan jumlah Rp18.381.000,.1 (satu) bundel dokumen SP2D tanpa pertanggungjawaban (SPJ)pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor :3383
3323/SP2D/VII/2009 dengan jumlahRp25.422.000,00.,.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009 dengan nomor : 3324/SP2D/VII/2009 dengan jumlahRp20.883.000,00,.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009 dengan nomor : 3382/SP2D/VII/2009 dengan jumlahRp18.381.000,00,.1 (satu) bundel dokumen SP2D tanpa pertanggungjawaban(SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengannomor : 3383
No. 21 K/PID.SUS/201725662567.2568.2569.2570.2571.2972.2573.2574.2575.. 1 (satu) bundel dokumen SP2D tanpa pertanggungjawaban(SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengannomor : 3383/SP2D/VII/2009 dengan jumlah Rp8.103.000,00.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009 dengan nomor : 3384/SP2D/VII/2009 dengan jumlahRp6.927.000,.1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut SuratPertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA)TA 2009
81 — 16
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan GedungWanita Nomor: 43/04.11/BA/PPP/ RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 yangmenerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh Kontraktorpelaksana 100%; === === 3383. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor: 43/04.11/BA/PP/RO.Perlumtanggal 23 Nopember 2007; 4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 43/04.11/BPP/RO.Perlum tanggal 23 Nopember 2007 dengan menerangkan bahwa bobotpekerjaan telah mencapai 100%; 5.
82 — 30
DS.MULIA93 MUHIDIN HS/RUDY SETIAWAN 08 16 08 3485/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3486/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3456/DS.MULIA94 DUDUNG GUNAWAN 08 21 10 3450/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3461/DS.MULIA SUB OUTLET MAIN OUTLET95 TUKIYANTO 08 31 04 3395/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3396/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3366/DS.MULIA96 ABDU SYUKUR/ROZAK 08 34 08 3332/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3339/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3309/DS.MULIA97 WIJI 08 43 03 3408/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3413/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3383
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
BERRY YUDANTO, S.H bin BAMBANG SUTEJO
230 — 166
terlampir);
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
SARI HASTIATI binti SYARI I
177 — 114
terlampir)
16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B-3069/L.8.10/Cu/04/2022 tanggal 28 April 2022 perihal permohonan pemotongan uang remon oleh Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Karang sebesar Rp65.682,000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk dimasukkan ke dalam rekening atas nama LEN AINI Bendahara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Rekening 909809099 (nama pegawai dan jumlah potongan terlampir);
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B-3383
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
LEN AINI binti ZEN AMIN
217 — 173
3069/L.8.10/Cu/04/2022 tanggal 28 April 2022 perihal permohonan pemotongan uang remunerasi oleh Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Karang sebesar Rp65.682,000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk dimasukkan kedalam rekening atas nama LEN AINI Bendahara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Rekening 909809099 (nama pegawai dan jumlah potongan terlampir);
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B-3383
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
174 — 0
9520 3821 2883;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 4384 9248;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 8594 8285;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 3873 7520;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 6615 9902;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0075 4701 1057;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379 4120 3383
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
765 — 1634
Chaeri Wardana, B.Bus mobil ToyotaKijang Innova G A/T 1998 CC warna Hitam Metalik tahun 2010 nomor mesin1TR6866304 nomor rangka MHFXW42G3A2152685 BB No. 3383 s.d 3385 dikembalikan kepada TUBAGUS CHAERI WARDANA 33861 (Satu) bendel FC cap basah Dokumen Kredit Ferrari Spider yang berisi 4(empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) tanggal 07Agustus 2012 33871 (Satu) map dokumen FC cap basah Dokumen Ferrari California yang berisi1(satu) lembar kredit mobil baru bank Niaga, 1 (Satu) lembar
Chaeri Wardana B.Bus, Nomor registrasi : B 888 SIF, merk Bentley.3383 1 (Satu) lembar asli, Surat Bank Bukopin Jakarta, 12 September2012 No. 10136/DKKN/IX/12 kepada Tb. Chaeri Wardana B.Bus PT.
62 — 22
Daerah )3382. 1(satu) lembar Kuitansi tanpa Nomor : tanggal 11 september 2009 Pemeliharaan JalanWilayah I di Tulungagung sejumlah 49,640,000 ( empat puluh sembilan juta enam ratusempat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh INGGIT YULIA PD,SSI (SelakuBendahara Pengeluaran Kegiatan Stimulus Daerah), MUKHAMAD (selaku direktur Cv.Hal 1889 dr 2125 Putusan No.83/Pid.Sus/2013/PN.SbyGemilang yang menerima ) dan disetujui oleh AGUS WAHYUDLST,MM (selaku KuasaPengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Daerah )3383
196 — 117
Hutama Karya Nomor : BBK : 3383,Dibayarkan kepada MUSTAAN sebesar Rp. 62.500.000, (enam puluh dua jutalima ratus ribu rupiah). untuk pembayaran mobilisasi Buildozer untuk ProyekLahan Persawahan. tanggal 14 Desember 2012, beserta lampirannya; 2946.(Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
348 — 174
Hutama Karya Nomor : BBK : 3383,Dibayarkan kepada MUSTAAN sebesar Rp. 62.500.000, (enam puluh dua jutalima ratus ribu rupiah). untuk pembayaran mobilisasi Buildozer untuk ProyekLahan Persawahan. tanggal 14 Desember 2012, beserta lampirannya; 2946. (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
257 — 54
Rp 25.422.000,. 2564. 1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor : 3324/SP2D/VII/2009 dengan jumlah Rp 20.883.000,. 2565. 1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor : 3382/SP2D/VII/2009 dengan jumlah Rp 18.381.000,. 2566. 1 (satu) bundel dokumen SP2D tanpa pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor : 3383