Ditemukan 3979 data
Pembanding/Terdakwa : IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
Terbanding/Jaksa Penuntut : ZULHAM DAMS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ASRUL FERRYANDI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RURI FEBRIANTO, SH
371 — 111
Tanggal 21 Januari 1089 Nomor 241/K/Pid/1987, yaitu hasil tindakpidana korupsi dipergunakan untukmembeli tanah dan membangun KUD.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahi,keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidanganterdapat fakta hukum bahwa tidak ada satupun para saksi yang menerangkanbahwa uang yang berjumlah Rp.1.348.303.600, (satu milyar tiga ratus empatpuluh delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
260 — 79
. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;
- No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;
- No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam, nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor kartu : H188962116305, 11508203-1;
- No. 1089
200 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.655 K/Pid.Sus/2010 1089.Kwitansi Desember 2007 uang makan dan transport Pegawai DirektoratPerdata bulan November 2007 dari Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum diterima Rachmat Riyanto, SH. Rp. 11.652.500, ; 1090.Kwitansi 2 Januari 2008 insentif Bagian Keuangan bulan Januari 2008 dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima Luluk Ratnaningtyas,SH.M.Hum.
Rp. 34.237.000, ; 1089.Kwitansi Desember 2007 uang makan dan transport Pegawai DirektoratPerdata bulan November 2007 dari Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum diterima Rachmat Riyanto, SH. Rp. 11.652.500, ; 1090. Kwitansi 2 Januari 2008 insentif Bagian Keuangan bulan Januari 2008 dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima Luluk Ratnaningtyas,SH.M.Hum. Rp. 9.050.000. ; Hal. 284 dari 504 hal. Put.
Rp. 34.237.000, ; 1089.Kwitansi Desember 2007 uang makan dan transport Pegawai DirektoratPerdata bulan November 2007 dari Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum diterima Rachmat Riyanto, SH. Rp. 11.652.500, ; 1090. Kwitansi 2 Januari 2008 insentif Bagian Keuangan bulan Januari 2008 dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum diterima Luluk Ratnaningtyas,SH.M.Hum. Rp. 9.050.000. ; Hal. 444 dari 504 hal. Put.
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Mokhammad Mukhlas, SE
567 — 153
. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;
- No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;
- No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam, nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor kartu : H188962116305, 11508203-1;
- No. 1089
NOVITA, SH.
Terdakwa:
Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad
142 — 14
- 1 (satu) bundle Dokumen Addendum 4 Nomor : HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.1/PPK1.1/1089 tanggal 31 Desember 2018.
- Sertifikat Bulananan MC 1 s/d 8 PT. Mulia Permai Laksono.
- 1 (satu) bundle dokumen Show Cause Meeting (SCM) 1, 2, dan 3 dalam map plastic warna kuning.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : PW.04.02/Bb.3/PJN-WIL.1/PPK.1.1/2357 tanggal 12 Maret 2019 perihal Percepatan Penyelesaian Pekerjaan di Masa Denda.
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Kamaruddin Siregar, SS
483 — 291
. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;
- No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;
- No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam, nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor kartu : H188962116305, 11508203-1;
- No. 1089
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Hariyono Adi Wibowo, SE
1112 — 465
. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;
- No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;
- No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam, nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor kartu : H188962116305, 11508203-1;
- No. 1089
129 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERRY NURHAYAT, Surat Pernyataan dan kuitansi tandaterima, Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota Bandung mengeluarkan SuratPermintaan Pembayaran Nomor 991/0754/1.20.06.01/jLS/HB/2012 tanggal 12September 2012, yang kemudian diikuti dengan Surat Perintah MembayarNomor 931/0754/1.20.06.01/jLS/HB/2012 tanggal 17 September 2012 yangditandatangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas DPKAD.Atas dasar SPP dan SPM, Kuasa Bendahara Umum mengeluarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957/1089
322 — 167
HERRY NURHAYAT, Surat Pernyataandan kwitansi tanda terima, Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota Bandungmengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran nomor991/0754/1.20.06.01/jLS/HB/2012 tanggal 12 September 2012, yang kemudiandiikuti dengan Surat Perintah Membayar nomor931/0754/1.20.06.01/)LS/HB/2012 tanggal 17 September 2012 yangditandatangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas DPKAD.Atas dasar SPP dan SPM, Kuasa Bendahara Umum mengeluarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/1089
HERRY NURHAYAT, Surat Pernyataandan kwitansi tanda terima, Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota Bandungmengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran nomor991/0754/1.20.06.01/JIs/HB/2012 tanggal 12 September 2012, yang kemudiandiikuti dengan Surat Perintah Membayar nomor931/0754/1.20.06.01/)LS/HB/2012 tanggal 17 September 2012 yangditandatangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas DPKAD.Atas dasar SPP dan SPM, Kuasa Bendahara Umum mengeluarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/1089
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANDANG KADARIYANTO
155 — 118
Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1089/-078 tanggal 26 April 2020. Surat Permohonan Terkait Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator Nomor : 1093/-078 tanggal 28 April 2020; Surat Permohonan Percepatan SPD untuk Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Bermotor Lift/Elevator tanggal 6 Mei 2020.
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Dedi Aldrian, SE
470 — 176
. 1086 berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo Ideapad S10-3 warna hitam S/N: Q802795822 beserta charger milik Dinesh Suresh Raghani;
- No. 1087 berupa 1 (satu) buah handphone merk Cross C 5 warna putih, nomor imei : 1:357101 052714149, S/N: 002061309135708 beserta sim card nomor kartu : 621005654294473300;
- No. 1088 berupa 1 (satu) buah handphone merek Venera warna hitam, nomor imei : 1:355333058767464 beserta sim card XL nomor kartu : H188962116305, 11508203-1;
- No. 1089
Terbanding/Terdakwa : ENTIK MUSAKTI als SHAKTI als MUSAKTI
240 — 248
Pengeluaran DPKAD Kota Bandungmengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran nomor991/0754/1.20.06.01/jLS/HB/2012 tanggal 12 September 2012, yang kemudiandiikuti dengan Surat Perintah Membayar nomor931/0754/1.20.06.01/jLS/HB/2012 tanggal 17 September 2012 yangditandatangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas DPKAD.Atas dasar SPP dan SPM, Kuasa Bendahara Umum mengeluarkan SuratHalaman 17 dari halaman 414 Putusan Nomor:5 / Tipikor / 2015 / PT.PTBPerintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/1089
HERRY NURHAYAT, Surat Pernyataan dankwitansi tanda terima, Bendahara Pengeluaran DPKAD Kota Bandungmengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran nomor991/0754/1.20.06.01/JIs/HB/2012 tanggal 12 September 2012, yang kemudiandiikuti dengan Surat Perintah Membayar nomor931/0754/1.20.06.01/jLS/HB/2012 tanggal 17 September 2012 yangditandatangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas DPKAD.Atas dasar SPP dan SPM, Kuasa Bendahara Umum mengeluarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/1089
YAN ELHAS ZEBOEA, SH
Terdakwa:
YULISTIANI Alias ENDA Alias INDRI Binti OLEH
84 — 44
Paket Tiki didalamnya tas slempang pria warna Hitam merkBaoshiji yang didalamnya berisi3 (tiga) bungkus plastik klip sbb :a.1 (satu) plastik klip berisi Kristal 110,0 BB.1warna putih yang diduga Narkotika gram jenis shabub. 1 (satu) plastik klip berisi 110,0 BB.2Kristal warna putin yang diduga; gram Narkotika jenis shabuC. 1 (satu) plastik klip berisi 1089 BB.3 Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 1093/Pid.Sus/2018/PN Btm Kristal warna putin yang diduga; gramNarkotika jenis shabu Paket Tiki didalamnya
72 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 07 Juni2010 senilai Rp398.310.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tigaratus sepuluh ribu rupiah).22) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni2010 senilai Rp129.305.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratuslima ribu rupiah).23) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1008/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni2010 senilai Rp374.880.000,00 (tiga ratus tujun puluh empat juta delapanratus delapan puluh ribu rupiah).24) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1089
tanggal 7 Juni2010 senilai Rp398.310.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tigaratus sepuluh ribu rupiah).22) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1007/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juni2010 senilai Rp129.305.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratuslima ribu rupiah).23) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1008/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juni2010 senilai Rp374.880.000,00 (tiga ratus tujun puluh empat juta delapanratus delapan puluh ribu rupiah).24) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089
Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor :1089/DBN/V1I/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp33.361.500,00.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayarantanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kabupaten Merauke Nomor Rekening400.21.10.06.000028 kepada Pengrajin Kulit Alami atas namaHarnani/Hambali Madjid Nomor Rekening 400.18.40.00.16981 4sebesar RP286.275.000,00.
ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp35.145.000,00.Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp35.145.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesarRp31.950.000,00.Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesarRp31.950.000,00.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1089
Dan Nota PotonganPPN/PPH Nomor : 1089/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesarRp33.361.500,00.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda BuktiPembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kabupaten MeraukeNomor Rekening 400.21.10.06.000028 kepada Pengrajin Kulit Alamiatas nama Harnani/Hambali Madjid Nomor Rekening400.18.40.00.169814 sebesar Rp286.275.000,00.
PT. BANK RESONA PERDANIA
Termohon:
PT. SUMBER ELECTRINDO MAKMUR
117 — 42
PO No. 5108PO18000015,tertanggal 4 Januari 2018 Invoice No. 3100156768, tertanggal11 Januari 2018, beserta Faktur Pajak EIR, tertanggal 5 Februari 2018 DO No. 2100932086, tertanggal 10Januari 2018 RN, tertanggal 11 Januari 2018(Bukti KL1088) 1089. PO No. 5500PO18000201,tertanggal 10 Januari 0218 Invoice No. 3100156771, tertanggal11 Januari 2018, beserta Faktur Pajak EIR, tertanggal 5 Februari 2018 DO No. 2100932316, tertanggal 10Januari 2018 RN, tertanggal 11 Januari 2018(Bukti KL1089) 1090.
69 — 15
Wahid Hasyim No.100 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 1089/Penk/2014/PN.Mdn tanggal 16 Mei 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tanggal 09 Mei 2014 No. 41/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdntentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2.
151 — 26
KembanganNomor SPT : 1089/1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013 Tahun Anggaran 2013Halaman 202 Putusan No.70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.JKT.PST10.11.12.Triwulan Il (Dua) Seksi Pemel. Prasarana & Sarana SDA SDPU Tata Air KotaAdm. Jakarta Barat.1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan dan OperasionalInfrastruktur Pengendali Banjir Kegiatan Pemel. Saluran Drainase Jalan KotaAdm. Jakarta Barat Kode Rekening 5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. JI. H. Kelik(Dari Kali Pesanggrahan S/D JI. Srengseng) Kec.
Kembangan Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran (50%) dengan nilai Rp. 41.512.135,00 berdasarkan SPT Nomor :1089/ 1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Pemeliharaan danOperasional Infrastruktur Pengendali Banjir Kegiatan Pemel. Saluran DrainaseJalan Kota Adm. Jakarta Barat Sal. Jl. Pesanggrahan (Dari Jl. Tol JktMerakS/D JI. Meruya llir) Kec.
Kembangan Wilayah Kota Administrasi Jakarta BaratAngsuran Il (50%) dengan nilai Rp. 41.565.622,00 berdasarkan SPT Nomor :1089/ 1.793.43 Tanggal 14 Mei 2013.Halaman 205 Putusan No.70/Pid.Sus.TPK/2016/PN.JKT.PST26.27.28.29.30.31.32.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Pemeliharaan danOperasional Infrastruktur Pengendali Banjir Kegiatan Pemel. Saluran DrainaseJalan Kota Adm. Jakarta Barat Sal. Jl. H. Kelik (Dari Kali Pesanggrahan S/DJl. Srengseng) Kec.
98 — 28
(ASLI)1089 T1089 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120203140 dan Faktur Pajak tertanggal27 Februari 2012. (ASLI)4090 T1090 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120203251 dan Faktur Pajak tertanggal29 Februari 2012. (ASLI)1091 7.1091 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120203292 dan Faktur Pajak tertanggal29 Februari 2012. (ASLI)4092 T1092 Faktur, Bon Pengiriman Barang No. 120203289 dan Faktur Pajak tertanggal29 Februari 2012.
92 — 12
CempakaPutin Tengah XXVI No.2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juli 2014 dan Surat Ijin Beracara Insidentil NomorW11U13/1089/HN.01.10/V/2014 tertanggal 22 Juli 2014, yang untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;7. AANG HARTO, beralamat Jalan Karasak lama No.43/110 Rt 002Rw 009, Kelurahaan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, KotaBandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;8.
Terbanding/Terdakwa : Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, MH
81 — 44
Merauke.33) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp.31.950.000,34) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp.31.950.000,1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1089/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp 319.110.000, untukkeperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.
Dan NotaPotongan PPN/PPH Nomor : 1089/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesarRp 33.361.500,001 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.000028kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening400.18.40.00.169814 sebesar Rp 286.275.000,00.
Merauke.33) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp31.950.000,34) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp31.950.000,1 (satu) lembar Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1089/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp 319.110.000,untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.