Ditemukan 203 data
1.EDDY SUGANDI TAHIR, SH.,M.H
3.PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
MAZLAN,S.E,M.M.Bin H.LISANUDDIN.
44 — 5
2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000
5. Satu bundel SPM nomor: 00010/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000,- beserta kelengkapannya
6. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.515.000
7. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.125.000
18 — 5
saksi tanda tangan di Bank BNI;e Bahwa bulan Mei 2009 Terdakwa masih minta kwitansi, karena waktu itunoroki terus, bukti buku catatan ditunjukkan saksi, saksi membenarkan ;e Bahwa penyerahan kupon BBM untuk pengambilan BBM tercatat, tetapitanggalnya tidak ada ;e Bahwa selain dari Dinas Perhubungan ada instansi lain yang berlanggananBBM ada dari Depag, PO Akas ;e Bahwa kalau uang kembali saksi tidak mendapat hadiah ;e Bahwa pernah suatu kali Terdakwa tukar kupon karena tidak terpakai nilainyaRp. 4.125.000
, (tukar uang) ;39Bahwa Terdakwa waktu tukar uang saksi kembalikan tetap semula ;Bahwa Terdakwa minta uang kembali Rp. 4.125.000, tidak ada tanda tangan,bukti pembukuan SPBU ditunjukkan kepada saksi, bukti tersebut dibenarkanoleh saksi ;Bahwa Terdakwa dengan SPBU tidak ada perjanjian tertulis ;Bahwa kupon BBM tersebut lazim, karena memang adanya seperti itu, kuponBBM ditukar uang dilayani oleh SPBU Itu ke operator, Terdakwa karena PakBambang sudah langganan ;Bahwa kupon BBM yang ditukar dengan uang
52 — 22
., M.HPanitera PenggantiDavid Bistolen, S.HPerincian Biaya : PNBP on. e eee ee ene e reer eee ae aa eeeeeeeeeaae Rp 30.000,Halaman 37 dari 38Putusan Perdata Nomor 13/Pdt.G/2018/PN OlmBiayA ATK o..cccecccsecesescesesesessereseseetesesereeeeces Rp. 75.000.Biaya Panggilan .............ccceeceeeeeeeeee eens Rp. 4.125.000,Biaya Materal ......... 0.0 cccceecee cee ceeeeeeeeeees Rp. 6.000,Biaya RedakSl ..........::ccccceeeeeeeeeeeeeeeeee RD. 10,000.
50 — 12
Fotocopy bukti pengembalian refund dari Hotel GrandPasundan sebesar Rp. 4.125.000, 19.
ke bank untuk menanyakanSiapa yang melakukan pembayarantersebut;Bahwa pada tahun 2008 ada pembayaransebesar Rp. 46.666.584 untuk 2 kalikegiatan Rapat Kerja Panitia Khusus DPRDKota Bandung;Bahwa jumlah yang tercantum dalam SP2Duntuk 2. kali kegiatan sebesar Rp.51.285.000 jadi ada selisin sebesar Rp.4.618.416;Bahwa selisin kelebihan tersebutdikembalikan oleh pihak Hotel GrandP@ISUINCAN feseeseeeseseneeeeceeteenennienenceinsBahwa kelebihan pembayaran tersebutdibayarkan ke Hotel Horison sebesar Rp.4.125.000
Ernawan Mulyana, SH 13.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : 08/04/Acct/GPCH/VIII/O8 beserta lampiran 14.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : 06/06/Acct/GPCH/VI/O8beserta lampiran 15.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : B/7622/10/0 8beserta lampiran 16.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : B/7635/10/08beserta lampiran 17.Fotocopy yang dilegalisir Invoice nomor : B/7758/10/08beserta lampiran 18.Fotocopy bukti pengembalian refund dari Hotel GrandPasundan sebesar Rp. 4.125.000, 19.
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suparno Rp. 4.125.000, Empat juta seratus dua puluh limaribu Rupiah50. Nurrohman Rp. 3.750.000, Tiga juta tujuh ratus lima puluhribu Rupiah51. Sarpriyanto Rp. 3.960.000, Tiga juta sembilan ratus enampuluh ribu Rupiah52. Sukandi Rp. 4.680.000, Empat juta enam ratus delapanpuluh ribu Rupiah53. Supriyanto Rp. 4.680.000, Empat juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah Halaman 175 dari 190 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.SusPHI/2016 54.
Pujianto Rp. 4.125.000, Empat juta seratus dua puluh limaribu Rupiah69. Dwi Purwanto Rp. 3.787.500, Tiga juta tujuh ratus delapan puluhtujuh ribu lima ratus Rupiah70. Asep Saefudin Rp. 5.167.500, Lima juta seratus enam puluhtujuh ribu lima ratus Rupiah71. Wahyudi Rp. 3.600.000, Tiga juta enam ratus ribu Rupiah72. Yuliaman Zandrato Rp. 3.750.000, Tiga juta tujuh ratus lima puluhribu Rupiah73. Wahyu Arga Rp. 4.125.000, Empat juta seratus dua puluh limaPriyanggono ribu Rupiah74.
62 — 7
Lampung Timur sebesar Rp. 4.125.000,-.7. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara KONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biaya tunggakan telepon KONI dari Nov 2009 s/d Maret 2010 Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 300.000,- (nota terlampir).8. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara KONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biaya ATK KONI Kab.
Lampung Timursebesar Rp. 4.125.000,.1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayatunggakan telepon KONI dari Nov 2009 s/d Maret 2010Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 300.000, (notaterlampir).1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayaATK KONI Kab.
Lampung Timursebesar Rp. 4.125.000,.1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayatunggakan telepon KONI dari Nov 2009 s/d Maret 2010Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 300.000, (notaterlampir).8101112131415161 (satu) lembar Asli Bukti Kas Pengeluaran dari BendaharaKONI Lampung Timur tanggal 25 Maret 2010 untuk biayaATK KONI Kab.
RAHAJENG DINAR, SH
Terdakwa:
Ir. H. Vigit Waluyo
45 — 61
1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000
1.Hade Rachmat Daniel
2.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
3.EDDY SUGANDI TAHIR, SH.,M.H
5.PRIANDI FIRDAUS
6.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
Terdakwa:
SYAMSURI ACHMAD, S.Sos., M.Si BIN H. ACHMAD
50 — 27
2017, tanggal 28 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000
5. Satu bundel SPM nomor: 00010/SPM/GU/4.01.02.02/B04/2017, tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp.49.346.000,- beserta kelengkapannya
6. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.515.000
7. Satu bundel SPJ Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan pembersih Bulan Nopember 2017 senilai Rp.4.125.000
42 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makmur Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilaiRp.30.605.000, ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : , guna membayarpenyaluran KUT pada kelompok tani Makmur Desa Pasucen, tertanggal 30Maret 1999, senilai Rop.36.605.000, dikembalikan kepada saksi SARKI ; 1 (satu) lembar surat dari KUD Margo Santoso Gunem kepada ISNAINIKetua kelompok tani Makmur Il Pasucen, perihal Tagihan KUT, tertanggal29 April 2000 ; 1 (Satu) lembar kwitansi nomor : , untuk pembayaranKUT 1999, tertanggal 5 8 2001, senilai Rp.4.125.000
Makmur Desa Pasucen, tertanggal 16 April 1999, senilaiRp.30.605.000, ; 1 (satu) lembar kwitansi nomor : , guna membayarpenyaluran KUT pada kelompok tani Makmur Desa Pasucen, tertanggal 30Maret 1999, senilai Ro.36.605.000, dikembalikan kepada saksi SARKI ; 1 (satu) lembar surat dari KUD Margo Santoso Gunem kepada ISNAINIKetua kelompok tani Makmur Il Pasucen, perihal Tagihan KUT, tertanggal29 April 2000 ; 1 (Satu) lernbar kwitansi nomor : , untuk pembayaranKUT 1999, tertanggal 5 8 2001, senilai Rp.4.125.000
78 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
NGENTAK 167 83.500.000 165 4.125.000 78.375.000 82.500.0002. KEPEK 823 411.200.000 823 20.575.000 390.625.0000 411.200.0003. KOWEN 2.036 991.600.000 1.788 44.700.000 822.900.0000 867.600.0004. DAGAN & 596 285.900.000 596 14.900.000 271.000.000 285.900.000SEWON5. PATHEN & 297 148.500.000 297 7.425.000 141.075.000 148.500.000GATAK6.
NGENTAK 167 83.500.000 165 4.125.000 78.375.000 82.500.0002. KEPEK 823 411.200.000 823 20.575.000 390.625.000 411.200.0003. KOWEN 2.036 991.600.000 1.788 44.700.000 822.900.000 867.600.0004. DAGAN & 596 285.900.000 596 14.900.000 271.000.000 285.900.000SEWON5. PATHEN & 297 148.500.000 297 7.425.000 141.075.000 148.500.000GATAK6.
HASTI WINASIH NOVINDARI, S.H.
Terdakwa:
Drs. Antonius Rumadi
33 — 22
1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000
45 — 7
Kawat beton, sebanyak 15 roll, senilai Rp. 4.125.000, (empat jutaseratusdua puluh lima ribu rupiah) ;d. Karpet talang merah hitam ukuran 90 Cm, sebanyak 10 roll,senilai Ro.3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;e. Karpet talang merah hitam ukuran 55 Cm, sebanyak 10 roll,senilai Ro.2.300,000, (duajuta tiga ratus ribu rupiah) ;f. Kawat loket % hijau, sebanyak 5 roll, senilai Rp. 625.000, (enamratus duapuluh lima ribu rupiah) ;g.
Euis Ratnawati
Terdakwa:
1.M. Reza Pahlevi
2.Khairuddin, S.Pd.
48 — 25
15 November 2018 ;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 November 2018 ;
- 1 (satu) lembar bon pembelian matrial bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp. 9.515.000,- (sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tertanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 4.125.000
64 — 13
.; Belanja Makan dan Minuman Rp. 4.125.000,; Total Rp.17.475.000, ;Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 dilakukan pembayaran Kegiatan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (Pipa Galpanis 1,5 (satu koma lima inci)) untukBimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai;Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan SPK Nomor : 0O6/SPK/PPKDinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, Berita Acara Pemeriksaan Barang /Pekerjaan Nomor : 06/BAPPipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012, serta BeritaAcara
Belanja Sewa Gedung sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) denganbukti Kwitansi kas nomor 1839 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)untuk pembayaran Belanja Sewa tempat Bimbingan Sosial dan PelatihanKeterampilan Berusaha Las Tenda yang diketahui dan ditanda tanganitersangka dan Bendahara Pengeluaran saksi Ainun J yang menerima capBengkel Las Karya Baru ditanda tangani oleh saksi Endri; Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan
Belanjamakanan dan minuman sebesesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);Halaman 98 dari 251 Putusan No : 26/Pid.SusTPK/2014/PN.PbrBahwa rincian objek belanja Bahan Baku Saksiunan untuk bimbingan sosial danpelatihan berusaha pembuatan tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai tahunanggaran 2012 diantaranya adalah : a. Pipa Kalpanis ukuran 1,5 inci sebanyak 100batang dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000, @ perbatang Rp. 235.500,(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). b.
Belanja makan dan minuman : Rp. 4.125.000, terdiri dari : Snack panitia peserta instruktur 15 orang x 10 hari = 150 x (Rp.7.500.00,) =Rp.1.125.000,; Nasi kotak 15 x 10 hari = 150 x (Rp. 20.000,) = Rp. 3.000.000, ; Bahwa sebagai PPTK, saksi yang mempersiapkan rencana kegiatan tersebut, awalnya saksi membuat surat Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditandatanganioleh Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Terdakwa PAZWIR S.Sos, serta sesuaidengan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 16 / DINSOS / 2012 tanggal 07
namun ternyata seluruhnya tidak dibayarkan oleh saksi Basirun kepadapihak ketiga yang berhak; Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D, dana program programFasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin diantaranya Belanja Jasakantor sebesar Rp. 1.800.000, (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), Belanjacetak dan Penggandaan sebesar Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus rupiah),Belanja sewa rumah / gedung / parkir sebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah)dan Belanja makanan dan minuman sebesesar Rp. 4.125.000
46 — 18
7.645.100 25 1 2017 Wulan Buko 10 7.262.200 1 2 2017 Berkah ilahi Bongo 7 7.509.500 1 2 2017 Mas vick Bongo 6 6.368.600 3 2 2017 Ida Parungi 17 5.515.200 8 2 2017 Bidri mandiri Tuntung 14 7.495.300 10 02 2017 Agip Kwandang 8 9.084.800 16 2 2017 Faran Bongo 12 7.353.800 17 2 2017 Afi Molombulahe 13 8.740.900 23 2 2017 Wulan Boroko 13 7.884.600 24 2 2017 Emil Kwandang 12 8.568.900 2 3 2017 Mba lady Bongo 9 5.671.000 2 3 2017 Ibu lastry Bongo 4 10.787.000C17120 2 3 2017 Robin Sidomulyo 1 4.125.000
RINA WISATA, S.H.
Terdakwa:
Kartiko Mustikaningtyas, S.E.
33 — 17
Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000
Terbanding/Terdakwa : DJOKO HARIYANTO Bin Alm SUMIRAN
286 — 140
(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 Ongkos Perbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran di Voucher Sebesar Rp.4.125.000,- (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah );
1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 Ongkos Perbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran di Voucher Sebesar Rp.7.150.000,- ( Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah );
1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 28/12/2016 Ongkos(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).4. 1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran di Voucher SebesarRp.4.125.000, (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ).Halaman 100 dari 203 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT SBY10.11.1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran di VoucherSebesar Rp.7.150.000, ( Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah ).1 (Satu) Bundel
(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).1 (Satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran di Voucher SebesarRp.4.125.000, (Empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ).1 (Satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016 OngkosPerbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran di VoucherSebesar Rp.7.150.000, ( Tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah ).1 (Satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 28/12/2016 Ongkosbiaya Averhool Submersible u
(Dua belas juta lima ratusribu rupiah);1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016Ongkos Perbaikan Panel Cabang Bandung Pengeluaran diVoucher Sebesar Rp.4.125.000, (Empat juta seratus dua puluhlima ribu rupiah );1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 27/12/2016Ongkos Perbaikan Pompa Dosing Jatiwekas Pengeluaran diVoucher Sebesar Rp.7.150.000, ( Tujuh juta seratus lima puluhribu rupiah );1 (satu) Bundel Dokumen Voucher Asli tanggal 28/12/2016Ongkos biaya Averhool Submersible u/Ngunut
98 — 18
.; Belanja Makan dan Minuman Rp. 4.125.000.; Total Rp.17.475.000, ;Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 dilakukan pembayaran Kegiatan PengadaanBahan Baku Saksiunan (Pipa Galpanis 1,5 (satu koma lima inci)) untukBimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai;Bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan SPK Nomor : 06/SPK/PPKDinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, Berita Acara Pemeriksaan Barang /Halaman 53 dari 243 Putusan No : 25/Pid.SusTPK/2014/PN.PbrPekerjaan Nomor :
Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratusdua puluh lima ribu rupiah) dengan bukti Kwitansi Kas Nomor 1648 sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Makanan dan minumanyang diketahui dan ditanda tangani tersangka dan Bendahara Pengeluaransaksi Ainun J yang menerima cap Dany Catering ditanda tangani oleh saksiKasdani dan Kwitansi Kas Nomor 1841 sebesar Rp.1.125.000, (Satu jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Makanan danminuman yang diketahui
diantaranya yaitu :a) Belanja Bahan Baku Saksiunan untuk bimbingan sosial dan pelatihanberusaha pembuatan tenda sebesar Rp. 210.975.000, (dua ratus sepuluhjuta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; b) Belanja Jasa kantor sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);c) Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah);d) Belanja Sewa Rumah / Gedung / Parkir sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);e) Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 4.125.000
Belanjamakanan dan minuman sebesesar Rp. 4.125.000, (empat juta seratus dua puluhlima ribu rupiah); Bahwa rincian objek belanja Bahan Baku Saksiunan untuk bimbingan sosial danpelatihnan berusaha pembuatan tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai tahunanggaran 2012 diantaranya adalah : a. Pipa Kalpanis ukuran 1,5 inci sebanyak 100batang dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000, @ perbatang Rp. 235.500,(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). b.
Belanja makan dan minuman : Rp. 4.125.000, terdiri dari : Snack panitia peserta instruktur 15 orang x 10 hari = 150 x (Rp.7.500.00,) =Rp.1.125.000,; Nasi kotak 15 x 10 hari = 150 x (Rp. 20.000,) = Rp. 3.000.000, ; Bahwa sebagai PPTK, Terdakwa yang mempersiapkan rencana kegiatan tersebut, awalnya Terdakwa membuat surat Panitia Pelaksana Kegiatan yangditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Dumai Pak PAZWIR S.Sos, sertasesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 16 / DINSOS / 201 2 tanggal 07Juni
71 — 25
Bimtek dan 4.125.000,Sos. Penyusunan RKPA SKPD.lingkuppemkab. Tabalong TA 2011.13 Biaya makan minum peserta keg. Bimtek dan 68.250.000.Sos. Penyusunan RKPA SKPDlingkuppemkab. Tabalong TA 2011.14 Sewa gedung keg. Bimtek dan Sos. 2.250.000.,Penyusunan RKPA SKPD lingkup pemkab.Tabalong TA 2011.15 Honor petugas kebersihan/non PNS keg. 6.000.000.Bimtek dan Sos. Penyusunan RKPA SKPDlingkup pemkab. Tabalong TA 2011.16 Honor panitia pelaksana keg. Bimtek dan 38.500.000.Sos.
Bimtek 4.125.000,penyusunan anggaran daerah TA 2011.Gg. Biaya pendamping pelatihnan keg. Bimtek 2./50.000.penyusunan anggaran daerah TA 2011.10 Belanja pengadaan tas peserta bimtek 17.500.000,penganggaran keu. Daerah TA 2011.11 Belanja pengadaan tas peserta bimtek 50.750.000.penganggaran keu. Daerah TA 2011.12 Honor tim pemeriksa barang bimtek 750.000,penganggaran keu. Daerah TA 2011.13 Honor tim pengadaan barang bimtek 750.000.penganggaran keu.
HonorTUKD bagi PPK, PPTK danLingkup PemkabTabalong TA.2011Pendamping Pengajar Keg.BimtekBendahara 4.125.000, Halaman 30 dari 231 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm 15.Honor Pengajar Keg.Bimtek TUKD bagi PPK,PPTK dan BendaharaPemkabTabalong TA.2011Lingkup12.000.000, 16.Honor Tim Pemeriksa Barang Bimtek TUKDbagi PPK, PPTK danseluruh SKPD TA.2011Bendahara untuk750.000, 17.Biaya Transport Pengajar Keg.Bimtek TUKDbagi PPK, PPTK dan Bendahara LingkupPemkab Tabalong TA.201112.375.000, SUB TOTAL KEGIATAN
Bimtek 4.125.000,implemetasi paket regulasi ttg pengelolaankeu. Desa TA 201110 Biaya transport peserta kegiatan bimtek 37.500.000.implemetasi paket regulasi ttg keuagan DesaTA 201111 Biaya makan minum peserta keg. Bimtek 78.750.000,implemetasi paket regulasi ttg pengelolaankeu. Desa TA 201112 Biaya makan minum ringan keg. Bimtek 12.000.000,implementasi paket regulasi tig pengelolaankeu.
200 — 84
Konsumsi 63.000.000.Kegiatan Pengembangan Pemuda/i 63.000.000.Belanja Barang dan Jasa 4.125.000. Belanja Perlengkapan Olahraga Pemuda 3.000.000.Kegiatan Posyandu 3.000.000.Belanja Pegawai 1.125.000. Insentif Kader Posyandu 1.125.000.Belanja Barang dan Jasa Pemberian Makanan TambahanJumlah 818.740.000.
Belanja Perlengkapan Olahraga PemudaKegiatan Posyandu 63.000.000.Belanja Pegawai 4.125.000. Insentif Kader Posyandu 3.000.000.Belanja Barang dan Jasa Pemberian Makanan Tambahan 3.000.000.1.125.000.1.125.000.Jumlah 818.740.000. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa MUHAMMADFADLI KOTARUMALOS, SE dan terdakwa Il MANAF BUGIS,SIP, alias NAVI kemudian mengajukan Surat PermintaanPembayaran Dana Desa Tahap 60 % sebesarRp.431.244.000,00 dengan rincian:1.