Ditemukan 99 data
101 — 69
Oktober Liontin MT Rp Februari32 0051243 2017 2017 Glas 18 28,3/gram 9.860.000 201823136781701 16 Juni 27 Oktober Kalung Rp Februari33 0051235 2017 2017 Model 18 22,9/gram 8.060.000, 00 201809 23136781701 Februari 27 Oktober Kalung Rp Februari34 0013169 2017 2017 KLNG 18 8,2/gram 2.760.000, 00 201814 23136781701 Februari 27 Oktober Kalung Rp Februari35 0015511 2017 2017 TAK SRT 18 19,9/gram 6.330.000, 00 201823136781701 7 Februari 27 Oktober Kalung Rp Februari36 0012443 207 2017 Bitingan 18 11,2/gram 3.770.000
54 — 7
dari keluarganya Dede Leo kalau mobildibawa untuk kejahatan tetapi kaitannya Dede Leo itu dengan terdakwa inisaksi tidak tahu ;Bahwa saksi mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna merah hati No.Pol.D1664R tersebut dapat beli dari leasing ACC pada tahun 2010 dan saksisudah mencicil 23 bulan dan cicilannya waktu itu pernah telat 3 bulan danmobil mau ditarik tapi saksi tidak mau dan harusnya mobil lunas tahun 2014 ;Bahwa STNK mobil itu atas nama saksi sendiri dan angsuran mobil tersebutper bulannya Rp.3.770.000
54 — 6
tetapi kaitannya Dede Leo itu dengan terdakwa inisaksi tidak tahu ;e Bahwa saksi mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna merah hati No.Pol.D1664R tersebut dapat beli dari leasing ACC pada tahun 2010 dan saksisudah mencicil 23 bulan dan cicilannya waktu itu pernah telat 3 bulan danmobil mau ditarik tapi saksi tidak mau dan harusnya mobil lunas tahun 2014 ;Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 07/Pid.B/2016/PN.ldm.e Bahwa STNK mobil itu atas nama saksi sendiri dan angsuran mobil tersebutper bulannya Rp.3.770.000
66 — 9
dari keluarganya Dede Leo kalau mobildibawa untuk kejahatan tetapi kaitannya Dede Leo itu dengan terdakwa inisaksi tidak tahu ;Bahwa saksi mendapatkan mobil Daihatsu Xenia warna merah hati No.Pol.D1664R tersebut dapat beli dari leasing ACC pada tahun 2010 dan saksisudah mencicil 23 bulan dan cicilannya waktu itu pernah telat 3 bulan danmobil mau ditarik tapi saksi tidak mau dan harusnya mobil lunas tahun 2014 ;Bahwa STNK mobil itu atas nama saksi sendiri dan angsuran mobil tersebutper bulannya Rp.3.770.000
199 — 54
Indomulti 010.000.10.0000 23/01/201 3.770.000 377.000 4.147.000Plasindo 0006 07 PT. Lamipak 010.000.10.0000 25/01/201 6.160.000 616.000 6.776.000Primula Indoensia 0007 08 PT. Indomulti 010.000.10.0000 26/01/201 45.000.000 4.500.000 49.500.000Plasindo 0008 09 PT. Indomulti 010.000.10.0000 01/02/201 2.030.000 203.000 2.233.000Plasindo 0009 010 PT. Rexplast 010.000.10.0000 02/02/201 8.102.234 810.223 8.912.4570010 011 PT.
175 — 151
Indomulti 010.000.10.0000 23/01/201 3.770.000 377.000 4.147.000Plasindo 0006 07 PT. Lamipak 010.000.10.0000 25/01/201 6.160.000 616.000 6.776.000Primula Indoensia 0007 08 PT. Indomulti 010.000.10.0000 26/01/201 45.000.000 4.500.000 49.500.000Plasindo 0008 09 PT. Indomulti 010.000.10.0000 01/02/201 2.030.000 203.000 2.233.000Plasindo 0009 010 PT. Rexplast 010.000.10.0000 02/02/201 8.102.234 810.223 8.912.4570010 011 PT.
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
91 — 25
.> Kwitansi Nomor: 284/300701/BB/GU/15001/VIII/2017 tanggal 28Agustus 2017 atas nama CV HIDAYAH PUTRI sebesarRp.3.770.000, yang tercatat dalam BKU Nomor: 1743. Kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumahtangga lainnya (Home Use) kode rekening Nomor : 5232806, dalamrangka belanja troli barang dan pengadaan tangga dengan kwitansiNomor : 285/300701/BB/GU/01012/VIII/2017 tanggal 28 Agustus2017 atas nama PURWADI, S.Pd., sebesar Rp.5.995.000, yangtercatat dalam BKU Nomor : 1744.
SPP/GU/VII/2017 tanggal 28Agustus 2017, dengan rincian sebagai berikut: Kegiatan penyusunan naskah akademik sebesar Rp.9.860.000,,dalam rangka belanja makanan dan minuman harian pegawai (koderekening Nomor : 5221101) terdiri dari :> Kwitansi Nomor: 283/300701/BB/GU/15001/VIII/2017 tanggal 28Agustus 2017 atas nama CV HIDAYAH PUTRI sebesarRp.6.090.000, yang tercatat dalam BKU Nomor: 1742.> Kwitansi Nomor: 284/300701/BB/GU/15001/VIII/2017 tanggal 28Agustus 2017 atas nama CV HIDAYAH PUTRI sebesarRp.3.770.000
106 — 24
5.600.000, Rp. 3.700.000 = Rp. 1.900.000, ;e Bahwa untuk kegiatan O2SN ke Palembang, selama 3 hari, selama 3 hari, maka sesuai PERATURAN WALIKOTA Madiun No. 24 tahun 2011adalah : Uang transprot darat Madiun Surabaya (PP) Rp. 125.000, x 2 ; 163e Uang Harian Rp. 340.000, X 3;e Uang Penginapan Rp. 900.000, x 3;Uang transprot udara Surabaya Palembang (PP) Rp. 1.750.000, x 2; Total Rp. 7.470.000, ; e Yang diterima Rp. 3.700.000,Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sendiri Rp. 7.470.000, Rp. 3.700.000 = Rp. 3.770.000
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MARANDU SUSANTIO Alias RANDU
51 — 4
/ALD/202010020 Customer CIPUTRA LAMPU, nilai faktur Rp. 75.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012112 Customer EKA JAYA ABADI, nilai faktur Rp. 237.500,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011016 Customer GMI, nilai faktur Rp. 255.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011026 Customer HK ELECTRIC, nilai faktur Rp. 200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008022 Customer IBU SAN SAN, nilai faktur Rp. 210.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009133 Customer IMANUEL ELECTRIC, nilai faktur Rp. 3.770.000
146 — 47
tanggal 10 januari 2007.b. 1 (satu) lembar Kwitansi an.Perum Bulog Divre Dki jakarta tanggal 10 Januari 2007 senilai Rp. 184,050,- yang ditanda tangani oleh DEDDY IMBANG.SHc. 1 (lsatu) lembar kwitansi an.Perum Bulog divre Dki jakarta tanggal 10 Januari 2007 senilai Rp. 42.945,- yang di tanda tangain oleh DEDDY IMBANG.SH.d. 1(satu) lembar Copy slip Setoran Bank Bukopin tanggal 15 Januari 2007 senilai Rp8.500.000,-e. 1 (satu) lembar copy slip setoran banK Bukopin tanggal 15 januari 2007 senilai Rp.3.770.000
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
NUR FAUZIAH EKA PUTRI Alias FAUZIAH
57 — 4
/ALD/202010020 Customer CIPUTRA LAMPU, nilai faktur Rp. 75.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202012112 Customer EKA JAYA ABADI, nilai faktur Rp. 237.500,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011016 Customer GMI, nilai faktur Rp. 255.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202011026 Customer HK ELECTRIC, nilai faktur Rp. 200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008022 Customer IBU SAN SAN, nilai faktur Rp. 210.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009133 Customer IMANUEL ELECTRIC, nilai faktur Rp. 3.770.000
115 — 0
06/2009 dengan harga Rp. 625.000
- 1 pcs Gelang m-rends kombinasi 70% karat, 25, 80 gr di beli pada tanggal 17/06/2009 dengan harga Rp. 16.600.000
- 1 psg Anting m bermata AD sintetis 70% karat, 6,00 gr di beli pada tanggal 21/06/2010 dengan harga Rp.2.280.000
- 8 pcs gelang keroncong 70% karat, 68,65 gr di beli pada tanggal 20/08/2010 dengan harga Rp. 21.600.000
- 1 pcs Cincin ikat m- ad sintetis 70% karat, 9,80 gr di beli pada tanggal 06/01/2011 dengan harga Rp. 3.770.000
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
LUSI AFRIANTI, SE BINTI H. BUSTAMI
201 — 52
fiktif7 Kode rekening 5.2.2.07.03 untuk pembayaran belanja sewa ruangrapat / pertemuan dengan anggaran Rp.4.000.000,. tidak dilaksanakandan tidak dibuat SPJ nya oleh bidang, namun anggaran dicairkan dandibuatkan SPJ nya oleh Bendahara Pengeluaran dan tidak dilaksanakankegiatannya Bahwa kegiatan dan bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuatoleh bendahara pengeluaran merupakan kegiatan fiktif dan SPJ fiktif7 Kode rekening 5.2.2.11.02 untuk pembayaran belanja makan danminum rapat dengan anggaran Rp.3.770.000
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
152 — 25
fiktif7 Kode rekening 5.2.2.07.03 untuk pembayaran belanja sewa ruangrapat / pertemuan dengan anggaran Rp.4.000.000,. tidak dilaksanakandan tidak dibuat SPJ nya oleh bidang, namun anggaran dicairkan dandibuatkan SPJ nya oleh Bendahara Pengeluaran dan tidak dilaksanakankegiatannya Bahwa kegiatan dan bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuatoleh bendahara pengeluaran merupakan kegiatan fiktif dan SPJ fiktif7 Kode rekening 5.2.2.11.02 untuk pembayaran belanja makan danminum rapat dengan anggaran Rp.3.770.000
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
SUGENG KUSWANTO Bin TAHIR Alm
99 — 45
SUGENG KUSWANTO,
- 1 (satu) Lembar Nota pembayaran Toko Karunia Bahari tertanggal 06 Oktober 2017 perihal pembelian Besi ukuran 10 Inchi sebanyak 65(Enam Puluh Lima) batang senilai Rp. 3.770.000,- (Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pelunasan uang Bumdes dari Bendahara Desa Taman Negeri sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) ditandatangani oleh sdr NANA KURNIAWAN tertanggal Taman Negeri ,01 April 2018,
114 — 25
.- Nota Tanggal 17 Maret 2014, Desa Makububui, sejumlah Rp.3.770.000.- Nota Tanggal 13 Maret 2014, Desa Makububui, Sopir Mahmud DE 8579 WE sejumlah Rp.1.430.000.- Nota Tanggal 01 Februari 2014, Desa Makububui, Sopir Yoppy DE 9100 AB sejumlah Rp.36.695.000.- Nota Tanggal 01 Februari 2014, Desa Makububui, Sopir Utha DE 9082 AB sejumlah Rp.30.57.500.- Nota Tanggal 21 Januari 2014, Desa Makububui, Sopir Ngarie DE 8580 AU sejumlah Rp.33.480.000.- Nota Tertanggal 21 Januari 2014, Desa Makububui,
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI
385 — 228
rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 Juni 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi Vandri Design dengan total Rp.150.000,-.Perihal: biaya cetak spanduk rapat persiapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer Ayesha dengan total Rp.350.000,-.Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp.3.770.000
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
MARDIANA, S.IP., M.A Binti H. BEDDU KAPPARA
315 — 217
Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 Juni 2020;- 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp.3.770.000,-.
Perihal: biaya pelantikan PPS se kecamatan muara sabak timur pada pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020; - 1 (satu) rangkap kwitansi Bendahara pengeluaran KPU Tanjung Jabung Timur dengan total Rp.2.720.000,-.
257 — 54
7.894.000,-. 2302. 1 (satu) bundel dokumen SP2D berikut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor : 844/SP2D/IV/2009 dengan jumlah Rp 4.155.000,-. 2303. 1 (satu) bundel dokumen SP2D tanpa pertanggungjawaban pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor : 845/SP2D/IV/2009 dengan jumlah Rp 5.336.000,-. 2304. 1 (satu) bundel dokumen SP2D tanpa pertanggungjawaban pada Sekretariat Daerah (SETDA) TA 2009 dengan nomor : 846/SP2D/IV/2009 dengan jumlah Rp 3.770.000