Ditemukan 8472 data
1.EDI KUSBIYANTORO, S.H. M.H
2.Dr. RAKHMAT BAIHAKI, S.H., M.H
Terdakwa:
Aprizal
108 — 303
99. 1 (satu) bundel kwitansi telah diterima dari Nurfitasari
tanggal 30 November 2021 untuk pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi PT Advantage sebesar Rp 380.000,-.
Tanggal 25 November 2021 untuk pembayaran uang makan Bersama pak Mangsari Tonang sebesar Rp 306.000,-.
100. 1 (satu) lembar faktur penjualan CV Central Kom tanggal 25 November 2021 sebesar Rp 60.000,-.
Terbanding/Terdakwa : IRMAN S LAIRO
315 — 250
- 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades, 22-12-2020 Rp. 250.000
- 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember 2020 Camat Perintah Kades
Terbanding/Terdakwa : NASRUN A. MOODUTO
255 — 160
100 — 26
.e Tahap Il dan Ill diterima oleh Bendahara pada bulan November 2013 sebesarRp.24.500.000Bahwa saksi menjelaskan terhadap dana P2BN kegiatan pembangunan jalanpertanian di Kampung Pisang Jorong Batang Tuhur dilakukan pemotongan3% yang diserahkan pertahap pencairan dana.Bahwa pemotongan dana tersebut atas kesepakatan kelompok setelah adanyapermintaan dari Sekretaris Nagari sebesar 3% untuk pengurusan Administrasi.Bahwa saksi menjelaskan pada tahap saksi serahkan kepada SekretarisNagari sebesar Rp.380.000
119 — 4
. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2-1 ,2.m3.Jumlah Rp.380.000 .- Nota Pembelian Barang tanggal. 08 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split Ukuran 2X1 3.m3 Jumlah Rp.570.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 12 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan Batu Split Ukuran 2X1, 3.m3,Jumlah Rp.570.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 12 Desember 2011
, Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.510.000 dan batu Split Ukuran 2X1 3.m3 Jumlah .Rp.570.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 14 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 3.m3 Jumlah Rp.850.000 dan Batu Split ukuran 2X1 2.m3 Jumlah ,Rp.380.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 3X5,sebanyak 5.m3 Jumlah Rp.850.000.- Nota Pembelian Barang tanggal. 15 Desember 2011. , Pembelian Batu Split Ukuran 2X1,sebanyak 4.m3
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Ir. Syarifuddin
16 — 0
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 370.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 380.000
kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Maret tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp. 380.000
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Uswah
132 — 0
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 380.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.
kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Maret Tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Tahun 2019 dengan nominal Rp. 380.000
ERLIN TANHARDJO, SH. MH.
Terdakwa:
NASRUN A. MOODUTO
198 — 157
161) 1 (satu) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian: 16-12-2020 Rp. 130.000 untuk Makan Minum, 16-12-2020 Rp. 250.000 Untuk Transportasi, 16-12-2020 Rp. 200.000 untuk Konsumsi Malam (Pembagian Gaji), 17-12-2020 Rp. 350.000 Pembelian Paket Jenazah (Kafan), 18-12-2020 Rp. 100.000 Untuk Belanja Gula, Kopi, Susu dikantor, 19-12-2020 Rp. 3.280.000 Pembayaran Ambilan di Ustadz, 21-12-2020 Rp. 380.000 Ambilan Kades,
162) 2 (Dua) Lembar Catatan Pencairan Tahap III ADD Senilai Rp. 169.487.270 Tanggal 16-12-2020 dengan rincian Tanggal 16 Desember 2020 Ibu Rohan Menerima Rp. 3.000.000 atas kebijakan Kades, Arifin Terima Rp. 800.000 atas kebijakan Kades, Tanggal 18 Desember 2020 untuk pembelian Air Mineral dan Gula Kopi susu sebesar Rp. 100.000, Tanggal 19 Desember 2020 pembayaran Ambilan Di Ustadz Rp. 3.280.000, Tanggal 21 Desember 2020 Kades sebesar Rp. 380.000, Tanggal 22 Desember
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
129 — 0
603. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan 1 Maret 2019 dengan nominal Rp. 380.000,- untuk Pelayanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas / operasional kantor (pembelian Solar) Tertera cap/stempel SPBU Karijawa.tahun 2019 dengan nominal Rp. 100.000,- untuk Pelayanan Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Kendaraan Dinas/Operasional Kantor;
959. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan Bulan Maret tahun 2019 dengan nominal Rp. 1.000.000,- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
960. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp. 380.000
1.Rizki Nuzly Ainun SH.,MH
2.Meylda Pegasari SH
3.Brigita Feby Florentina, S.H.
4.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H.
Terdakwa:
Martodi, HS., SH., MM. Bin H. Hamdan Syarif (Alm)
198 — 215
No: 53, Tanggal 23 November 2022 dengan total pengeluaran: Rp. 380.000,-
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Asli pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Maesaffutra Setiawan, S.E dan Eldi Pratama dalam Mendampingi dan Mengawal Kunjungan Kerja Walikota Prabumulih ke Kota Jambi selama 3 (tiga) hari tanggal 23 s.d 25 November 2022 ke Kota Jambi, Tanda Pemb.
Terbanding/Terdakwa : YOFAN HENGA alias DEDE
173 — 129
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
131 — 16
/li>
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0155.02.15 tanggal 15 Desember 2015 pembaparan BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 38.81 liter Rp. 260.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0157.02.15 tanggal 23 Desember 2015 pembayaran BBM Solar Mobil L300 Pabrik Es sebanyak 37.33 liter Rp. 250.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 0151.02.15 tanggal 04 Desember 2015 pembayaran pembelian 4 (empat) lembar kayu 3/20 KPR untuk lantai Mobil L300 Rp. 380.000